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4煤礦年度內部審計工作意見(存儲版)

2025-09-07 18:36上一頁面

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【正文】 的其他任務。 認真開展承包經營審計和經濟責任審計,強化權力監(jiān)督制約。每月定期對礦財務的會計資料進行審計,對不合規(guī)的帳務提出糾正意見;對反映出的財務管理和內部控制問題,進一步加大審計力度和深度;對重要經濟事項予以追溯或延伸審計,并視經濟 責任大小和經濟業(yè)務的重要性程度向礦領導匯報,確定是否需要形成專題審計項目,以確保真實、準確、完整地反映企業(yè)財務狀況、經營成果和現金流量等財務會計信息。通過審計,糾正問題,規(guī)范和控制成本支出,促進節(jié)支增效,提高成本精細化管控水平。通過認真開展承包經營審計和經濟責任審計,促進領導干部正確履行職責和增強接受監(jiān)督的自覺性。對于審計中查出的不合規(guī)事項和違紀問題不得隱瞞、不得化解, 及時提出糾正和處理意見,并對被審計單位糾正的過
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