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財務年度分析報告(完整版)

2025-10-28 02:22上一頁面

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【正文】 抓住機遇,促進發(fā)展,又要做好償債準備,防范風險,最大限度地發(fā)揮貸款資金的效益。學校要進一步貫徹落實文件精神,以科學發(fā)展觀統(tǒng)領學校財務工作全局,充分認識財務工作在學校教育改革、發(fā)展和穩(wěn)定中的重要地位和作用,高度重視并切實加強財務管理工作,為學校教育事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力財務保障。為保證資產清查工作順利進行,學校專門成立了資產清查工作領導小組,下設6個清查工作組,具體負責組織實施全校資產清查工作。六、嚴格執(zhí)行政府采購制度,全面推行政府采購工作xx年,我校進一步加大政府采購項目執(zhí)行力度,全年完成政府采購項目總額達1154萬元,節(jié)約經費約83萬元。二是積極爭取科研經費,全校獲準立項的科研項目經費達2500多萬元,創(chuàng)學??蒲许椖拷涃M投入新高。還制定了《xx大學貫徹教育部、財政部關于“十二五”期間進一步加強高等學校財務管理工作的若干意見的實施意見》,完善財務管理制度和監(jiān)督體系,促進財務管理的民主化、制度化和科學化,確保學校各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。第二部分xx年主要財務工作xx年,在校黨委、行政的正確領導下,財務管理工作以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,貫徹落實學?!笆濉卑l(fā)展規(guī)劃,服務于“教學研究型大學”的辦學定位要求,多方籌集辦學資金,全面改善辦學條件,努力提高辦學效益,積極推進和諧校園建設。其中:(),%,但支出總量仍較大。xx年,學校發(fā)放住房補貼596萬元,、。(一)人員經費支出情況xx年度,我校人員經費支出8788萬元,較上年增加xxxx67萬元,%。收入增長的主要原因:一是財政撥款增幅較大。第一部分財務收支情況一、收入預算執(zhí)行情況xx年,%。二、經費支出執(zhí)行情況xx年,%。對個人和家庭的補助支出34xxxx萬元,比上年增加942萬元,%。職工收入穩(wěn)步上升,充分體現了學校積極落實國家政策,保證教職工和離退休人員政策性經費的及時兌現和發(fā)放。主要用于實驗室和基礎設施的修繕與改造。財務處會同教務、審計部門對教學單位xx年度教學經費使用情況進行專項檢查,確保教學運行經費的有效使用,提高辦學效益。四、多渠道籌集辦學資金,為學校事業(yè)發(fā)展提供財務保障一是積極爭取財政專項資金。五、完善困難學生資助體系,幫助家庭貧困學生完成學業(yè)全面貫徹國家助學貸款新政策、新機制,按時繳納風險補償金,與校國家助學貸款辦公室和經辦銀行積極配合,認真做好國家助學貸款的各項工作,加快貸款發(fā)放進度。六是為全校職工的身體健康提供資金保障,全年醫(yī)療經費支出592萬元,比上年增加90萬元。第三部分財務工作面臨的問題、對策和建議“十二五”期間,隨著辦學規(guī)模的進一步擴大,高校財務管理的內涵與外延發(fā)生了很大變化,客觀上對高校財務管理工作提出了更高的要求。與辦學規(guī)模相比,我校貸款總量已處于較高的負債水平,給財務運轉和辦學效益提高帶來了壓力。經濟責任制的內容應貫穿于學校財經工作的全過程;結合財政部《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》和安徽省相關政策的要求,修訂學?!秶匈Y產管理條例》,完善資產管理制度,盤活存量資源,合理配置校內教育資源,形成有利于國有資產的保值增值機制,努力提高資產使用效益。