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公司財務審批制度(完整版)

2024-12-17 09:22上一頁面

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【正文】 于經(jīng)辦人簽名、部門負責人簽署審核意見、審批人簽署審批 意見。 蘇州科逸住宅設備股份有限公司 財務審批制度 為規(guī)范公司 及控股子公司 財務管理工作中的審批行為,明確公司財務支出的內(nèi)部流程、決策程序及審批權限,完善健全公司內(nèi)控制度,確保全公司的各項預算目標的實現(xiàn), 保障公司健康持續(xù)發(fā)展,制訂本制度。 公司財務部門可根據(jù)具體情況提出審核要求。 超合同約定支付的預付款項, 應由 業(yè)務部門初審后 ,經(jīng) 分管副總及公司財務總監(jiān)審批 , 公司總經(jīng)理 核準 后支付 。 公司投資運用資金(含對外投資、收購 或 出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、銀行借款、對外擔保 等)按照公司《章程》規(guī)定執(zhí)行。 第十五條 控股子公司各項費用的審批規(guī)定 公司對所屬控股子公司實行全面預算控制和月度計劃審批相結合的管理制度,年初由公司財務部核定控股子公司全年各項費用預算,并提交公司總經(jīng)理辦公會審議。 財務部依據(jù)批準的預算方案審核報銷。 第十八條 財務總監(jiān)的審核監(jiān)督職責:財務總監(jiān)為公司財務管理工作的負責人,履行本制度規(guī)定的審批職責。 控股子公司在年度內(nèi)發(fā)生的超預算費用,經(jīng)公司財務總監(jiān)審核,公司總經(jīng)理審批后支付。 公司及控股子公司與持股 5%以上股東及其關聯(lián)公司發(fā)生關聯(lián)交易事項,均應
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