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正文內(nèi)容

內(nèi)部控制制度審計(jì)實(shí)施辦法-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

  

【正文】 物資的采購(gòu)計(jì)劃、詢(xún)價(jià)記錄、是否是按照合格分供方進(jìn)行采購(gòu)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)記錄、余料盤(pán)點(diǎn)記錄、廢舊物資處理記錄;處理物資的現(xiàn)金是否上交財(cái)務(wù);庫(kù)存物資、周轉(zhuǎn)材料是否帳實(shí)相符、攤銷(xiāo)是否符合規(guī)定。 ( 四 )開(kāi)展審計(jì)工作: 按審計(jì)方案中制定的審計(jì)內(nèi)容組織實(shí)施審計(jì)。 歸入審計(jì)檔案的文件材料包括: 應(yīng)當(dāng)歸入審計(jì)檔案的文件材料包括: 收集的關(guān)鍵制度憑證或記錄; 審計(jì)證據(jù)、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書(shū); 審計(jì)工作方案、審定審計(jì)報(bào)告的會(huì)議紀(jì)要、檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況的記錄等文件材料; 有關(guān)審計(jì)項(xiàng)目的請(qǐng)示、報(bào)告、批復(fù)、批示、問(wèn)函、復(fù)函等文件材料; 與其它應(yīng)歸入審計(jì)檔案的文件材料?!秾徲?jì)報(bào)告》經(jīng)董事會(huì)或總裁審批后,送達(dá)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 4 ⑥ 人事管理制度:審查人員招聘、轉(zhuǎn)正、晉升等是否按制度執(zhí)行; ⑦ 項(xiàng)目管理制度:審查有無(wú)簽訂 《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)》 、是否按照責(zé)任書(shū)的規(guī)定執(zhí)行、項(xiàng)目的主要材料是否執(zhí)行預(yù)算用量。 ⑦ 項(xiàng)目管理制度:審查在項(xiàng)目管理方面有無(wú)相關(guān)的管理制度。 ③ 實(shí)地觀察: 到工作現(xiàn)場(chǎng)觀察默寫(xiě)控制措施的執(zhí)行情況,以檢查有關(guān)內(nèi)部控制措施是否得到執(zhí)行。 (三) 內(nèi)部控制度制度審計(jì)的目的 : 是通過(guò)對(duì)集團(tuán)公司 內(nèi)部控制制度的完善性及有效性等所進(jìn)行的檢查、測(cè)試 、 評(píng)價(jià)和建議,促進(jìn)公司完善內(nèi)部控制制度,達(dá)到 保證 公司 資產(chǎn) 資金 的 安全 完整和會(huì)計(jì)資料的真實(shí) 可靠 , 提高管理水平和經(jīng)營(yíng)效益,確保 經(jīng)營(yíng)方針 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 二、內(nèi)部控制制度審計(jì) 要點(diǎn)
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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