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會計制度內部控制調查報告(最新整理by阿拉蕾)(專業(yè)版)

2025-12-30 09:41上一頁面

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【正文】 10 企業(yè)會計制度設計的內容 :應包括會計組織系統(tǒng)設計 ,會計核算系統(tǒng)設計 ,會計控制系統(tǒng)設計。 五 、 華天 電力實業(yè)公司內部會計控制制度的改進建議 針對內部會 計控制主體的改進建議 ( 1)健全會計控制機構:在公司財務部內建立稽核崗位,專人負責財務部與內部會計控制有關的工作。 公司內部會計控制客體存在的問題 ( 1)貨幣資金內部會計控制制度的情況及存在的問題 貨幣資金內部會計控制制度的 情況 : ① 設置專職出納負責辦理貨幣資金的收支業(yè)務,但沒有 兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債券債務項目的登記工作,貨幣收支依據(jù)編制好的會計憑證進行處理,出納在辦理完現(xiàn)金收付款及銀行存款收付款后在記賬憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記,但是加蓋不及時,不能做到每次首付款后加蓋,而是集中在一天業(yè)務處理完后,下班前一起加蓋。 4 三、 公司簡介 企業(yè)簡介 : 武漢市華天電力自動化有限責任公司是在原武漢高壓研究所高試設備制造廠的基礎上于 2020 年完成股份制改制成立的高科技公司,其前身武漢高壓研究所高試設備制造廠成立于 1992 年,是國內最早從事高壓測試的廠家之一。我們所調查的公司在全國范圍內都是有影響力的,結合本公司的一些現(xiàn)存的制度和業(yè)務需要我們進行了如下的分析。 ( 4)企業(yè)內部會計控制制度不健全:目前,公司內部會計控制制度僅包括貨幣資金業(yè)務、采購和付款業(yè)務、銷售和收款業(yè)務三個方面的經(jīng)濟業(yè)務,很不健 6 全。在市場價格變化時,公司總經(jīng)理和銷售部共同對價目表上的價格進行調整,制定新的價目表。企業(yè)的制度是用來實現(xiàn)企業(yè)利益最大化的一種規(guī)則,一個好的企業(yè)制度既要保證企業(yè)的順利,也要保障員工得到有效的發(fā)展與提升。 貫徹會計制度與稅收法規(guī)盡量兼容的原則。 ( 3)提高會計人員素質:應定期 對員工進行培訓,提高員工素質;引進競爭機制,任人唯賢;制定獎懲制度。出納 自用的收據(jù)以實際收到現(xiàn)金的經(jīng)濟業(yè)務填開,經(jīng)財務主任同意,有填開無真實現(xiàn)金收入的收據(jù)。產(chǎn)品廣泛應用于電力、水利、石油、鐵路、礦山、化工等行業(yè)。 由于近年來用電急劇上升,電力資源也在逐漸減少。 ( 2)會計人員缺少崗位職責:公司財務部沒有制定各個崗位的崗位規(guī)范與崗位職責,崗位職責中應明確各個崗位的控制職能。入庫單由物資采購部向財務部辦理報銷入賬時宜。我們的任務就是幫助企業(yè)制定一套完整的企業(yè)制度,這對于我們來說的確是一個挑戰(zhàn)呢,剛開始覺得不知道怎么入手 , 由于我們沒有實際操作經(jīng)驗,也沒有管理經(jīng)歷,所以很容易憑空想象,從而制定出一套不切實際或者書本化的管理方案,這就對制度在實際操作中的可行性與有效性產(chǎn)生了疑問,因此需要得到實際的檢驗與糾正,這樣才能使制 度更加完整與合理 ,從中我們認識到了團隊的力量是非常重要的 。 一、 開放教育 形式新穎,給予我自主學習的機會
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