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集團總經(jīng)理離任(任期)經(jīng)濟責任財務審計報告(更新版)

2025-07-31 08:33上一頁面

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【正文】 表 項目 200 . 200 . 增減額 增減比例 流動資產(chǎn) 長期投資 固定資產(chǎn)凈值 在建工程 無形資產(chǎn) 長期待攤費用 資產(chǎn)總額 負債 負債 變化主要是:短期借款增加萬元,應付賬款增加萬元,應付賬款增加萬元,其他應付款增加萬元,長期借款增加萬元,其他長期負債增加萬元等。 ( 4)少數(shù)股東權益情況 項 目 日 期 少數(shù)股東權益 審計前 審計后 200年 12月 31 日 200年 12月 31 日 200年 12月 31 日 少數(shù)股東權益變化情況及主要原因: 200年、 200年少數(shù)股東權益分別增 加萬元、萬元,為清產(chǎn)核資追溯調減和權益增加的影響。 (二)審計人員組成及審計分工實施 我們組成了以主任會計師為財務審計組長、名副主任會計師為總復核人、名部門經(jīng)理為現(xiàn)場項目負責人,共包括名注冊會計師、名審計助理人員的財 務審計組。二年國資委任命新的領導班子后, 同志作為集團總公司董事長,黨委書記、法人代表,主要有以下職責:主持董事會工作,主持黨委工作。集團總公司注冊資本為萬元。 審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。這種責任包括: (1)設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報; (2)選擇和運用恰當?shù)臅嬚撸?(3)作出合理的會計估計。 ( 2)貴 公司提供的資料是真實的。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。經(jīng)營范圍:。并同時分管集團總公司總部部。 三、被審計企業(yè)基本財務狀況 (一)審計前后企業(yè)基本財務數(shù)據(jù)的變化及原因 資產(chǎn)負債簡表 單位 :萬元 項目 日 期 資產(chǎn)總額 負債總額 所有 者權益 審計前 審計后 審計前 審計后 審計前 審計后 200年 12月 31日 200年 12月 31日 200年 12月 31日 ( 1)資產(chǎn)情況 項目 日 期 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 審計前 審計后 審計前 審計后 審計前 審計后 200年 12月 31 日 200年 12月 31 日 200年 12月 31 日 變化情況及主要原因: 200年 (三 年分別說明 ) 審計后比審計前資產(chǎn)總額減少萬元,其中流動資產(chǎn)減少萬元,固定資產(chǎn)減少萬元,長期投資減少萬元,無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)減少萬元。 (二)審計后任期內各年度財務狀況 200年至 200年期間集團總公司資產(chǎn)、負債及所有者權益的項目和結構都發(fā)生了很大變化,財務狀況前后對比明顯 好轉(惡化) 。 盈余公積減少萬元,主要是。 注 2:該指標是按效績評價口徑分析還原填報,非按財務指標直接計算。審計發(fā)現(xiàn), 3年來集團總公司通過加強財務管理和全面預算控制,推進所屬企業(yè)重組、改制,規(guī)范、完善內控體系,加快產(chǎn)業(yè)整合重組,調整經(jīng)營結構,使集團總公司資產(chǎn)質量逐步提高,財 務狀況進一步改善,銷售收入增幅大,綜合競爭力顯著提高。 公司自 1996 年起制定了長期投資審核制度,規(guī)定了對股票投資 、債券投資和其他投資的審核程序,審核內容為網(wǎng)點建設計劃、投資經(jīng)營規(guī)模和資金投入量,沒有制定投資項目的具體操作和監(jiān)管程序。 1.集團八家改制單位確定的評估基準日均在國資委批準日之前,部分單 位在國資委批準之前已完成改制工作,驗資已進行完畢。其中:清產(chǎn)核資共申報原制度損失499,309, 元,全部確認為不良資產(chǎn);清產(chǎn)核資共申報預計損失 598,419, 元,審計確認不良資產(chǎn) 585,569, 元(扣除按賬齡確認的部分)。要在法律架構內進行重組,要有齊全的法律文件,而且業(yè)務 關系在法律上要
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