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cia考試實施內部審計業(yè)務模擬考試(完整版)

2025-05-02 23:33上一頁面

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【正文】 術分析將可審計的單位分配給每個經(jīng)理  B、每位審計經(jīng)理選擇所希望的審計任務,根據(jù)對審計領域和審計的管理人員個人的偏好進行選擇  C、根據(jù)經(jīng)理能獲得的部門內的工人工時總數(shù),每位審計經(jīng)理選擇審計任務偏好  D、安排審計任務的所有清單都印發(fā)給審計師,工作任務是根據(jù)他們的興趣和旅行要求進行分配 ?。骸 、薪金主管不去證實發(fā)放到各服務部門的薪金成本  B、負責核實儲備計劃分配額準確性的新酬人員還負責糾正與這項處理有關的錯誤  C、由于員工的意外退休,不再堅持本年的崗位輪換制度  D、新酬部門取代人力資源部門負責薪酬冊的增加和變動工作 ?。俊 、確信信息是可靠的  B、在盡可能短的時間內提供許多不同的問題  C、激起個人感情  D、想聽眾具體闡述其觀點  ,管理部門告訴職工,如果公司想要保持景氣,需要大大提高生產(chǎn)率產(chǎn)品質量。該經(jīng)理與供應商之間這次失敗的溝通的最可能的原因是:  A、缺乏反饋  B、語言的混淆  C、不恰當?shù)拿浇椤 、知覺的選擇性(perceptual selectivity) ?。骸 、經(jīng)理傾向于管理盡可能多的職員  B、對職員應多重評價標準是不公正的  C、經(jīng)理很容易評價職員的特性(例如:忠誠、主動性、可靠性等),而這些性格特征是工作表現(xiàn)的準確指標  D、職員傾向于對自己的表現(xiàn)評價過高  ,首席審計執(zhí)行官得知有關公司某一存貨成本系統(tǒng)的審計報告草案近期引起了會計方面的爭議。以此為基礎,:  A、停走—抽樣  B、分塊抽樣  C、貨幣單位抽樣  D、屬性抽樣 ?。骸 ∧硟炔繉徲嫀熣趯δ彻敬罅康?、呈正態(tài)分布的應收賬款文件進行測試。內部審計主任在決定該如何處理分公司主計長的抱怨時,必須考慮以下那一種情況?  A、該審計師已履行了關于存貨審計的標準工作  B、不考慮審計師工作質量,分公司主計長對此可能很惱火  C、除非內部審計師工作是完全不充分的,否則分公司主計長不會生氣  D、內部審計師在這個部門呆了六個月,不可能十分優(yōu)秀  ,并委托一家代理機構進行管理。部門經(jīng)理在其辦公室的電腦上安裝了該程序,然后對原來的磁盤進行了兩次完整的拷貝。  A、只有I  B、I和II  C、只有III  D、I、II和III ?。俊 、娛樂費用增長了150%  B、公司外部審計師與當?shù)匾患夜矔嫀熓聞账炗喓贤瑏韺Υ尕涍M行實地觀察  C、在公司范圍內實行獨家采購政策  D、向以前并未雇傭過的人支付許多大額咨詢費用  ‘汁報告的范圍描述中?  A、審計期間  B、審計目的  C、未審計的活動  D、執(zhí)行審計的性質及程度    A、提供計劃和實施審計程序情況的證據(jù)  B、用作編制財務報表的一種方法  C、記錄內部控制結構中的缺陷和向管理層提出的改進建議  D、遵守專業(yè)審計標準  ,內部審計部門有責任調查舞弊行為。以下哪種方法很可能會使小組成員對于解決方案高層負責:  A、小組成員口頭確定盡可能多的備選方案,其他成員對此不加以批評的頭腦風暴法  B、來自于高層管理部門的命令  C、運用一系列調查問卷以達成一致意見的德爾非法  D、公開討論該問題及其潛在的解決方法直到達成一致意見。對每筆批準的貸款,證實其賬齡和分類  C、選一個貸款申請的發(fā)現(xiàn)抽樣樣本以確定是否每筆申請都有關于抵押物的說明  D、挑選一個貸款組合的還款樣本并且追蹤他們到貸款,以確認這些還款是否記錄到正確的賬戶中。某審計師計劃利用通用審計軟件挑選相關交易來進行測試。管理和協(xié)調風險管理過程  A、僅有Ⅰ  B、僅有Ⅱ  C、僅有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ  D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ  。 ?。骸 ∧硟炔繉徲嫀煘橥瞥鰰h做準備,已向被審計單位提交了一份審計報告初稿,以下內容摘自該審計報告初稿:審計的執(zhí)行要達到如下目標:1證實封存在倉庫中的未用機器設備的存在性。為測試可能的損壞,檢查了25個樣本設備,除了一個外,其余狀態(tài)良好。主管的回答與公司政策和程序是一致的。這是以下哪種抽樣技術的例子?  A、貨幣單位抽樣  B、每單位均值抽樣  C、屬性抽樣  D、統(tǒng)計差額估計  ,期望總體特征估計值落人的范圍被稱為  A、精確度  B、中心趨勢的衡量值  C、標準離差  D、抽樣范圍 ?。