【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632了解采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制導(dǎo)引表被審計(jì)單位:索引號:CGL項(xiàng)目:財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間:編制:
2025-08-24 15:24
【摘要】內(nèi)部控制與企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范中國證監(jiān)會(huì)會(huì)計(jì)部李維友2021年8月14日1目錄一、上市公司為何需要健全有效的內(nèi)部控制二、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范三、中國上市公司內(nèi)部控制實(shí)證研究四、如何實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范2一、上市公司為何需要健全有效的內(nèi)部控制3
2026-01-07 17:50
【摘要】采購與付款流程制度一、目的:為加強(qiáng)規(guī)范公司采購與付款業(yè)務(wù)流程,加強(qiáng)采購相關(guān)業(yè)務(wù)的管理,保證公司資產(chǎn)的安全,特制定本制度。二、適用范圍:適用于公司的除費(fèi)用現(xiàn)金報(bào)銷外的所有付款,包括但不限于購買原材料、各種設(shè)備、固定資產(chǎn)等所有采購與付款。三、采購流程:、方案的編制與審定。采購計(jì)劃的編制與審定。需用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營
2025-10-25 14:15