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企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程[范文]-免費(fèi)閱讀

2024-10-21 07:34 上一頁面

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【正文】 第六條 代辦及其它一、若員工為本單位其他職員代為辦理報(bào)銷或借款手續(xù),報(bào)銷人應(yīng)填被代辦人,并按被代辦人的職別進(jìn)行審批,同時在報(bào)銷單上注明由代辦人代辦。三、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人(或授權(quán)主辦會計(jì))對報(bào)銷憑證的相關(guān)內(nèi)容,根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核;并復(fù)核報(bào)銷的金額、是否有備用金或其他借款,是否從報(bào)銷款中扣回相關(guān)借款;根據(jù)本單位的各項(xiàng)具體管理制度對票據(jù)的合法、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核簽字,對審核不通過的予以退回。四、報(bào)銷的時效要求①當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月27日前報(bào)銷處理完畢。二、報(bào)銷憑證的填寫要求① 必須按費(fèi)用報(bào)銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容。二、審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。二、本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第五條差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)。(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù),無理由跨的單據(jù)。(三)、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。二、報(bào)銷規(guī)定(一)、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)員工出差返回后,填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單,連同出差“申請單”、原始報(bào)銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。董事長的費(fèi)用有財(cái)務(wù)部審核。(五)、報(bào)銷審批付款流程要求經(jīng)辦人:根據(jù)本單位實(shí)際業(yè)務(wù)需要,在費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)生后,按照報(bào)銷流程管理要求分類黏貼原始憑證,填寫報(bào)銷單,交部門負(fù)責(zé)人審核。無論何種原因遺失原始票據(jù)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷,一切損失由當(dāng)事人自行承擔(dān)。二、適用范圍本規(guī)定適用于xx限公司全體員工。報(bào)銷金額審批規(guī)定公司為提高工作效率,規(guī)定如下:單筆報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在20xx以下的,按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可,金額超過20xx以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。費(fèi)用報(bào)銷制度及流程2如何管理好企業(yè)的“錢袋子”,是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的重點(diǎn)。,否則不予報(bào)銷。(2)外勤人員每月不得超過600元。不足6小時滿4小時者,按半天計(jì)算補(bǔ)助。(二)出差人員的住宿規(guī)定:公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車的人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為三星級(含三星級),一般人員不應(yīng)超過200元/日。若支付,經(jīng)會計(jì)制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付。員工借款在領(lǐng)款時必須由本人親筆簽字確認(rèn)領(lǐng)款。對審核不通過的予以退回。⑤費(fèi)用報(bào)銷單分差旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用報(bào)銷單,差旅費(fèi)報(bào)銷填差旅費(fèi)報(bào)銷單,其他所有費(fèi)用填費(fèi)用報(bào)銷單。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng)退回重開。三、各項(xiàng)借款金額超過2000元應(yīng)提前3—5天通知財(cái)務(wù)部備款。第十二條 本制度由集團(tuán)管理部制(修)定,自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。二、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決抵制、及時匯報(bào)無視費(fèi)用報(bào)銷審批和手續(xù)的行為;同時應(yīng)當(dāng)提供良好的服務(wù),在報(bào)銷人符合規(guī)定的報(bào)銷審批和手續(xù)的情況下,應(yīng)當(dāng)及時給予報(bào)銷。并應(yīng)將票據(jù)分類整齊地粘貼在報(bào)銷憑證背面(應(yīng)讓出左上角)。二、出差費(fèi)用因公務(wù)需要到本市區(qū)以外出差而發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼費(fèi)等應(yīng)依據(jù)《出差報(bào)銷程序》規(guī)定執(zhí)行。9)原材料費(fèi):是指生產(chǎn)所需外購件、原材料、輔助材料等。第二章 費(fèi)用報(bào)銷的內(nèi)容和范圍第四條 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)當(dāng)符合本制度規(guī)定的內(nèi)容和范圍,費(fèi)用主要包括: 1)工資福利:是指支付給員工的勞動報(bào)酬、福利。第五部分 領(lǐng)款單使用說明第十一條若當(dāng)事人辦理公事,在業(yè)務(wù)的事后執(zhí)行報(bào)銷的,即在審批同意后支付現(xiàn)金(銀行存款)的業(yè)務(wù)可填寫領(lǐng)款單進(jìn)行報(bào)銷。,如文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。(四)報(bào)銷1000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。第七條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定:(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條臨時借款管理規(guī)定(一)臨時借款包括業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報(bào)賬,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(二)各項(xiàng)借款金額超過1000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。