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正文內(nèi)容

質(zhì)量手冊培訓(xùn)資料(留存版)

2025-08-09 20:29上一頁面

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【正文】 ◇◇◇◇◇◇質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量手冊■◇◇◇◇◇◇職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量手冊■◇◇◇◇◇◇管理者代表質(zhì)量手冊■◇◇◇◇◇◇內(nèi)部溝通質(zhì)量手冊■◇◇◇◇◇◇管理評審總則管理評審控制程序■◇◇◇◇◇◇評審輸入管理評審控制程序■◇◇◇◇◇◇評審輸出管理評審控制程序■◇◇◇◇◇◇條款體系要素文件名稱管理層行政部采購部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部6資源管理資源的提供質(zhì)量手冊■◇◇◇◇◇◇人力資源總則人力資源控制程序◇■◇◇◇◇◇能力、培訓(xùn)和意識人力資源控制程序◇■◇◇◇◇◇基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施和環(huán)境控制程序◇◇◇◇■◇◇工作環(huán)境設(shè)施和環(huán)境控制程序◇◇◇◇■◇◇7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃質(zhì)量手冊◇◇◇◇■◇◇與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定訂單評審控制程序◇◇◇■◇◇■與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審訂單評審控制程序◇◇◇■◇◇◇顧客溝通客戶服務(wù)控制程序◇◇◇■◇◇◇設(shè)計和開發(fā)刪減采購采購過程采購控制程序◇◇■◇◇◇◇采購信息采購控制程序◇◇■◇◇◇◇采購產(chǎn)品的驗證產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序/采購控制程序◇◇◇◇◇■◇生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)控制程序◇◇◇◇■◇◇生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)控制程序◇◇◇◇■◇◇標識和可追溯性產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序◇◇◇◇◇■◇條款體系要素文件名稱總經(jīng)理行政部采購部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部顧客財產(chǎn)質(zhì)量手冊◇◇◇■◇◇◇產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護控制程序◇◇◇◇■◇◇監(jiān)視和測量設(shè)備的控制測量設(shè)備控制程序◇◇◇◇◇■◇8測量、分析和改進總則質(zhì)量手冊■◇◇◇◇◇◇監(jiān)視和測量顧客滿意客戶服務(wù)控制程序◇◇◇■◇◇◇內(nèi)部審核內(nèi)審控制程序■◇◇◇◇◇◇過程的監(jiān)視和測量質(zhì)量手冊◇◇◇◇◇■◇產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序◇◇◇◇◇■◇不合格的控制不合格品控制程序◇◇◇◇■◇資料分析質(zhì)量手冊◇◇◇◇◇■◇改進持續(xù)改進糾正和預(yù)防措施控制程序■◇◇◇◇◇◇糾正措施糾正和預(yù)防措施控制程序◇◇◇◇◇■◇預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序◇◇◇◇◇■◇備注:■主導(dǎo)部門,◇協(xié)同部門。 9001:2008版標準的要求編寫。c)定期對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的職責(zé)如下: 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境的管理、控制;組織生產(chǎn),并對生產(chǎn)過程進行管理和控制;負責(zé)對生產(chǎn)過程使用的材料、顧客財產(chǎn)、半成品、成品的標識、防護;負責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量;負責(zé)生產(chǎn)過程中半成品、成品的質(zhì)量檢驗、控制;負責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的處理;針對生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量信息進行收集、整理、統(tǒng)計分析,并針對不合格原因?qū)嵤┘m正、預(yù)防措施和持續(xù)改進。本公司建立《人力資源控制程序》,從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等方面提出資格要求,包括特殊崗位的資格要求,并定期進行評估考核,確保人員滿足崗位需求。:本公司制定并實施《訂單評審控制程序》。采購信息在發(fā)放、通知合格供應(yīng)商前,必須由授權(quán)人審批確認,以確保采購要求的充分。 組織應(yīng)規(guī)定確認這些過程的安排,適用時包括: a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則; b) 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定; c) 使用特定的方法和程序; d) 記錄的要求(); e) 再確認。b)通過定期內(nèi)審、管理評審等活動,確保質(zhì)量管理體系的符合性。e)針對嚴重不合格的原因需及時采取糾正、預(yù)防。為消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生,本公司依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》而采取的糾正措施應(yīng)符合以下要求:a)針對不合格(包括顧客投訴)進行評審;b)由責(zé)任部門分析、確定不合格的原因;c)由責(zé)任部門負責(zé)人制定、評價、確定防止不合格再發(fā)生的措施;d)糾正措施實施前,應(yīng)經(jīng)管理者代表或相關(guān)人員審核;e)糾正措施審核后,責(zé)任部門應(yīng)按照要求進行實施;f)糾正措施實施過程及結(jié)果,由相關(guān)部門進行跟進、驗證和記錄。主要內(nèi)容有:a)詳細記錄不合格品的相關(guān)情況。對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制,確保其測量能力和測量要求相一致,當要求保持有效結(jié)果時,測量設(shè)備應(yīng):a)對照能溯源到國際或國家基準的設(shè)備,定期或在使用前進行校準和調(diào)整。7. 、交付和
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