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內(nèi)部審計制度-審計(留存版)

2025-08-11 21:23上一頁面

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【正文】 第五條 審計部對集團公司及所屬子公司的下列事項進行審計: 1 對預(決)算,財務(wù)收支計劃進行監(jiān)督審計。 4 完成總裁交辦的其他審計事項。 7 提出改進管理,提高效益的建議和糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)的行為 的意見。 第九條 審計 人員進點審計時,檢查被審計單位的會計憑證、帳簿、報表、業(yè)務(wù)檔案以及時他有關(guān)的資料和資產(chǎn),被審計單位必需如實提供,不得拒絕。 第六章 業(yè)務(wù)程序 一、根據(jù)審計部門的工作安排和本公司的具體情況,擬訂審計項目計劃,報公司經(jīng)理批準后實施; 二、實施審計前,書面通知被審計單位; 三、在審計過程中,首先與被審計單位簽訂對提供的會計資料真實完整承諾書,審計人 員檢查被審計單位的會計報表、賬簿、憑證等資料,對有關(guān)審計事項調(diào)查取證,有關(guān)單位和人員必須密切配合; 四、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計人員應(yīng)隨時向被審計單位及其他有關(guān)單位和有關(guān)人員提出改進的建議; 五、審計終結(jié)后,審計人員應(yīng)及時提出審計報告,征求被審計單位的意見,報送公司經(jīng)理審批。 第九章 附則 第二十五條 本制度的修訂、補充由審計部報總裁批準后執(zhí)行。 第十六條 被審計單 位對總裁指示的審計報告必須執(zhí)行。根據(jù)某些特定要求,進行某些特定項目的審計,包括工程預決算審計、離任(崗)審計及其他重要經(jīng)營活動的審計。 3 參加有關(guān)議。 第四條 集團公司內(nèi)部審計常設(shè)機構(gòu)在審計部,代表集團實行審計監(jiān)督。 5 對基建工程的概(預)算的執(zhí)行,建設(shè)成本的真實性進行審計。審核報表相關(guān)數(shù)據(jù)的合理性和真實性,對有關(guān)數(shù)據(jù)進行詢問、調(diào)查,鑒此以了解和評價各單位的基本情況。 第十二條 審計人員發(fā)現(xiàn)的問題,可隨時向有關(guān)單位和人員提出改進建議。 7. 審計計劃的繁簡程度取決于被審
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