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首席審計執(zhí)行官在準備工作安排時可以運用風險分析以下(留存版)

2025-08-09 00:10上一頁面

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【正文】 控制系統(tǒng)充分性的主要目的是確定;   A、內(nèi)部控制系統(tǒng)的設(shè)計是否是為了保證遵守有關(guān)政策、計劃、程序、法律和規(guī)定;   B、內(nèi)部控制系統(tǒng)是否為實現(xiàn)公司目標提供合理保證;   C、內(nèi)部控制系統(tǒng)是否能降低內(nèi)在風險;   D、內(nèi)部控制系統(tǒng)是否能保證管理層所用信息的可靠性和完整性。        29以下哪種情形是管理層發(fā)生舞弊最可能出現(xiàn)的跡象?   A、根據(jù)銷售額的增加支付傭金;   B、管理報告的出具總是不及時;   C、管理人員經(jīng)常履行其下屬的職責;   D、在本行業(yè)中收益較低。他簽署了一份合同,從價格、質(zhì)量和業(yè)績都屬上乘的供應(yīng)商進行大宗采購。通過用戶電子數(shù)據(jù)表格運行測試數(shù)據(jù)。在為審計報告定稿時,考慮被審計單位的評論意見;   Ⅱ、一些控制程序?qū)?nèi)置正在開發(fā)的主電腦應(yīng)用程序中,某審計師是該應(yīng)用程序開發(fā)小組的成員,但他又參加了對控制程序的審查工作;   Ⅲ、鑒于資源有限,審計執(zhí)行主管通過開展風險分析,來確定對哪些部門進行審計。雖然她同意從技術(shù)上來看有關(guān)的信息不足以支持審計發(fā)現(xiàn),但管理層沒有對這種情況作出解釋,而且審計發(fā)現(xiàn)是僅有的合理的結(jié)論;   D、鑒于內(nèi)部審計活動在專業(yè)領(lǐng)域缺少必要的技能和知識,首席審計執(zhí)行官聘用了一位專家,并要求審計經(jīng)理去復核專家的方法。        26內(nèi)部審計師應(yīng)對同其公司以外的人員和組織的關(guān)系謹慎。   應(yīng)用以下資料回答第258至260題  某公司開發(fā)了大型數(shù)據(jù)庫,對雇員、雇員福利、薪水扣減、工作分類和某他類似信息進行追蹤?!  ?   24內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)標準要求制定書面的政策和程序來指導內(nèi)部審計活動。以下哪項在開展風險分析時不予考慮:   A、與組織的治理有關(guān)的問題;   B、內(nèi)部審計人員的適用技能;   C、以前業(yè)務(wù)的結(jié)果;   D、主要的運營變動。每家商店的助理經(jīng)理都負責檢查服務(wù)器的下載情況,并負責運行有關(guān)程序,在公司授權(quán)進行價格更新的時間對商店價格文檔進行更新?!   ?   25在審計某計算機服務(wù)合同時,審計師發(fā)現(xiàn),雖然合同只要求承包商提供恰當水平的安全性,但承包商開發(fā)了所在行業(yè)最先進的安全程序?!  ?   26某審計師要就某機構(gòu)是否有效地應(yīng)用其設(shè)施進行審計,對于這項審計業(yè)務(wù),以下哪項審計目標比較合適?   A、確定與市場租金相比,該公司租賃辦公場所的租金是否合理;   B、確定該機構(gòu)的設(shè)施是否通過競爭手段采購;   C、確定與所需功能相比,該機構(gòu)設(shè)施的實際功能是否合理;   D、確定雇員對該機構(gòu)各部門之間的辦公場地分配是否滿意?!  ?   27以下哪種情形最有可能違反IIA的道德規(guī)范和標準:   A、首席審計執(zhí)行官就有關(guān)敏感地方的審計發(fā)現(xiàn)和建議不能與業(yè)務(wù)客戶達到一致意見。        27在對國外下屬機構(gòu)的審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)該機構(gòu)列支的對當?shù)卣賳T的報酬,以作為有關(guān)定單的回報?!   ?   28助理內(nèi)部審計師考慮的以下哪種行為違反了標準或道德規(guī)范: A、告訴審計經(jīng)理你要將這些情況作為審計發(fā)現(xiàn)寫入工作底稿; B、不與審計經(jīng)理進一步討論,而是與首席審計執(zhí)行官討論此事; C、不經(jīng)過與審計經(jīng)理的進一步討論就將此事向外部審計師披露; D、如果管理層對此事未采取進一步行動,就向內(nèi)部審計部門和公司辭職?!   ?   29為確保在確認業(yè)務(wù)中對某些審計發(fā)現(xiàn)采取了糾正措施,可要求進行后續(xù)追蹤活動。以下哪項脫離了上述控制目標:   A、接觸保險箱需要兩名人員;   B、只有倉庫人員和一線的監(jiān)督員可以接觸原材料倉庫;   C、郵局匯集了已收到的支票清單;   D、只有銷售人員和銷售監(jiān)督員使用銷售部門的汽車。        290、在內(nèi)部審計部門的指導下開展環(huán)境審計的好處是   A、已經(jīng)具備了獨立性和權(quán)威性;      B、更容易獲得技術(shù)專長;   C、不強調(diào)財務(wù)方面;       D、內(nèi)部審計工作的成果具有保密性質(zhì)?!   ?   28在下述管理要求中,哪項屬于《專業(yè)實務(wù)框架》所闡述的正常保證業(yè)務(wù)范圍?   A、對管理層的計劃進行獨立評估,作為提出審計建議的依據(jù);   B、就合同不同選擇方案進行談判,并將它們提交給管理層評估;   C、分析不同融資選擇,并將它們提交審計委員會;   D、進行自制還是采購的決策分析,并將相關(guān)建議管理層批準?!  ?   27在對非盈利組織的對外捐贈進行檢查時,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)許多對外捐贈未經(jīng)捐贈授權(quán)委員會(含外部的代表)的批準,而組織的章程中對此有規(guī)定?! ?   270、要確定承保商是否在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)上進行了不恰當付款,審計師應(yīng)該審查上述哪些活動?   A、1和3;      B、1和5;   C、3和4;      D、4和5?!  ?   26某大型金融公司幾年前制定了行為規(guī)范并分發(fā)給所有的管理人員和員工。        25以下哪項有關(guān)內(nèi)部審計師與外部審計師之間的關(guān)系的表述是不準確的:   A、監(jiān)督外部審計師的工作是首席審計執(zhí)行官的責任;   B、應(yīng)充分地安排內(nèi)部審計師與外部審計師之間的會面,確保工作完成的及時性和效率;   C、內(nèi)部審計師與外部審計師可以交換審計報告和管理建議書;   D、內(nèi)部審計師可以向外部審計師提供業(yè)務(wù)工作方案和工作底稿。于是,內(nèi)部審計師對招聘程序進行了審計。       24某公司最近發(fā)現(xiàn)就業(yè)申請中存在虛假信息?!   ?   25在將某自動化系統(tǒng)與人工系統(tǒng)進行比較時,審計師應(yīng)該指望自動化系統(tǒng)具備以下哪項功能?   A、消除職責分工的需要;   B、將職責分工概念集中在電腦系統(tǒng)及其應(yīng)用程序上;   C、展示更高級
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