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4民營企業(yè)內(nèi)審調(diào)查匯報-文庫吧在線文庫

2025-09-08 17:58上一頁面

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【正文】 將調(diào)研情況匯報如下: 一、民營企業(yè)內(nèi)部審計的現(xiàn)狀 調(diào)研的 9 戶民營企業(yè)總資產(chǎn) 億元, 2024 年營業(yè)收入為 億元,現(xiàn)有職工 8236 人(其中同福食品公司未填報員工數(shù))。 9 戶企業(yè)分別為鑫龍電器股份有限公司、森海高新電材有限公司、江淮電纜集團有限公司、新亞特電纜集團有限公司、華星電纜集團有限公司、華海特種電纜集團有限公司、同福食品有限責(zé)任公司、市富鑫鋼鐵有限公司、魯班建設(shè)投資集團。內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題由企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)督促整改落實。 第 3 頁 共 8 頁 當(dāng)前民營企業(yè)內(nèi)部審計工作的作用主要表現(xiàn)為以下幾方面: 制約作用。隨著經(jīng)濟的不斷深化改革,各企業(yè)、各單位具有一定的經(jīng)營自主權(quán),領(lǐng)導(dǎo)進行經(jīng)營決策的正確與否,關(guān)系到企業(yè)、單位的經(jīng)營成敗。內(nèi)部審計的獨立性不強,造成難以有效行使審計職能。二是內(nèi)審人員素質(zhì)能力有待提高。特別是國際金融危機爆發(fā)以來,實施企業(yè)全面風(fēng)險管理,保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,已經(jīng)成為全球重視的議題之一。第一,審計質(zhì)量的保證與改進措施包括日常監(jiān)督、 第 7 頁 共 8 頁 內(nèi)部評 價、外部評價。在民營經(jīng)濟快速發(fā)展、民營企業(yè)內(nèi)部審計工作廣泛開展的情況下,應(yīng)進一步明確審計機關(guān)指導(dǎo)和監(jiān)督職能,把民營企業(yè)的內(nèi)部審計工作納入指導(dǎo)和監(jiān)督的范圍,使審計機關(guān)切實肩負起指導(dǎo)和監(jiān)督民營企業(yè)內(nèi)部審計工作的責(zé)任。針對公司預(yù)算目標(biāo)協(xié)議的簽訂和分解落實遲緩問題,今年 3月份組織實施了 2024 年度預(yù)算目標(biāo)分解落實檢查審計。 加強審計,更注重審計意見的落實。一是加強宣傳引導(dǎo)。 在信息技術(shù)飛速發(fā)展的今天,審計對象信息化程度越來越高,審計工作如果沒有信息技術(shù)的支撐,將處于非常被動的境地,難以實現(xiàn)向經(jīng)營管理全過程的延伸,要加快內(nèi)部審計信息化建議的步伐,為提高內(nèi)部審計工作水平和推動內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型與發(fā)展提供技術(shù)保證。內(nèi)部審計作為一種控制機制,能夠為董事會、監(jiān)事會、高級管理層提供客觀信息,是緩解信息不對稱的一個有效措施
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