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財務部廉政風險點及防控措施(存儲版)

2024-10-15 13:04上一頁面

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【正文】 公開、公平、公正;1對職工投訴、申訴、舉報的問題,隱瞞、拖延、推諉;1對內對外協調中,利用工作之便,故意刁難服務對象,不給好處不辦事,給了好處亂辦事;1以推薦產品或事項為名,損害單位利益和形象;1在工作中不講工作程序,任意簡化審批手續(xù),變通或放寬審批條件,導致單位經濟損失或出現不良社會現象;17,在工作中為了謀取私利,涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關材料;1在相關資料年審時,故意刁難或設置不必要條件。八、工程技術風險點:(風險等級三級)工程、物資采購,任人唯親,不按質量要求進行驗收;在工程計量上弄虛作假、以少報多;生產過程中,以偷工減料,私改圖紙;透露工程價款及相關信息資料;為外租工程機械出具虛假資料;不按項目完成的實際工程量辦理結算資料;對外包工程的隱蔽質量缺陷視而不見;與供應商勾結,謊報其完成工程量及人工費; 9,在編制工藝文件時,不照規(guī)范及圖紙要求進行;對生產的不合格產品亂表態(tài)放行;1在工程項目施工中不按規(guī)范進行,違規(guī)操作。防范措施加強思想道德教育要警鐘長鳴,將防范責任風險的意識灌輸到每一干部職工的腦中。加強對“一把手”監(jiān)管健全科學民主決策制度,認真貫徹民主集中制,重大事項必須經過民主合議、民主決策,接受民主監(jiān)督。加強“三重一大”建立完善的管理制度,規(guī)范流程,認真落實由紀檢監(jiān)察、財務、機電人員參與采購、招投標管理規(guī)程;紀檢監(jiān)察要參與基建、重要物資采購及處置的全程監(jiān)督管理。同時全面落實紀檢監(jiān)察機構參與干部選拔任用監(jiān)督工作,干部選拔任用在開會研究前及公示行文時,必須書面征求紀檢監(jiān)察機構意見。加強業(yè)務技能培訓用科學發(fā)展觀不斷提高執(zhí)法人員的政治思想水平、業(yè)務知識能力以及自我保護能力,努力降低由于自身因素導致的執(zhí)法風險。防控措施:加強對采購人員、質量安全人員的管理,杜絕收受他人賄賂;拒絕接受任何分包隊的饋贈,拒絕與任何分包隊吃喝、娛樂;出現質量缺陷后,必須現場照相或錄像,嚴格按照施工質量安全管理辦法進行責任追究,并將處理結果進行公開;按照相關部門規(guī)定應該立案的必須立案;按照案件管理規(guī)定辦法及時向上級主管部門報告;按照規(guī)范要求制作筆錄,并由被筆錄人簽字認可;按國家相關規(guī)定設計進行質量安全檢測,做好記錄,以備核查;加強學習,提高素質,進一步規(guī)范行為。七、生產經營風險點:(風險等級二級)在對外招標和內部承包及選擇供應商上不公開、公平、公正招標或不集體決策;在工程、物資采購中,不實行貨比三家,不擇優(yōu)采購;在生產過程中,不講質量,偷工減料;在工程、物資采購結算時,不堅持實事求是原則,不如實核對單據,手續(xù)不完備;內部工程分包、物資供應采購時,不通過合規(guī)手段獲取工程承包權;對工程、物資采購結算手續(xù)不全的辦理結算;利用職權透露合同管理或招投標管理中的有關信息;對供應商進行吃、拿、卡、要;從事對單位利益有損,對自身有利的行為;工程、物資采購結算時隨意變動單價或弄虛作假;1在起草合同、文件時粗略不細化;1在對內對外結算時,不講程序、不完清相關簽字手續(xù);1在投標報價時泄露相關商業(yè)機密;1擅自將資質證、營業(yè)執(zhí)照借給他人;1在對外聯系業(yè)務時虛增單價,假公濟私;1在工程、物資驗收時,不堅持原則,按規(guī)范進行驗收。三、紀檢監(jiān)察風險點:(風險等級一級)對督查工作中出現的問題視而不見;不認真落實黨紀黨規(guī)的有關規(guī)定,不嚴格遵守督查制度;利用職權違反規(guī)定,干預和插手不屬自己職權范圍的工作內容,為個人和親友謀取私利;監(jiān)督不到位,影響單位穩(wěn)定;對監(jiān)督中發(fā)現的案源線索不登記、不及時匯報或發(fā)現違法隱患后不及時查處,產生不良影響,造成失職或瀆職;監(jiān)管不到位,導致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正;在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的,導致失職瀆職行為;“一崗雙責”履行不到位,怠于領導,疏于監(jiān)督,導致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生;對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位,未能全面發(fā)行職責,導致違法違規(guī)違紀現象得不到有效治理。管理員崗位會計職務廉政風險防控措施:(1)制度廉政風險防控措施:進一步完善財務管理工作制度和內控制度。(一)單位廉政風險防控措施(1)制度廉政風險防控措施:一是進一步建立健全黨風廉政建設和反腐敗工作制度;二是進一步完善懲防體系制度建設工作方案和機關效能建設工作制度。三是可能會 出現收取當事人好處,不按規(guī)章制度檢查,檢查數據失真的現象,造成領導決策失誤或嚴重的社會不良影響。一、深入學習,提高認識組織召開了動員部署大會,及時向全所管理人員宣傳廉政風險點排查工作,要求全體人員全面理解和深刻認識開展廉政風險點排查工作的重要意義,強化廉潔意識,增強開展廉政風險點排查工作的自覺性,樹立風險理念,筑牢思想防線。(二)防控措施:嚴格執(zhí)行標準,加強自律意識;嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事;按照實事求是的原則抓好教學常規(guī)管理;加強科室管理,培育廉潔、高效有序的工作作風。針對查找出來的風險問題,制定切實可行的整改措施,限期整改。第一篇:財務部廉政風險點及防控措施財務部廉政風險點防控及措施風險點:(風險等級一級)在施工隊伍決算資料不全的情況下辦理支付手續(xù);對民工決算過程采取吃、拿、卡、要;向他人泄露財務相關信息;在報賬過程中不按財務管理制度辦事;用白條、不正規(guī)發(fā)票,增開、虛開發(fā)票入賬;領導授意出納人員直接拿現金辦事;工程業(yè)主方在項目部銀行帳上過錢;公款私存、公款打入私人銀行卡;費用報銷,講人情,對原始憑證的審核部嚴格,不規(guī)范;為自己利益建立賬外賬,隱匿收入,少計入本;1不執(zhí)行年初財務預算,導致開支不合理,造成挪用、誤用資金,影響經費正常運轉;防控措施:嚴格按程序、規(guī)定辦事,定期核查,加強自律;加強廉潔自律,嚴格按
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