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4煤礦年度內(nèi)部審計工作意見(存儲版)

2025-09-07 18:36上一頁面

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【正文】 的其他任務(wù)。 認(rèn)真開展承包經(jīng)營審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,強化權(quán)力監(jiān)督制約。每月定期對礦財務(wù)的會計資料進(jìn)行審計,對不合規(guī)的帳務(wù)提出糾正意見;對反映出的財務(wù)管理和內(nèi)部控制問題,進(jìn)一步加大審計力度和深度;對重要經(jīng)濟(jì)事項予以追溯或延伸審計,并視經(jīng)濟(jì) 責(zé)任大小和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要性程度向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報,確定是否需要形成專題審計項目,以確保真實、準(zhǔn)確、完整地反映企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等財務(wù)會計信息。通過審計,糾正問題,規(guī)范和控制成本支出,促進(jìn)節(jié)支增效,提高成本精細(xì)化管控水平。通過認(rèn)真開展承包經(jīng)營審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行職責(zé)和增強接受監(jiān)督的自覺性。對于審計中查出的不合規(guī)事項和違紀(jì)問題不得隱瞞、不得化解, 及時提出糾正和處理意見,并對被審計單位糾正的過
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