包括:及時辦理銀行對賬,加強資金安全管理;強化貸款風險意識,按期償還貸款,合理控制貸款規(guī)模,調整債務結構,逐步增加項目貸款比重,減輕資金籌措與貸款償還的壓力;加強經濟合同管理,明確經濟合同的簽訂權限和程序,防范因合同簽訂失誤而可能引發(fā)的經濟糾紛和財務風險。(一)主要經濟指標完成情況本年度商品銷售收入為萬元,比上年增加萬元。全部流動資金周轉天數為128天,比上年的110天慢了18天。3.利潤情況企業(yè)利潤比上年增加萬元,主要因素是:(1)增加因素:①由于銷售收入比上年增加804.3萬元,利潤增加了41.8萬元;②由于毛利率比上年增加0.52%,使利潤增加80萬元;③由于其他各項收入比同期多收43萬元,使利潤增加42.7萬元;④由于支出額比上年少支出6.1萬元,使利潤增加6.1萬元。(三)存在的問題和建議1.資金占用增長過快,結算資金占用比重較大,比例失調。3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。二、了解讀者對信息的需求,充分領會領導所需要的信息是什么。以上三部分非常必要,其目的是,讓領導們在最短的時間內獲得對報告的整體性認識以及本期報告中將告知的重大事項。四、財務分析報告一定要與公司經營業(yè)務緊密結合,深刻領會財務數據背后的業(yè)務背景,切實揭示業(yè)務過程中存在的問題。因為撰寫財務分析報告的根本目的不僅僅是停留在反映問題、揭示問題上,而是要通過對問題的深入分析,提出合理可行的解決辦法,真正擔負起“財務參謀”的重要角色。(三)問題集中點法亦可稱之為焦點映射法。財務分析人員在報告中的所有結論性詞語對報告閱讀者的影響相當之大,如果財務人員在分析中草率地下結論,很可能形成誤導。公司從以家用電子產品的生產型企業(yè)成功地轉型到以通信終端產品生產為主的企業(yè),目前手機產品占主營業(yè)務收入的80%以上,成為國內主要的手機制造商之一。(三)行業(yè)綜觀及重要議題目前,我國擁有全球手機近1/3產量和約1/5的銷售市場,是全球最重要的手機生產銷售中心。同時技術上的劣勢亦難以對抗日趨激烈的國際品牌的競爭。隨著產品結構的調整和手機產銷規(guī)模的增大,%提高到34%,每股收益也從2001年的-。(二)公司的未來表現——swot分析s:強項,優(yōu)勢(外部)在國內有較高的知名度,2003年評選為“中國市場產品質量用戶滿意第一品牌,是國內主要手機生產商之一,同行業(yè)排名第六,產品(手機)市場占有率達6%,小靈通產品同行業(yè)排名第三。公司進軍并無任何優(yōu)勢的it業(yè),投產筆記本電腦,投資決策者具太大的冒險性,對公司的穩(wěn)定發(fā)展不利。公司又投入巨資進軍汽車產業(yè),生產車載電視、車載電話等全套汽車電子產品,介入汽車電子這一新興朝陽產業(yè),將成為公司新的發(fā)展機遇?,F在國內手機生產商有40多家,但主要以波導、tcl、康佳、夏新、科健、中興等商家為主。今年,公司又投入巨資進軍汽車產業(yè),但與其他投資汽車行業(yè)企業(yè)不同的是,公司不僅注重投資收益,更期待借此發(fā)揮自身優(yōu)勢,介入之前幾乎由國外廠商壟斷的汽車電子領域,生產車載電視、車載電話等全套汽車電子產品,介入汽車電子這一新興朝陽產業(yè),將成為公司新的發(fā)展機遇。而從目前公司的股票市價來看,市盈率不到10倍,市場價值被低估,亦極具投資潛力與收購價值。19月份,全縣各項主要國民經濟指標保持了高位增長。%,其中,%。今年19月份,新增入園企業(yè)45個,5家企業(yè)現已正式投產。增長5%。城鎮(zhèn)建設扎實推進。19月份,全縣共簽訂境內合同項目193個。前三季度,%。支出結構趨于合理,%,較上年同期增支2685萬元,%。從工業(yè)企業(yè)稅收情況看,支柱財源不穩(wěn),小型財源不旺,新生財源不多。對外貿易總量很少。此外,農產品加工升值還不夠,農產品大部分屬“大陸產品”,現有的“綠標”農產品沒有形成規(guī)模,市場銷售能力薄弱,農產品加工率還很低,在一定程度上制約了農產品的增值和銷售。城市規(guī)劃管理不到位,縣城規(guī)劃區(qū)內違章建筑、亂搭亂建現象屢禁不止,社區(qū)建設滯后,從而阻礙了城市建設的深入推進。