:為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。第八條費(fèi)用報(bào)銷單樣式 費(fèi)用報(bào)銷流程說明:(一)借款人按規(guī)定在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,注明報(bào)銷時間、報(bào)銷事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷。領(lǐng)款單樣式(一)領(lǐng)款人按規(guī)定在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫《領(lǐng)款單》,注明領(lǐng)款時間、事由、金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。2)租賃費(fèi):是指因辦公、住宿需要而租住房屋的租金等。10)固定資產(chǎn)購置費(fèi):是指因經(jīng)營管理需要而經(jīng)批準(zhǔn)購置的符合固定資產(chǎn)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的物品而發(fā)生的費(fèi)用。三、通訊費(fèi)用(一)公司對特定人員根據(jù)工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)量給予報(bào)銷手機(jī)話費(fèi),具體應(yīng)依據(jù)《手機(jī)話費(fèi)管理程序》規(guī)定執(zhí)行。第七條 費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核報(bào)銷人所在部門經(jīng)理應(yīng)對報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性和合理性進(jìn)行審核;財(cái)務(wù)人員應(yīng)對原始票據(jù)的合法性和有效性以及數(shù)字的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。三、任何部門和個人都應(yīng)當(dāng)自覺遵守費(fèi)用報(bào)銷的審批和手續(xù),不得借故逃避、刁難財(cái)務(wù)的監(jiān)督,更不得打擊報(bào)復(fù)財(cái)務(wù)人員。編 制 人:批 準(zhǔn) 人:審 核 人:發(fā)布日期:第三篇:費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷制度及流程總則一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,明確簽字審核、審批特制定本制度。四、借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。③ 發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報(bào)銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。三、其他報(bào)銷附件要求①除發(fā)票外,其他附件、報(bào)表必須合法、合規(guī),有相關(guān)責(zé)任人的簽字審批,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷人對應(yīng)說明的事項(xiàng)根據(jù)管理需要要求填寫費(fèi)用說明清單,但費(fèi)用說明清單不做為原始入帳憑證。三、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人(或授權(quán)主辦會計(jì))對報(bào)銷憑證的相關(guān)內(nèi)容,根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核;并復(fù)核報(bào)銷的金額、是否有備用金或其他借款,是否從報(bào)銷款中扣回相關(guān)借款;根據(jù)本單位的各項(xiàng)具體管理制度對票據(jù)的合法、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核簽字,對審核不通過的予以退回。二、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。(四)請款人員請款后必須及時報(bào)銷。與高一級領(lǐng)導(dǎo)一同出差,可按高一級領(lǐng)導(dǎo)同星級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。不足4小時者,當(dāng)天不計(jì)算住勤天數(shù)。(3)其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元。第五章報(bào)銷時間規(guī)定第七條報(bào)銷時間(一)每月10日—20日為報(bào)銷時間,遇節(jié)假日不順延?,F(xiàn)在越來越多的企業(yè),將財(cái)務(wù)管理內(nèi)控的節(jié)點(diǎn)前移,通過前置化的管控來實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的有效管理。各級簽字人在不能確定的`情況下不能隨意簽字。財(cái)務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限,操作不規(guī)范的不得付款。三、權(quán)責(zé)各部門執(zhí)行本規(guī)定,具體費(fèi)用報(bào)銷申請核定工作及報(bào)賬結(jié)算工作;相關(guān)部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長負(fù)責(zé)報(bào)銷事項(xiàng)及費(fèi)用的核準(zhǔn);財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的核對、報(bào)銷等具體工作(財(cái)務(wù)部在執(zhí)行報(bào)銷過程中起監(jiān)督作用,只對符合有關(guān)制度規(guī)定、提供完整報(bào)銷單據(jù)、經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)的開支辦理報(bào)銷。對下列不符合規(guī)定的發(fā)票(票據(jù)),不得作為合法會計(jì)憑證,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理相關(guān)報(bào)銷手續(xù)。經(jīng)辦人對其發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)、合法、合理、完整性負(fù)責(zé),嚴(yán)整虛報(bào)、假公濟(jì)私。出納:審核報(bào)銷單是否完成上述簽字流程,是否本人簽字,對審批簽字手續(xù)不全的堅(jiān)決予以退回。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議討論通過并由董事長或授權(quán)人簽字生效。員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。具體要求為:費(fèi)用報(bào)銷單:按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額
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