【摘要】21/21內(nèi)部審計(jì)工作管理制度(試行)1總則2內(nèi)部審計(jì)組織機(jī)構(gòu)3內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職權(quán)4內(nèi)部審計(jì)工作的范圍5內(nèi)部審計(jì)人員6內(nèi)部審計(jì)工作的程序7附則附件:審計(jì)文書(shū)格式1總則為適應(yīng)新奧集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的需要,健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督機(jī)制,保證集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)的安
2025-04-19 02:49
【摘要】?jī)?nèi)部控制審計(jì)管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)及各子公司內(nèi)部控制審計(jì)監(jiān)督工作,保證審計(jì)質(zhì)量,制定本管理辦法。第二條本管理辦法所稱內(nèi)部控制,是指集團(tuán)公司及控股子公司為保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全和完整,確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,提高工作效率和質(zhì)量,保證經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),而對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行組織、制約、考核和調(diào)節(jié)的總稱。第三條本管理辦法所稱內(nèi)部控制審計(jì)
2025-04-19 02:05
【摘要】15/15廣西創(chuàng)新港灣工程公司內(nèi)部審計(jì)管理制度北大縱橫管理咨詢公司二零零三年九月目錄第一章總則 1第一條釋義 1第二條目的 1第三條范圍 2第二章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu) 2第四條執(zhí)行董事 2第五條審計(jì)委員會(huì) 2第六條審計(jì)員 2第七條外部審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé) 3第三章
2025-04-15 08:39