上半年全市商務經濟主要有以下幾個特點。四是出口產品結構進一步優(yōu)化。上半年,全省的格局是加工貿易增長高于一般貿易,而我市剛好相反,我市上半年加工貿易僅完成計劃的43%,下半年的工作任務仍然很重。加工貿易主體的增加將對我市完成今年計劃指標起到重要作用。截止5月底,我市圓滿完成了汽車以舊換新的工作。發(fā)展外向型經濟對于促進我市經濟后發(fā)趕超具有重要意義。三是深入實施市場多元化戰(zhàn)略,大力開拓新興市場。繼續(xù)抓好“農超對接”和“雙百市場工程”項目,重點支持農產品加工企業(yè)、大型流通企業(yè)和農資配送中心與農業(yè)專業(yè)合作社、農產品基地的產銷銜接,構建更加暢通的農產品流通渠道,解決農產品流通難題。與統(tǒng)計等有關部門配合,針對我市社會消費低于全省平均水平的現狀開展調研,并提出相對應的工作措施,努力確保年初既定目標的實現。第三篇:財務分析報告(范文)企業(yè)財務分析報告單位: 報告期:一、公司概況:(本部分各單位根據企業(yè)情況簡明扼要進行描述)2017年x月x日在新會工商局注冊成立了中科公司,注冊資本X億元人民幣:其中X股份有限公司出資X億元人民幣,持有X%的股份。且持有量都明顯下降。(6)負債主要項目分析流動負債增加主要是其他應付款增加所致。%,主要是因為股份公司核算體系變更后,將公司的全部的股本、盈余公積和部分未分配利潤轉到集團所致。(2)2011年生產成本增減因素分析: ,、。此部分下降并屬正常下降或因公司機構變化轉由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX股份公司支付。(一)總體償債能力分析分析數據統(tǒng)計總體償債能力稍有下降企業(yè)的償債能力是指企業(yè)用其資產償還長短期債務的能力。在經營效率中,應收帳款周轉率和流動資產周轉率的變動,是引起經營效率變化的主要指標。(一)整體財務風險過濾財務風險過濾體系BBA風險過濾器——根據BBA風險過濾器的“病毒”模型和用戶自建的“病毒”模型,利用財務指標體系的指標進行綜合搭配的處理,使之找出符合病毒特征的上市公司,從而有效地對財務風險進行過濾。在現金流入方面,經營、投資和籌資活動所占比例分別是69%、3%、28%,可以看出現金增加主要依賴正常的業(yè)務經營,而投資所得現金流入微乎其微;同時,經營與籌資的對比約為投資造成的資金缺口需要通過籌資來彌補。審計報告結論統(tǒng)計2:,A股上市公司現金滿足投資比率為A股上市公司現金營運指數為現金支付能力有所下降,收益的實現程度不如與20022003年兩市 三者比例是63%、10%、27%,較2002年有所降低,%,較2002年小幅下降,說明?,F金流動性略有下降2003年兩市股上市公司現金流動性有所減弱,降低。分析數據統(tǒng)計粉飾報表的現象有所增加2003年兩市A股上市公司整體財務風險過濾結果為:平,短期變現能力較弱型14家與2002年持平,粉飾報表可疑Ⅱ型16家比2002年多出4家,粉飾報表可疑Ⅲ型表明2003年上市公司粉飾報表的現象比2002年有所增加。股上市公司增長能力綜合分數為增長能力處于穩(wěn)定展階段,增加資產方面都取得了較大的進步,流動資產增長率的變動,是引起增長率變化的主要指標。流入負債比和速動比率的變動,是引起償債能力變化的主要指標。(2)主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、單位成本(多產品可按匯總和產品分析)2010年主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本實際與預算相差不大,但2011年主營業(yè)務成本相差較大,達近4億元,主要是礦產資源使用費轉由XXXXXX股份公司負擔下降所致。(3)單位成本變化趨勢: 2009年至2011年完成成本總體呈下降趨勢,%主要是制造費用、銷售費用下降所致。(4)營業(yè)稅金及附加具體分析: 營業(yè)稅金及附加20102011年增減不大,銷售費用三年變化幅度較大,主要是核算范圍變化所致、管理費用略有增加,幅度不大,銷售費用呈下降趨勢(5)期間費用具體分析: ,、。