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審計發(fā)現問題整改方案-整改方案-書業(yè)網-免費閱讀

2025-12-09 03:41 上一頁面

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【正文】 第十八條 后續(xù)審計中如果因被審計單位未能提供真實審計資料、信息等造成審計結論與客觀事實不符,應當重新核實,更改審計結論,按審計工作有關規(guī)定進行嚴肅處理,追究當事人的責任。 第十二條 后續(xù)跟蹤審計應突出對未整改問題的審計力度,并恰當分析未整改的原因,評估整改的效果和未整改的風險程度,尋求進一步整改的可能和措施。 第六條 需要實施后續(xù)審計的,被審計單位應當積極支持、配合,按要求及時提供完整、真實的相關審計資料。審計整改既要著眼當 前,及時解決存在的問題,又要立足長遠,建立健全規(guī)章制度,提高管理水平。 (二)密切配合,加強指導。 檢查驗收分兩次進行,第一次在 2020年 6月下旬前完 成,第二次在 2020年 11 月下旬前完成。 作指導和督促,組織開展審計整改工作情況檢查,確保審計整改落實到位。 2.各單位要對 2020年以來審計發(fā)現的問題進行自查梳理,分別整理出已經整改到位的問題和尚未整改落實到位的問題、沒有整改或沒有完全整改事項的原因、下一步整改方案及措施,認真填寫《審計整改情況自查表》和《審計整改情況自查統計表》,提交本單位審計整改工作專門負責領導確認后,于 2020年 3月 16日前報局審計整改工作領導小組辦公室備案(同時報送電子材料)。 二、整改內容 重點圍繞領導干部經濟責任審 計、預算執(zhí)行與決算審計、 財務收支審計以及專項審計調查中發(fā)現的問題進行集中整改。各部門要按照整改要求,積極行動,不得以任何理由回避或拖延,對存在的問題要本著實事求是、依法依規(guī)的原則逐項整改落實。 五、工作要求 (一)加強領導,提高認識。 (二)整改落實階段( 6月 11 日 —7月 31日) 廠審計整改工作領導小組按照公司審核、確認結果及整改要求,對未整改到位問題進行再分解,限期整改。負責審計整改工作的組織、協調工作,各相關業(yè)務部門指定專門聯絡 3 員,抓好具體問題的整改落實工作。 2 二、整改標準 以國家法律法規(guī)和行業(yè)有關規(guī)定為 依據標準,按照審計發(fā)現問題的性質進行分類,各部門要逐項對照檢查整改落實情況。各責任部門對分解的問題點進行認真核對,并開展自查整改工作,對各問題點的整改情況以國家法律法規(guī) 和行業(yè)政策為依據,以能否經得起外部審計的檢驗為評判標準進行逐項對照,分別梳理出已經整改的問題和正在整改的問題、并對尚未整改到位的事項詳細說明原因等,將自查整改情況按要求填列《審計問題及整改情況自查表》(見附件),經部門負責人簽字確認并對自查結果負責,于 5 月 6日前報廠審計整改工作領導 小組辦公室(同時報送電子材料)。 各部門將整改情況形成整改報告,于 7月 25日前報廠審計整改工作領導小組辦公室,由其匯總整改情況并將整改總報告于 2020年 7月 30日前以正式文件報公司審計整改工作領導小組辦公室。各部門要指定專門聯絡人員,抓好具體問題的整改落實。同時,要注意實事求是的解決制度不適應和失效的問題,加強制度執(zhí)行監(jiān)督考核,完善各項監(jiān)督考核機制,促使制度執(zhí)行更加科學、規(guī)范、有效,不斷提升企業(yè)科學管理水平和嚴格規(guī)范水平。各單位也要指定專門負責領導抓好工作落實。對于本單位無法解決的問題,要及時研究提出整改意見和建議,上報市教育局審計整改工作領導小組協調解決。 2.組織檢查驗收。審計整改是適應教育事業(yè)科 學發(fā)展的迫切需求,是構建現代化教育的必然要求,是實現審 計價值的重要保證。
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