【正文】
; e. 對糾正措施的建議和糾正的要求; f. 顧客投訴; g. 認(rèn)證標(biāo)志的使用情況; h. 對組織質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 g. 認(rèn)證標(biāo)志的使用情況; ,交審核組長審批。 c. 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更。 管理者代表負(fù)責(zé)制訂每年度內(nèi)部審核計劃,并組織實施。 審核結(jié)果由審核組長進(jìn)行評審,并向總經(jīng)理報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題。 f. 在產(chǎn)品認(rèn)證監(jiān)督檢查前。審核組長主持會議。 審核組長派人對不合格項糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查,并驗證其有效性。 審核報告 審核組長對審核情況進(jìn)行綜合分析,編寫內(nèi)部審核報告 ,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),于審核結(jié)束后一周內(nèi)分發(fā)至各部門。 內(nèi)部審核計劃內(nèi)