骸 ⌒枨? 10 20 30 50  概率   生產(chǎn)數(shù)量 預期利潤  10 10 10 10 10  20 0 20 20 20  30 10 10 30 30  50 30 10 10 50  根據(jù)上面的矩陣,公司的最佳生產(chǎn)量應當是:  A、10  B、20  C、30  D、50  ,以下哪項結論不正確:  A、重新計算法由于只在有限的范圍內有用,因此其有效性有限  B、書面證據(jù)的有效性與產(chǎn)生該類證據(jù)的內部控制系統(tǒng)的有效性無關  C、內部產(chǎn)生的書面證據(jù)不如外部產(chǎn)生的證據(jù)有效  D、函證的有效性應函證方的獨立性而異  ,并提出了糾正活動的建議。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結報告有可能單獨提供給以下哪類人員?  A、應付賬款部門經(jīng)理  B、外部審計師  C、主計長  D、審計委員會  ,并參照流程圖來描述某些活動。該筆貸款還貸能力的最佳證據(jù)是:  A、對不動產(chǎn)價值進行的最新的獨立評價  B、貸款委員會批準該筆貸款的文件  C、借款人關于貸款余額的確認信函  D、填寫準確并經(jīng)過簽字的貸款申請表格  ,其工作底稿提供了關于以下程序得到開展的證據(jù)  ●沒有來得及從現(xiàn)場裝運走的桶裝有害廢棄物得到庫存?! ∽罱K審計報告中通常都包括以下要素:目的、范圍、結果、結論及建議。3核查倉庫管理人員執(zhí)行的處理程序。對這類與組織外部單位的聯(lián)系是在何處進行授權的:  A、內部審計活動的政策與程序  B、內部審計實務專業(yè)實務標準  C、內部審計道德行為規(guī)范  D、內部審計活動的章程  ,而且是以最優(yōu)價格進行的  A、訂購申請,擔保單據(jù)以及競價單  B、訂購申請,采購訂單以及競價單  C、驗收報告,采購訂單以及訂購申請  D、采購訂單,驗收報告以及競價單  ,以下那類證據(jù)最為可信?  A、與經(jīng)抽樣的醫(yī)務人員面談  B、核醫(yī)務人員直接提交給家政主管的調查問卷  C、復核醫(yī)院醫(yī)務部門的家政服務紀錄  D、與醫(yī)院高層人員面談    A、董事會財務委員會復核和批準賒銷交易標準  B、不符合賒銷標準的客戶必須使用現(xiàn)金支付  C、銷售人員同時負責對潛在和持久客戶的財務狀況進行評估和監(jiān)控  D、所有的賒銷訂單必須由信用部門簽字確認賒銷許可    A、審計委員會定期復核審計部門工作質量  B、制定衡量標準以實現(xiàn)部門目標  C、每三年聘請外部人員實施同業(yè)復核  D、聘請外部人員復核和評價部門工作  ?  A、核對銷售日記賬與總分類賬  B、比較應收賬款明細賬與相應的運輸單據(jù)  C、比較運輸單據(jù)與客戶訂貨單文件  D、核對運輸記錄與銷售賬  、支付憑證和應付數(shù)據(jù)完整性的最佳方法是核對:  A、發(fā)票與支付憑證相互核對  B、發(fā)票與應付賬戶相互核對  C、發(fā)票與支付憑證、應付賬戶相互核對  D、發(fā)票與支付憑證核對,支付憑證、應付賬款與發(fā)票核對  ,以下解釋中最能說明這一現(xiàn)象的原因是:  A、付賬款的大量增加,影響了流動比率但不影響速動比率  B、存貨價格大幅度上漲  C、收賬款大幅度增加  D、形資產(chǎn)余額大幅度增加,影響了流動比率但不影響速動比率  、呈正態(tài)分布的應收賬款文件進行測試。以下哪一類型的基準比較方法最可能為這一目的提供有用的信息?  A、職能性的  B、競爭性的  C、一般性的  D、內部的    A、程序審計業(yè)務  B、財務審計業(yè)務  C、合規(guī)審計業(yè)務  D、經(jīng)營審計業(yè)務  ,樣本的設計情況和結果是:  支付合同成本 $10000000  總體發(fā)票數(shù)量 2000  可容忍誤差 1%  置信水平 95%  可信度   樣本間隔 $33333  樣本量 300  期望誤差 無  發(fā)現(xiàn)誤差 無  關于這個樣本,下面哪項是正確的:  A、選擇任一個特定發(fā)票的概率都是15%(300247。審計師懷疑這是一種欺詐。考慮到這項外包決策,該內部審計師應該采取什么行動?  A、檢查該公司和該服務機構中的薪金控制制度  B、只是檢查該公司對發(fā)送給服務機構和從服務機構接收的數(shù)據(jù)的控制  C、只是檢查依據(jù)合同付款給服務機構方面
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