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正文內(nèi)容

房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度匯編(留存版)

  

【正文】 過(guò)5%)的材料采購(gòu)合同行使否決權(quán),并有權(quán)對(duì)上道程序責(zé)任人處以罰款,如另經(jīng)查實(shí)財(cái)務(wù)管理中心核價(jià)人所核價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格5%以上時(shí),對(duì)財(cái)務(wù)管理中心核價(jià)人處以雙倍罰款。第二條 工程款支付一、工程款支付原則上采用銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算,確需使用現(xiàn)金方式支付的,應(yīng)書面說(shuō)明情況并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采用現(xiàn)金支付方式。八、財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)成本管理中心提供的《工程扣款通知書》進(jìn)行編號(hào)管理并建立工程扣款臺(tái)賬,在每次支付工程款時(shí),財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)與成本管理中心將工程扣款金額核對(duì)一致,并負(fù)責(zé)扣回應(yīng)扣款項(xiàng)。最全面、最專業(yè)、最精華、最實(shí)用的財(cái)稅資料請(qǐng)到天財(cái)會(huì)計(jì)網(wǎng)()下載!第三章 管理流程第一條 零星材料款(金額在10000元以內(nèi))的付款流程 成本控制中心申請(qǐng)付款 財(cái)務(wù)管理中心審核 分管副總審核 總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)支付 財(cái)務(wù)管理中心審核內(nèi)容:采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、發(fā)票及明細(xì)附件是否齊全,金額、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)是否一致。第四章 罰 則第一條 未按期將預(yù)結(jié)算移交到下道程序的,每延期一天,扣應(yīng)移交部門總監(jiān)20元罰款。未按期上報(bào)主要材料價(jià)格行情的,財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)每次罰款20元,經(jīng)辦責(zé)任人每次罰款40元。第十六條工程管理中心、成本控制中心未根據(jù)公司材料庫(kù)存數(shù)量、工程進(jìn)度的需要而進(jìn)行采購(gòu)致使公司損失的,或采購(gòu)的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量為工程項(xiàng)目不匹配的,工程管理中心總監(jiān)、成本控制中心總監(jiān)每次罰款2000元,經(jīng)辦責(zé)任人每次罰款1000元。第四條 總經(jīng)理“一支筆”審批制度 費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度(總經(jīng)理不在單位由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理審批后再由總經(jīng)理補(bǔ)簽),總經(jīng)理費(fèi)用由董事長(zhǎng)審批。第二條 出差審批規(guī)定一、出差審批權(quán)限及報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定:?jiǎn)T工出差均須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn),總監(jiān)以上人員出差由董事長(zhǎng)批準(zhǔn),出差人返回單位一周內(nèi)憑批準(zhǔn)后的《出差申請(qǐng)表》和發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)。一人單獨(dú)出差攜帶重要資料的。七、員工到集團(tuán)公司內(nèi)部單位出差,如由內(nèi)部單位免費(fèi)安排食宿的,不再享受出差食宿補(bǔ)貼、但享受市內(nèi)交通補(bǔ)貼。第五條 所有招待費(fèi)用開(kāi)支原則上必須兩人以上(含兩人)經(jīng)手,但陪客人員不得超過(guò)三個(gè),相互監(jiān)督,并由最高職務(wù)者接待和報(bào)賬,出具發(fā)票和本次用餐菜單明細(xì),否則不予報(bào)銷。如果屬于計(jì)劃外項(xiàng)目,根據(jù)營(yíng)銷戰(zhàn)略應(yīng)該開(kāi)支的,報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并完成追加預(yù)算程序后,方可安排支付。第七條 與本公司工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān),自行宴請(qǐng)親朋好友發(fā)生的招待費(fèi)私自在財(cái)務(wù)管理中心門報(bào)銷的,責(zé)成責(zé)任人退回所報(bào)銷金額并處罰款500元/次。整理賬簿時(shí)應(yīng)檢查所有賬頁(yè)是否已并入相應(yīng)賬戶內(nèi),各種賬頁(yè)是否按科目的編號(hào)順序和日期先后排列整齊,賬面有否顛倒、夾錯(cuò)、漏頁(yè),賬頁(yè)與賬頁(yè)之間的余額是否銜接,每張賬頁(yè)是否填有科目代號(hào)和科目名稱,更改對(duì)是否劃紅線蓋名章,空頁(yè)、空格是否按規(guī)定寫明“空頁(yè)”字樣,年終封賬是否劃上紅線,年末余額是否按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年度”字樣,賬頁(yè)流水編號(hào)是否連續(xù)不斷。