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財務預算管理審計辦法-文庫吧在線文庫

2025-01-28 05:46上一頁面

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【正文】 司的各項經(jīng)營活動應全部納入預算管理,預算管理程序應符合內(nèi)部控制制度的要求; (二)審查各歸口管理部門、所屬單位預算管理目標、任務的明確性和預算控制措施的可行性。主要審查預算收入是否合理、正確,各項收入是否合理分類,是否納入財務部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,款項是否及時足額到位;各項支出是否真實,是否多報、虛報項目支出。 (一)審查預算管理隨著企業(yè)經(jīng)營外部環(huán)境的變化而調(diào)整,調(diào)整幅度的制定是否恰當,預算控制的是否適度,發(fā)現(xiàn)問題能否及時。審計部門在對財務預算管理情況進行審計時,應當按照《中國內(nèi)部審計準則》和《公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》組織實施。 第十七條 事中審計。 第二十條 本辦法自 2021 年 1 月 1 日起執(zhí)行。 第十六條 審計部門對預算管理審計過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題按照《審計處理處罰規(guī)定》執(zhí)行。 (二)審計報告經(jīng)審計部門審議后,提出審計部門審計報告,報告送達被審計對象、相關管理層及管理部門。 第三章財務預算管理審計程序 第十三條審計準備 (一)根據(jù)《公司審計工作安排》確定審計項目,選派審計人員成立審計組,并確定審計組長; (二)由審計組長組織參審人員搜集資料,了解公司財務預算管理的情況,對相關內(nèi)部控制制度進行調(diào)查、研究和評價,確定審計風險和具體審計方法,由審計組制定審計實施方案,報經(jīng)審計部門負責人審核批準,方能執(zhí)行; (三)審計部門應在實施財務預算管理審計 3 日前,向被審單位或部門下達審計通知書,被審計單位應當給予積極的配合,并按審計要 求時限及時提供下列資料: 有關預算編制、預算管理的規(guī)定、辦法、制度文件; 相關單位、部門編制預算的基礎材料。預算執(zhí)行審計內(nèi)容包括收入預算執(zhí)行情況審計和支出預算執(zhí)行情況審計。 第九條 預算編制審計。 第四條 本辦法適用于公司各預算單位、部門及所屬子、分公司。 第二章
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