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4南中科大內(nèi)部審計工作規(guī)定(存儲版)

2025-08-28 04:08上一頁面

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【正文】 算、竣工決算審計,檢查合同、招投標(biāo)資料以及被審計單位或被審計對象提供的其它審計資料,并要求配合進(jìn)行現(xiàn)場勘查、測量等 。 第十七條審計處可以利用國家審計機(jī)關(guān)、上級內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和社會審計機(jī)構(gòu)的審計結(jié)果 。被審計對象應(yīng)當(dāng)自接到審計報告之日起10 個工作日內(nèi),將書面意見送交審計組,逾期則視為無異議。 第 7 頁 共 8 頁 第二十五條審計結(jié)果要按照有利于問題整改、規(guī)范管理、促進(jìn)發(fā)展的原則,經(jīng)校長批準(zhǔn)后,可在校內(nèi)進(jìn)行通報或在一定范圍內(nèi)公開。 (六)拒不執(zhí)行審計意見和建議的 。 第六章附則 第二十九條本規(guī)定由學(xué)校審計處負(fù)責(zé)解釋。 (四)泄露國家秘密的 。 (四)弄虛作假,隱瞞事實(shí)真相的 。 第二十四條審計處對重要審計事項(xiàng)進(jìn)行后續(xù)審計,檢查被審計對象執(zhí)行審計文件的情況,以及對審計發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施及其效果。審計人員實(shí)施審計調(diào)查時應(yīng)不少于 2 人。 (十二)對審計報告的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、督辦或后續(xù)審計 。 (五)對審計涉及的有關(guān)事項(xiàng),向有關(guān)單位、部門和人員進(jìn)行調(diào)查和詢問,獲取有關(guān)文件、資料等證明材料 。 以上審計事項(xiàng),必要時可以進(jìn)行延伸審計。 (四)專項(xiàng)資金的籌措、撥付、管理和使用情況 。審計人員的回避,由審計處負(fù)責(zé)人決定 。同時接受國家審計機(jī)關(guān)和上級主管部門內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。 第二條本規(guī)定所稱內(nèi)部審計,是指學(xué)校內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和人員依照國家法律、法規(guī)和學(xué)校的規(guī)章制度,對學(xué)校及所屬單位和部門的財務(wù)收支,經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性和效益性以及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督、評價的行為。 第七條審計機(jī)構(gòu)變動及主要負(fù)責(zé)人變更,應(yīng)當(dāng)事先征求上級主管部門內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的意見。審計人員應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定,參加崗位資格培訓(xùn)和后續(xù)教育。
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