7)長期負債主要項目分析本年長期借款減至0,其原因是償還銀行貸款5850萬元,剩余的16950萬元因組織結構發(fā)生變化轉給集團。(2)短期債權分析2009年短期債權中其他應收款、應收票據變化不大,2011年預付賬款增加主要是新建100萬噸項目預付進度款、材料、設備款等;應收賬款增加近24億元,主要是201l年XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX股份公司執(zhí)行資金集中管理制度后,原發(fā)展公司對外銷售取得的銷售貨款暫掛應收賬款。公司以XX的開發(fā)、生產為主。通過展會節(jié)會等形式,拉動我市汽車等高端消費,盡可能地減少高端消費向長沙等地的流失。我們將把這項工作作為今年的一項重點工作抓好抓落實,在充分調研,全面摸清中心城區(qū)農貿市場規(guī)模、分布等基本情況的前提下,嚴格按照《益陽市農貿市場建設改造標準》建設,使之成為我市落實惠民政策的亮點工程。四是擴大有效進口。我們將針對國家對加工貿易重點承接地,省政府對承接產業(yè)轉移重點縣的優(yōu)惠鼓勵政策,進一步爭取國家和省政府對我市的傾斜支持,加快三個重點承接園區(qū)和兩個承接試點縣建設,加快加工貿易產業(yè)向園區(qū)聚集。后階段,商務部門還將開展家電以舊換新的工作,城鄉(xiāng)居民均可享受這一優(yōu)惠政策,預計將于7月份開始實施。一是繼續(xù)抓好家電下鄉(xiāng)。一是承接產業(yè)轉移競爭日趨激烈,從珠三角往內地轉移的企業(yè)基本上被郴州、贛州、梧州三地攔截,我市的區(qū)位存在明顯劣勢。特別是國家鼓勵的農產品出口異軍突起,一些農副產品出口企業(yè),如益華、順祥、和平等充分利用我市豐富的農產品資源,大力發(fā)展對外貿易,農產品出口較往年翻了兩番。上半年的外貿快速增長,主要得益于四個方面。大部分建設資金靠土地經營籌集,而當前國家宏觀調控對土地審批嚴格,可用土地資源十分有限,土地收益難以滿足城市建設的需要。支出壓力大。園區(qū)經濟外向度不高。%。頭三季度,%,其中城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額18億元,%。一批招商引資企業(yè)陸續(xù)投產見效,成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政增長主動力,27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)在今年農業(yè)稅降點征收的情況下,%,增幅為近年來之最。完成出口創(chuàng)匯92萬美元。文化廣場、櫧溪小區(qū)項目規(guī)劃設計已完成,正推向市場運作。、預計總產量可達6030和5800萬公斤,%%。園區(qū)效益逐步凸現,19月份,工業(yè)增加值1億元,上交稅金1807萬元,新增就業(yè)人數1836人。企業(yè)技術創(chuàng)新能力進一步增強,完成技改投入13921萬元。、%、%%,%、%和29%%、%%,結構進一步優(yōu)化。同時公司豐富的營銷經驗、完整的營銷體系及網絡,加上優(yōu)秀的管理層及高效率管理經驗,更是使收購者所看重。從現金流量表中來看,公司投資活動支付的現金近3億元,公司加大了對外擴張的力度,從有關公告中可知,公司將面臨又一次產業(yè)轉型,公司確定了以3c(通訊、it、家電)融合為核心、相關多元化發(fā)展的戰(zhàn)略方向,投資于與主業(yè)不相關的it業(yè)及汽車電子業(yè),而其資金的來源將主要依靠于銀行貸款,未來投資能否成功將有著很大的風險性和不確定性。從以上指標分析可見,公司各項指標大部分高于行業(yè)平均水平,公司整體水平處于中上水平,在行業(yè)中極具競爭力。隨著通信行業(yè)的進一步放開,國際品牌對行業(yè)的沖擊更加嚴重,而國外主要生產的是中高端產品,對以中高端產品為主的夏新
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