申請(qǐng)單一式兩聯(lián),一聯(lián)查閱結(jié)束歸回檔案后退還查檔人;一聯(lián)由檔案管理員編號(hào)后留存裝訂。四、會(huì)計(jì)檔案銷毀時(shí),會(huì)計(jì)檔案主管部門和稽核部門應(yīng)派專人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整個(gè)銷毀過(guò)程。四、科目匯總表、賬簿打印時(shí)間。第二條 歸檔未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),對(duì)責(zé)任人罰款50200元/次。四、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的運(yùn)作:評(píng)價(jià)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)決策的科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性、可行性;項(xiàng)目計(jì)劃制訂的合理性、科學(xué)性、可行性;項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理;項(xiàng)目實(shí)施成果的比較和分析。第八條 有關(guān)工程審計(jì)事項(xiàng)代表財(cái)務(wù)管理中心按《成本控制過(guò)程中的財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行。第五條 被審計(jì)單位弄虛作假,未造成損失的,視情節(jié)對(duì)責(zé)任人每次處以1000元的罰款;造成損失的,由責(zé)任人全額賠償;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,人。營(yíng)銷策劃中心據(jù)此登記銷售臺(tái)賬。二、銀行轉(zhuǎn)賬(包括支票、電匯、信用卡等形式支付):收銀員在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí),應(yīng)提供公司銷售專戶的賬號(hào)資料,不得將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司其他結(jié)算賬戶。第二條 被審計(jì)單位責(zé)任人因工作馬虎,造成會(huì)計(jì)資料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,責(zé)令其改正。二、重大或原則問(wèn)題,由財(cái)務(wù)管理中心直接報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)總監(jiān)與公司總經(jīng)理協(xié)商處理,協(xié)商不成的報(bào)集團(tuán)總裁裁決。強(qiáng)調(diào)事前審計(jì),做到事前、事中、事后審計(jì)相結(jié)合。 六、隨計(jì)算機(jī)配置而來(lái)的操作系統(tǒng)、各類應(yīng)用程序軟件和購(gòu)買的商品化會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)軟件,以及上述軟件的備份磁盤,必須作為會(huì)計(jì)檔案保管。銀行賬頁(yè)經(jīng)出納審核無(wú)誤后,出納和主管會(huì)計(jì)簽字蓋章,按日裝訂成冊(cè),年終將各月銀行日記賬順序裝訂成冊(cè),并加蓋封印,妥為保管。如果保管期限不一致但裝訂在一起的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)在上述兩部門的見(jiàn)證下將要銷毀的憑證抽出后重新裝訂。會(huì)計(jì)檔案管理員對(duì)已存檔的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)根據(jù)檔案管理的要求和檔案密集(檔案密集見(jiàn)附件)進(jìn)行分類、編號(hào)、登記和存放,做到妥善保管、存放有序、查找方便,保證會(huì)計(jì)檔案的完整無(wú)缺,并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度。(二) 每本憑證要求折疊整齊,憑證編號(hào)連續(xù),附件齊全,并統(tǒng)一將左上角訂成三角形,每本憑證訂牢不松。第三條 中心費(fèi)用必須在年度預(yù)算額度內(nèi)開(kāi)支,未經(jīng)審批超額度開(kāi)支的,按超出金額100%的罰款。第二條 享受汽車補(bǔ)貼的,由本人提供有關(guān)汽車費(fèi)用的有效發(fā)票在財(cái)務(wù)管理中心按批準(zhǔn)金額報(bào)賬,不得直接領(lǐng)取現(xiàn)金。對(duì)此類無(wú)票費(fèi)用,需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明,才可報(bào)銷。五、員工參加在外地召開(kāi)的各類會(huì)議,由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的,憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷,不再計(jì)發(fā)食宿補(bǔ)貼,交通費(fèi)憑票在限額內(nèi)報(bào)銷。第四條 出差交通費(fèi)管理辦法長(zhǎng)途交通費(fèi)實(shí)行憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷的原則,具體規(guī)定如下:一、員工乘坐火車,從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車上過(guò)夜4個(gè)小時(shí)以上的,或連續(xù)乘坐火車超過(guò)12個(gè)小時(shí)的,必須購(gòu)買臥鋪車票。