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會計(jì)核算中心業(yè)務(wù)操作流程分析doc(存儲版)

2025-08-17 18:36上一頁面

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【正文】 額提取現(xiàn)金或超范圍使用現(xiàn)金。C.總會計(jì)核對簽字后,留存第4聯(lián),將第3聯(lián)交收款人至資金會計(jì)處辦理支付。B.委托付款支出管理。會計(jì)委派單位業(yè)務(wù)操作流程一、資金支付規(guī)范流程備用金支付規(guī)程各會計(jì)委派單位備用金由報(bào)帳員管理,要嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,現(xiàn)金支付僅限于零星辦公用品購置、差旅費(fèi)等雜項(xiàng)支出,支出時不得大額提取現(xiàn)金或超范圍使用現(xiàn)金。委托付款支付流程圖 4. 交 2.審核 原始憑證 1.持有效憑證 供貨商/收款人 單位報(bào)帳員 3.開出 第4聯(lián) 5. 留 委托付款單 送 存 第1聯(lián) 至 留存 6.核簽 第4聯(lián) 總會計(jì) 委托付款單 第3聯(lián) 7. 送至 原始憑證 資金會計(jì) 留存登帳 按月移交 第2聯(lián) 統(tǒng)管會計(jì) 第3聯(lián) 原始憑證 撥款憑證 (或)轉(zhuǎn)帳支票3.政府采購支出支付流程(參照非會計(jì)委派單位)二、支出審核操作流程支出審核規(guī)程A.備用金支出管理。單位審核無誤后,由單位負(fù)責(zé)人、報(bào)帳員簽字并蓋章。第3聯(lián):審核會計(jì)/統(tǒng)管會計(jì)記帳聯(lián),由審核會計(jì)作《委托付款備查帳》的記帳憑證;由統(tǒng)管會計(jì)作委托付款支出的附件?!妒娉强h會計(jì)核算中心專用進(jìn)賬單》(一式三聯(lián)),各聯(lián)次用途是:第1聯(lián):出票單位核對聯(lián)。第2聯(lián):統(tǒng)管會計(jì)備查聯(lián)。第2聯(lián):審核會計(jì)備查聯(lián)。第2聯(lián):中心核對聯(lián)。集中收付單位委托付款證明一式四聯(lián),各聯(lián)次用途是: 第1聯(lián): 集中收付單位備查聯(lián),由非會計(jì)委派單位作此筆支出附件;由會計(jì)委派單位作《委托付款備查帳》記帳依據(jù)。(略)三、票據(jù)傳遞規(guī)范程序會計(jì)核算中心票據(jù)的傳遞程序本著科學(xué)、合理、快速的原則,具體辦法見圖示: 每年元月打印出 元月工資表 加蓋中心公章及 工資核算會計(jì) 其余月份打印出 統(tǒng)管會計(jì) 工資變動表 會計(jì)簽字 移交統(tǒng)管會計(jì) 采購中心采購商品、設(shè)施及服務(wù) 報(bào)帳員 移交通知書存查聯(lián) 支出類 備用金申請單第3聯(lián) 現(xiàn)金支票存根 委托付款證明第3聯(lián) 委托付款支出原始憑證 按月移交資金會計(jì) 轉(zhuǎn)帳支票存根聯(lián) 統(tǒng)管會計(jì) 中心拔款憑證單位記帳聯(lián) 收入類 預(yù)算拔款憑證單位記帳聯(lián) 預(yù)算外拔款憑證單位記帳聯(lián) 現(xiàn)金繳款單客戶核對聯(lián) 上級單位匯款回單聯(lián) 進(jìn)賬單出票單位核對聯(lián) 四.記帳依據(jù)資金會計(jì)記帳依據(jù)參照非會計(jì)委派單位。C.總會計(jì)或單位負(fù)責(zé)人核對簽字后,留存第4聯(lián),將第3聯(lián)及原始憑證交收款人至資金會計(jì)處辦理支付。支出審核流程圖 整理 按月送至 審核后退回 相關(guān)原始憑證 審核會計(jì)會計(jì)主管人員 《備用金支出匯總審核單》(一式兩聯(lián)) 按月送至
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