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5審計工作管理制度(留存版)

2025-09-17 21:17上一頁面

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【正文】 條監(jiān)督檢查我廠財務(wù)、運銷、物資、勞資、計劃等經(jīng)營管理部門及各單位貫徹執(zhí)行國家方針、政策、 法令和財經(jīng)制度的情況,以促進部門、單位嚴(yán)格遵守財經(jīng)法紀(jì),堅持社會主義經(jīng)營方向。審計方案經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達 “ 審計通知書 ” ,通知被審單位。 第二十一條參加被審單位的有關(guān)會議,對審查中發(fā)現(xiàn)的問題可以查詢、召開調(diào)查會、索取證明材料。 第三十條本條例與國家的審計法規(guī)不符時,應(yīng)以國家有關(guān)審計法規(guī)為準(zhǔn)。上級審計部門的復(fù)審結(jié)論和決定作出最終結(jié)論。 第十二條向廠部領(lǐng)導(dǎo)和總公司審計室編報工作計劃,報送報表和工作報告。通過審計監(jiān)督,以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,監(jiān)督履行財務(wù)責(zé)任性,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,促進企業(yè)改革健康發(fā)展。 建立一套適合于企業(yè)生產(chǎn)特點的成本會計制度。審計報告應(yīng)征求被審計人或有關(guān)單位簽章的證明材料或其他說明材料。 獨立核算的單位審計機構(gòu)的設(shè)置,根據(jù)實際情況確定,但必須有專人負責(zé)審計工作。 第二十六條審計機構(gòu)的負責(zé)人員按干 部管理權(quán)限的規(guī)定任免。 第十七條審計報告報送廠領(lǐng)導(dǎo)審定,重大事項審計報告須經(jīng)上級審計部門審計審定。 根據(jù)廠內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任制,作出衡量、考核成
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