郵資報(bào)銷應(yīng)隨發(fā)票提供寄往目的地的憑證。第六條 費(fèi)用支出的內(nèi)容本制度所稱費(fèi)用支出包括:工資、福利費(fèi)、社保費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、汽車費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、房租費(fèi)、通訊費(fèi)、文印費(fèi)、折舊費(fèi)、稅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他費(fèi)用等管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用。第十四條在樓盤交付使用5個(gè)工作日內(nèi),行政管理中心未辦理該樓盤水電戶名更名手續(xù)的。第七條 在合同審核時(shí),成本控制中心和財(cái)務(wù)管理中心各咨詢單位少于3家的,成本控制中心總監(jiān)罰款每次100元,經(jīng)辦責(zé)任人每次罰款200元,財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)每次罰款100元,經(jīng)辦責(zé)任人每次罰款200元。第五條 材料款“付款條件”管理成本控制中心在簽定材料采購(gòu)和材料采購(gòu)招標(biāo)合同2個(gè)工作日內(nèi),將材料采購(gòu)和材料采購(gòu)招標(biāo)合同中“付款條件”建立電子臺(tái)賬送財(cái)務(wù)管理中心,財(cái)務(wù)管理中心復(fù)核其電子臺(tái)賬并對(duì)“付款條件”形成一致意見(jiàn)。第四項(xiàng) 對(duì)開(kāi)發(fā)成本的日常財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)第一條 財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)做好以下成本控制重點(diǎn)事項(xiàng)一、制定成本管理制度和相關(guān)細(xì)則、制定成本開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn);二、監(jiān)控主要材料價(jià)格;三、審核材料、設(shè)備、工程合同金額;四、監(jiān)督材料設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收;五、監(jiān)控審核工程項(xiàng)目簽證; 六、控制審核工程項(xiàng)目結(jié)算。簽證單項(xiàng)金額在30,000元以上的,成本控制中心應(yīng)通知財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)簽字。第三項(xiàng) 工程項(xiàng)目中的財(cái)務(wù)管理第一條 材料款支付管理一、財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)對(duì)材料入庫(kù)單進(jìn)行審核,審核入庫(kù)單是否有工程管理部門驗(yàn)收人員和成本控制中心采購(gòu)員簽字確認(rèn);審核入庫(kù)單內(nèi)容是否和票據(jù)、合同內(nèi)容一致(包括材料數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、廠家等)。三、財(cái)務(wù)管理中心:負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算復(fù)審,對(duì)項(xiàng)目結(jié)算質(zhì)量的最終結(jié)果負(fù)責(zé);對(duì)成本控制過(guò)程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。第四條 未及時(shí)上報(bào)上述重大事項(xiàng)財(cái)務(wù)人員未及時(shí)上報(bào)上述重大事項(xiàng),處責(zé)任人100元/次的罰款。第六章 工資薪酬管理第一條 工資審批一、工資實(shí)行嚴(yán)格的審批制度,月度工資的發(fā)放由公司總經(jīng)理審批。四、項(xiàng)目開(kāi)始運(yùn)作后分年或分期制訂納稅計(jì)劃,報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)。 三、編制會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí),在會(huì)計(jì)計(jì)量和填報(bào)方法上,應(yīng)保持前后會(huì)計(jì)期間的一致性。二、年度預(yù)算非下列原因,不得調(diào)整:國(guó)家重大政策性因素導(dǎo)致預(yù)算不能實(shí)現(xiàn);因公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略變化和調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算改變;財(cái)務(wù)預(yù)算制定時(shí)不可預(yù)見(jiàn)性的重大因素導(dǎo)致預(yù)算需要調(diào)整;集團(tuán)總裁決定;三、月度預(yù)算調(diào)整月度預(yù)算根據(jù)實(shí)際情況,經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心審核和總經(jīng)理辦公會(huì)審批同意后可在各月度內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)。