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20xx企業(yè)內(nèi)部審計報告范文(完整版)

2025-01-11 22:02上一頁面

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【正文】   報告編號:ABC集團(tuán)內(nèi)審字[200X]第0XX號出具
  報告時間:200X年XX月XX日
  報告抄送:董事長、各副總裁、董事長助理、財務(wù)總監(jiān)、XX部門
  二、報告正文
  關(guān)于abc分公司的審計報告
  ABC集團(tuán)內(nèi)審字[200x]第0xx號
  我們于200x年xx月xx日至xx月xx日對abc分公司進(jìn)行了審計。
  審計意見:嚴(yán)格財務(wù)控制制度,對不執(zhí)行財務(wù)規(guī)定的分公司經(jīng)理、會計各承擔(dān)違規(guī)金額25%的處罰。截至審計日借出存貨XX件,折算成金額XX元,為庫存金額的XX%。
  我們按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定計劃和實施審計工作,通過審計目的在于掌握分公司經(jīng)營情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況,以便進(jìn)行分析,從中評價出經(jīng)營中存在的差距及
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備案圖鄂ICP備17016276號-1