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2023財務(wù)會計工作自查報告完整版10篇-文庫吧在線文庫

2025-09-04 10:44上一頁面

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【正文】 分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點,由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排,本次專項活動時間為 20__年 4月至 11月,分為三個階段, 4月至 6月為公司自查自糾階段、 7月至 9月為實施專項檢查階段、 10月至 11 月為匯總分析和督導(dǎo)提高階段。 財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)部經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。 三、自查結(jié)果及整改措施 (一 )財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況 公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定,設(shè)置會計機(jī)構(gòu)及財務(wù)人員。崗位職責(zé)和考核制度明確,崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求。 記賬憑證的編制:在憑證的編號上, 采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后順序編號,對一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時,采取分?jǐn)?shù)編號 。對于填制的記賬憑證經(jīng)由財務(wù)經(jīng)理審核簽章后方可記帳。對外投資、對外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會及董事會。 收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。 整改期限: 20__年 6月 30 日前 整改責(zé)任人:財務(wù)總監(jiān) (四 )財務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況 公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、 《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂財務(wù)管理制度。各村都成立了民主理財小組 (財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組 ),并將成員名單上墻。根據(jù)村級資金管理的實際情況,規(guī)范了村集體資金審批程序。村集體所有收支一律實行會簽制,每筆收支都由經(jīng)辦人簽字注明事由、村支部書記村主任審簽、由民主理財小組 (村務(wù)監(jiān)督委員會 )理財,理財組長簽字后方可報賬。對有疑問的收支可要求有關(guān)責(zé)任人予以解釋,對不應(yīng)由集體列支的可當(dāng)場退回,由相關(guān)人員自行承擔(dān)。更換村會計嚴(yán)格按照《大安鎮(zhèn)關(guān)于穩(wěn)定村會計隊伍的通知》執(zhí)行,做好賬簿、檔案資料及相關(guān)物品的移交,保證村級穩(wěn)定。對鎮(zhèn)村干部進(jìn)行 廉政教育和農(nóng)村財務(wù)管理知識的培訓(xùn),提高干部素質(zhì),增強(qiáng)法制觀念,讓鎮(zhèn)村干部充分認(rèn)識加強(qiáng)財務(wù)管理的重要性和必要性,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度?,F(xiàn)將考核自查情況匯報如下: (一 )執(zhí)行法律法規(guī)情況 我公司嚴(yán)格按政府法律法規(guī)從事政府采購貨物工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)。 (六 )基礎(chǔ)工作情況 我公司設(shè)有專門的檔案室,配有專職檔案管理員,各類咨詢代理檔案管理制度健全,特別是對政府采購資料及文件的歸檔,嚴(yán)格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料,歸檔資料和文件齊全、及時、保密。 4人同時具有一級建造師、注冊監(jiān)理工程師、房地產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格。不接受供應(yīng)商宴請、旅游、娛樂,不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供應(yīng)商處報銷應(yīng)該由個人負(fù)擔(dān)的費用,所有從業(yè)人員均能做到廉潔自律。將國家的錢用在最合理的地方,為國家建設(shè)添磚加瓦。學(xué)校收費前,能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式,將收費政策、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。 每學(xué)年開始,學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃,通盤考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。 四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法 》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》,財務(wù)部會計人員遵照執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。 財務(wù)會計工作自查報告完整版篇 8 __鎮(zhèn) __X年財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及縣財政局關(guān)心支持下 ,緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo),努力增加財政收入,嚴(yán)格財政支出管理,積極推進(jìn)各項財政改革,強(qiáng)化內(nèi)部管理,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),創(chuàng)新工作思路和方法,不斷提高思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),團(tuán)結(jié)協(xié)作,創(chuàng)先爭優(yōu),樹立政治意識、大局意識、責(zé)任意識和效益意識,順利完成了年初簽定的各項目標(biāo)任務(wù),真正為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)的健康發(fā)展發(fā)揮好財政職能作用。 認(rèn)真做好部門預(yù)算工作,做到了經(jīng)費預(yù)算不重不漏。 加強(qiáng)所轄單位固定資產(chǎn)核算管理,對固定資產(chǎn)的購置、處置都按相關(guān)文件執(zhí)行,沒有違反情況。 所以此項工作自評分為 __分。 合計加分 __分,總分: __X分。 三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。 二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。四、存在問題通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時 ,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。 三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。 四、存在問題 通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。 二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。 建立健全了內(nèi)部管理制度,在工作中嚴(yán)格執(zhí)行法治 政府、責(zé)任政府、陽光政府、效能政府等制度,沒有違反規(guī)定的情況。 加強(qiáng)政策宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行各項惠農(nóng)補貼政策,按要求按時把惠農(nóng)資金發(fā)放到農(nóng)戶,發(fā)放工作不存在集體戶。 三、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作 按時按質(zhì)報送縣財政局各科室所需的各種報表、材料,不存在缺報、遲報和報送材料敷衍了事等現(xiàn)象。 加強(qiáng)財政支出管理,我鎮(zhèn)不存在財政資金被截留、挪用擠占的現(xiàn)象,到 __月底完成地方公共財政支出 __X萬元,比上年同期支出 __X 萬元,增支 __X萬元,支出增長 __%。 整改措施:總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求,規(guī)范自制原始憑證格式。制定了崗位輪換制度,并按要求執(zhí)行。 財 務(wù)會計工作自查報告完整版篇 7 一、工作組織部署階段 根據(jù)工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:成立規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室,由辦公室負(fù)責(zé)具體項目實施, 7月 31日以前,由財務(wù)部組織召開動員會議,向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā) [20__]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》中的文件精神,以及公司的工作要求,財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告。 學(xué)生參加平安保險,堅持自愿的原則,沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服,沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。一單,學(xué)校憑《收費結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算 。 (十一 )質(zhì)疑接受及答復(fù)情況。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的崗位培訓(xùn)。 我公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度明確,內(nèi)部操作流程規(guī)范,公司內(nèi)部工作紀(jì)律嚴(yán)明,分工明確。 (四 )政府采購程序 在 __市 __區(qū)政府采購中心的指導(dǎo)下,我公司嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行采購信息公告、采購文件公示,認(rèn)真進(jìn)行采購文件的澄清、修改并及時網(wǎng)上公示,公平公正地組織評標(biāo)、談判和詢價。三是嚴(yán)格考核與獎懲制度。二是存在賬簿登記不規(guī)范、不全面現(xiàn)象 。新簽經(jīng)濟(jì)合同嚴(yán)格按照合同協(xié)議簽批單規(guī)定的程序會簽后,附有相關(guān)會議記錄方可加蓋村委會公章。 六、民主理財、合同管理、會計聘任制度落實情況。對社區(qū)建設(shè)資金,較村集體資金增加了聯(lián)席會會簽程序,確保建設(shè)工程款項支出規(guī)范合理。 四、村集體資金管理情況?,F(xiàn)將財務(wù)管理自查情況報告如下: 一、財務(wù)管理文件宣傳貫徹情況。 公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。 公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶,不存在以個人名義開設(shè)賬戶,財務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表,公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能,支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。 ” 在自查中發(fā)現(xiàn)未按相應(yīng)規(guī)定辦理。 憑證的審核、傳遞程序和保管:為了保證會計信息的質(zhì)量,在記賬前由財務(wù)經(jīng)理對記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核,主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù),所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致 ,審核其項目是否填寫齊全 。 整改措施:修訂公司《財務(wù)會計管理制度》,對會計人員的工作崗位實行 定期輪換及會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營班子成員。審計部就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交
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