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20xx年度部門決算公開(更新版)

2025-11-01 22:50上一頁面

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【正文】 常運轉、完成日常工作任務安排的支出。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。九、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況。全年安排因公出國(境)團組0個,全年因公出國(境)累計0人次。(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款),年初 5,完成年初預算的100%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明尉氏縣供銷社2017 ,完成年初預算的 100 %。二、供銷社決算單位構成尉氏縣供銷社決算是局機關本級決算?!?***萬元,為單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中:一般公共服務支出****萬元,主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。,主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。社會保障和就業(yè)支出****萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。社會保障和就業(yè)支出****萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。其中:,主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。四、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況,%。%,主要情況:局的公務車于2009年購置至今,使用時間較長,需經(jīng)常維修保養(yǎng);,%,主要情況:前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權投資基金等項目的金融機構和央企增加多。(二)2017年度財政撥款支出說明汕頭市人民政府金融工作局2017年度財政撥款支出合計 。具體情況如下:,%,主要變動情況:增加金融服務經(jīng)費撥款支出,用于積極推動金融改革創(chuàng)新,服務實體經(jīng)濟,推進“引金入汕”工程,積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。具體情況如下:1.,%。(五)協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題,建立金融風險預警體系,組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應急工作,配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動。(四)培育和監(jiān)管產(chǎn)權交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場,指導和推進企業(yè)改制上市,參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關融資工作。第二部分 部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況說明(一)年度收入總體情況。(二)年度支出總體情況。其中:,%;主要變動情況:增加金融服務經(jīng)費撥款收入,用于積極推動金融改革創(chuàng)新,服務實體經(jīng)濟,推進“引金入汕”工程,積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。其中:因公出國(境),%,主要情況:加強對因公出國(境)費的管理,全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊;1次為市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。2017年局國內(nèi)接待29次,接待人數(shù)共224人,主要包括前來洽談項目的各金融機構和央企,前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。第三部分 專業(yè)名詞解釋為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,專業(yè)名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準,格式如下:財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。,為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中:一般公共服務支出****萬元,主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。其中:一般公共服務支出****萬元,主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。具體包括: ,反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等?!ㄋ模┕差A算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門(單位)2014公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”,各分項支出情況如下:(境)費用****萬元,本單位組織出國(境)團組**個,參加其他單位組織的出國(境)團組**個,本單位全年因公出國(境)累計**人次。(五)政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 ****萬元,為以前尚未列支,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。科學技術支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。主要職責是:貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策;參與研究和實施全縣農(nóng)村商品流通的政策和規(guī)定;、研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃,指導全縣供銷社的改革和發(fā)展;按政府授權,負責對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)和管理;負責管理棉花、化肥、農(nóng)藥等重要物資的縣級儲備工作;組織、指導全縣供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,搞好農(nóng)業(yè)社會化服務體系和農(nóng)村商品流通體系建設;引導、組織農(nóng)民進入市場,活躍城鄉(xiāng)商品流通,促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展;對全縣供銷社及所屬企業(yè)進行業(yè)務指導,向政府和有關部門反映農(nóng)民社員和供銷社及所屬企業(yè)的意見和要求,維護供銷社及所屬企業(yè)的合法權益,協(xié)調(diào)同有關部門和社會組織的關系;行使社有資產(chǎn)出資人代表職能,監(jiān)督管理社有資產(chǎn),確保社有資產(chǎn)保值增值,并按出資額依法亨有資產(chǎn)受益,重大決策和選擇管理者的權利;承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他事項。收支減少主要原因:一是本減少拆遷補償收入和支出;二是離退休人員工資轉入社保中心發(fā)放,不再計入我單位收支。其中:其他社會保障和就業(yè)(項),完成年初預算的100%。具體支出情況如下:(一)因公出國(境)費0元,完成預算的0%,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 供銷社2017年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1052400元,支出決算為1052400元,完成年初預算的100%。2017年,供銷社未進行預算績效評價。八、一般公共服務(類)財政事務(款):是指供銷社用于保障機構正常運行、開展財政收支業(yè)務等活動的支出。二、機構設置及部門決算單位構成根據(jù)上述職責,吉林省工商業(yè)聯(lián)合會部門內(nèi)設6各機構,分別為辦公室、會員部、調(diào)研部、宣教部、經(jīng)濟部、對外聯(lián)絡部和機關黨委。二、關于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016收入決算情況說明,其中:,占97%;其他收入 萬元,占3%。(二)財政撥款支出決算結構情況 萬元,主要用于以下方面:,%;,%;,%;,%。,完成年初預算的498%。為首屆全球吉商大會工作經(jīng)費。2016年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:堅決執(zhí)行“八項規(guī)定”,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其中公務用 車購置0萬元;,主要用于車輛保險、維修、購汽油及過橋路費等。(三)國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日,吉林省工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛9輛,其中:副省級以上領導用車2輛、一般公務用車7輛。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。十四、購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)像轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明扶貧辦2017年財政撥款收入總計4975623元,與2016年相比,收入總計增加4267844元,%。(2)一般行政管理事務(項)支出805942元,完成年初預算的100%。醫(yī)療救助(款)支出決算為3256212元,年初預算為3256212元,完成年初預算的100%。(二),主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。(二)政府采購支出情況。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
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