二、各職能部門根據(jù)公司下達(dá)的年度工作計(jì)劃大綱,按照財(cái)務(wù)管理中心的編制要求(以通知形式下達(dá)),合理預(yù)測(cè)并編制本部門下年度財(cái)務(wù)預(yù)算,形成下年度《資金收支年度計(jì)劃》。六、如果總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算有調(diào)整,各有關(guān)部門則再按上述程序提交調(diào)整預(yù)算。三、每月8日前向各職能部門通報(bào)其上月費(fèi)用支出情況。第三條 會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)報(bào)表都必須以公歷年度作為會(huì)計(jì)期間,自公歷1月1日起至12月31日止(內(nèi)部報(bào)表自公歷2月1日起至次年1月31日止);第四條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)出一、公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表的時(shí)間統(tǒng)一截止為每月28號(hào),下月資金計(jì)劃表及附表于30日上午上報(bào),會(huì)計(jì)報(bào)表于次月6日前上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部門;二、在報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)分析資料時(shí),應(yīng)按集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部門的統(tǒng)一要求和規(guī)定進(jìn)行。二、發(fā)生的大額現(xiàn)金長(zhǎng)款、業(yè)務(wù)差錯(cuò)、透支、以各種方式提供的融資和擔(dān)保、向銀行貸款、對(duì)外投資及其它重大事件。二、財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)配合行政管理中心計(jì)算個(gè)人所得稅的扣除和員工往來(lái)款項(xiàng)的扣除。二、本制度所稱的工程項(xiàng)目,為開(kāi)發(fā)成本的各種項(xiàng)目,包括前期工程、建筑安裝工程、基礎(chǔ)設(shè)施工程、公共配套工程等項(xiàng)目。第二條 材料價(jià)格信息管理一、財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)材料信息咨詢管理工作,包括建立主要材料價(jià)格咨詢臺(tái)賬或材料價(jià)格電子信息庫(kù)。二、在工程款支付時(shí),存在以下情況之一的,財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)拒絕付款:無(wú)工程款資金使用申請(qǐng)單的,或在工程款資金使用申請(qǐng)單上缺相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)簽署同意付款意見(jiàn)的;無(wú)工程進(jìn)度表或工程預(yù)決算書的;工程進(jìn)度和工程預(yù)決算金額明顯不符的;未提供工程發(fā)票的;不符合合同規(guī)定付款條件的;其他不符合制度規(guī)定的;三、財(cái)務(wù)管理中心每月28日應(yīng)會(huì)同成本控制中心和工程管理中心核實(shí)每一個(gè)工程項(xiàng)目的進(jìn)度,如核實(shí)至本月止累計(jì)付款超過(guò)本月工程進(jìn)度,中心應(yīng)在下筆工程進(jìn)度款中扣除超付款。九、財(cái)務(wù)部門在支付工程尾款時(shí),應(yīng)會(huì)同工程管理中心和成本控制中心確定無(wú)質(zhì)保金、無(wú)維修費(fèi)、無(wú)代扣款,無(wú)工程扣款、和發(fā)票到齊等后才可支付。第二條 大宗材料款(金額在10000元100000元)的付款流程 成本控制中心申請(qǐng)付款 行政管理中心審核 財(cái)務(wù)管理中心審核 分管副總審核 總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)支付 財(cái)務(wù)管理中心審核內(nèi)容:采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、發(fā)票及明細(xì)附件、合同是否齊全,金額、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)是否一致,是否按合同規(guī)定付款。第二條 預(yù)結(jié)算過(guò)程中,成本控制中心在工程管理中心的基礎(chǔ)上審減5%(含)以上的,工程管理中心總監(jiān)處以5%以上部分金額的2%的罰款。第七條 招標(biāo)和采購(gòu)核價(jià)過(guò)程中,財(cái)務(wù)管理中心核價(jià)人審核報(bào)價(jià)部門材料價(jià)格超過(guò)市場(chǎng)價(jià)超過(guò)5%的,對(duì)上道程序責(zé)任人處以罰款500元/次的罰款,如另經(jīng)公司查實(shí)財(cái)務(wù)管理中心核價(jià)人所核價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格5%以上時(shí),對(duì)財(cái)務(wù)管理中心核價(jià)人處以1000元/次的罰款。如造成公司損失的,按罰款比例負(fù)責(zé)賠償。第三章 費(fèi)用報(bào)銷的一般要求第一條 費(fèi)用報(bào)銷憑證各中心在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),原則上應(yīng)取得稅務(wù)中心認(rèn)可的合法票據(jù),即應(yīng)取得正規(guī)發(fā)票或非經(jīng)營(yíng)性統(tǒng)一收據(jù),發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)或報(bào)銷聯(lián),用復(fù)寫紙復(fù)寫或計(jì)算機(jī)打印,不得用圓珠筆或鉛筆填寫,存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能做報(bào)銷憑證。