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上海生產(chǎn)企業(yè)出口退稅流程(完整版)

2025-12-12 21:16上一頁面

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【正文】 率-出口貨物退稅率)。即采用統(tǒng)一比例核定申報運保傭等費用來折算 FOB 價。 進入第 10步,進行數(shù)據(jù)一致性檢查并生成匯總申報數(shù)據(jù),建議可以先在硬盤建立一個 C:\MDTC\202020hz 的目錄,然后再復制在 A盤或 U盤,拿到稅 局正式審核。建立明細申報路徑,我們稅局建議可以先在硬盤建立一個 C:\MDTC\202020mx 的目錄,然后再復制在 A盤或 U盤,拿到稅局預審。 * 前期單證不齊的紅沖方法:在向?qū)У?1步“生成出口貨物沖減明細”中的左邊索引窗口選擇需要沖減的記錄,點擊“沖減出口”按鈕,沖減“當前記錄”并做收齊操作。如果其他內(nèi)容錄入錯誤,只能紅字沖減。 二、生產(chǎn)企業(yè)“免 抵退”稅辦理 (一)企業(yè)申報程序及流程 生產(chǎn)企業(yè)在貨物出口并在財務帳上做銷售以后,應及時跟催報關(guān)單和核銷單的返回,為保證申報資料的正確性,沒有收到報關(guān)單的發(fā)票可以到電子口岸去查詢正確的報關(guān)信息,然后進行免抵退數(shù)據(jù)的采集錄入。 根據(jù)海關(guān)進料加工手冊和進口報關(guān)單逐筆錄入,進料登記冊號必須為已經(jīng)登記過的手冊,否則系統(tǒng)會提示“該手冊尚未登記”并不能保存該條記錄。所有字段的輸入是否符合規(guī)則,以及對免抵退計算、單證收齊情況、信息收齊情況、反饋處理情況等進行檢查。此表就是根據(jù)你交給稅局的增值稅申報表進行錄入,在錄入的時候可以參照下面的數(shù)據(jù)項目說明,以便正確的反映報表的數(shù)據(jù)。 、抵、退稅申報明細表(前期單證收齊) 附件:單證收齊標志為“ B”,報關(guān)單(出口退稅聯(lián))、出口發(fā)票;單證不齊為“ H”,外匯核銷單;單證不齊 為“ BH”,報關(guān)單(出口退稅聯(lián))、出口發(fā)票、外匯核銷單。 “免抵退”稅的計算 a、 免抵退稅額的計算 免抵退稅額=出口貨物離岸價外匯人民幣牌價出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料價格出口貨物退稅率 免稅購進原材料包括國內(nèi)購進免稅原材料和進料加工免稅進口料件,其中進料加工免稅進口料件的價格為組成計稅價格。 免、抵、退 稅管理辦法的生產(chǎn)型出口企業(yè) 在貨物報關(guān)出口后,發(fā)生退關(guān)退運的,應根據(jù)不同情況進行不同的會計處理。 。 ② 對于貨物出口時與退運時匯率發(fā)生變化的,應以貨物出口時的匯率為準。 進料加工免
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