二、中心總監(jiān)應(yīng)根據(jù)工作需要確定出差人數(shù)、地點(diǎn)和時(shí)間,嚴(yán)格控制差旅費(fèi)用,非本公司業(yè)務(wù)需要的會(huì)議、學(xué)習(xí)等,審批人不得批準(zhǔn)出差。副總以上領(lǐng)導(dǎo)可以住單間。八、因工作原因需在出差地請(qǐng)客的或隨請(qǐng)的,請(qǐng)客一次當(dāng)天伙食補(bǔ)貼按50%計(jì)發(fā),請(qǐng)客兩次當(dāng)天不發(fā)給伙食補(bǔ)貼。如發(fā)現(xiàn)亂報(bào)、虛報(bào)、多報(bào)等違紀(jì)現(xiàn)象,經(jīng)證實(shí)后不論金額大小予以開(kāi)除。第六條 裝修費(fèi)費(fèi)用發(fā)生時(shí),由工程管理中心(或營(yíng)銷管理中心)提出計(jì)劃并申報(bào),財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行相應(yīng)審核,如果屬于計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目,財(cái)務(wù)管理中心審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可以安排支付。超標(biāo)在集團(tuán)公司內(nèi)部相互宴請(qǐng)的罰款500元/次。(二) 賬簿裝訂要求訂牢不松,折疊整齊,不缺不漏,賬頁(yè)多的科目應(yīng)單獨(dú)分冊(cè)裝訂,賬頁(yè)少的科目可與其他科目賬頁(yè)合并裝訂,多科目賬頁(yè)合并裝訂時(shí),同一科目的賬頁(yè)應(yīng)集中在一本賬冊(cè)內(nèi),不能將其分散裝訂在多本賬冊(cè)中。二、審計(jì)、財(cái)稅部門因?qū)徲?jì)和查賬事項(xiàng)需調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),應(yīng)出具審計(jì)或查賬公文,并由公司接待部門填寫“會(huì)計(jì)檔案查閱申請(qǐng)單”,申請(qǐng)單經(jīng)公司會(huì)計(jì)檔案管理部門負(fù)責(zé)人簽章同意后,方可查閱;其中,機(jī)密級(jí)以上檔案的調(diào)閱,須經(jīng)會(huì)計(jì)總監(jiān)批準(zhǔn)。第三章 會(huì)計(jì)電算化要求內(nèi)容會(huì)計(jì)檔案包括書面檔案和磁盤檔案,內(nèi)容是所有的會(huì)計(jì)文件和會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等書面形式的會(huì)計(jì)核算資料。(一)現(xiàn)金、銀行日記賬每月打印一次。第三條 檔案未按規(guī)定程序、要求整理、立卷的,對(duì)責(zé)任人罰款50200元/次。其中:項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理內(nèi)容為:項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)工程招議標(biāo)程序?qū)徲?jì)合同簽訂和執(zhí)行情況審計(jì)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證審計(jì)甲供材料和設(shè)備的招標(biāo)、采購(gòu)、供應(yīng)價(jià)格審計(jì)和結(jié)算程序?qū)徲?jì)工程進(jìn)度款結(jié)算和支付執(zhí)行情況審計(jì)工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算情況審計(jì)工程索賠與反索賠的資料準(zhǔn)備和執(zhí)行情況審計(jì)工程移交手續(xù)審計(jì)五、其他重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)。第五章 對(duì)被審計(jì)單位的要求第一條 被審計(jì)單位應(yīng)無(wú)條件按照審計(jì)要求提供會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表以及與審計(jì)有關(guān)的資料。第六條 被審計(jì)單位和責(zé)任人拒不執(zhí)行審計(jì)決定,每次處被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人和責(zé)任人1000元的罰款。第四條 銷售報(bào)表的報(bào)送:財(cái)務(wù)管理中心會(huì)計(jì)、出納按日對(duì)收款情況進(jìn)行核對(duì),并據(jù)此填寫《銷售回籠明細(xì)表》,送至財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人、報(bào)公司相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。不得存放在保險(xiǎn)柜里或存入個(gè)人存折。第七章 罰 則第一條 被審計(jì)單位和責(zé)任人違反財(cái)務(wù)和其它相關(guān)制度的行為,按照集團(tuán)財(cái)務(wù)和其它相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行處理。被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)結(jié)論有異議的,在收到審計(jì)報(bào)告之日起,三天內(nèi)向財(cái)務(wù)管理中心出具書面意
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