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燃?xì)夤?財(cái)務(wù)稽核制度-免費(fèi)閱讀

2025-07-06 18:18 上一頁面

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【正文】 ,經(jīng)財(cái)務(wù)金融中心調(diào)查落實(shí)后,除提請(qǐng)集團(tuán)給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰外,并對(duì)有關(guān)人員給予行政處分。進(jìn)行專題稽核的事項(xiàng),應(yīng)根據(jù)實(shí)施專題稽核的目的、稽核的結(jié)果形成專題報(bào)告。 、涉及的管理方面擬定整改方案,及時(shí)處理。 ?;藛T定期對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)收支記錄進(jìn)行審查,對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行抽查,并對(duì)成員企業(yè)稽核員實(shí)施財(cái)務(wù)稽核的情況進(jìn)行檢查、考核。 3 稽核方式 :主要包括對(duì)各種經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金收支計(jì)劃的合法性、合理性的審查。負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)稽核工作的檢查與考核,擬定稽核人員培訓(xùn)計(jì)劃、組織經(jīng)驗(yàn)交流、組織實(shí)施集團(tuán)重大(專項(xiàng))稽核項(xiàng)目,配合協(xié)調(diào)督察委員會(huì)審計(jì) 工作,向集團(tuán)首席會(huì)計(jì)師報(bào)告工作。 財(cái)務(wù)稽核是在財(cái)務(wù)部門內(nèi)部設(shè)置稽核崗位,依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合法性、合理性和會(huì)計(jì)處理的正確性,并對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理的內(nèi)部控制機(jī)制。包括對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的事前、事中審查和對(duì)其他會(huì)計(jì)資料的事后復(fù) 核。 。 :主要包括對(duì)企業(yè)各項(xiàng)收入、成本費(fèi)用支出、各項(xiàng)資金收支的合規(guī)性的審查,監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是否依計(jì)劃進(jìn)行。 總稽核員對(duì)下級(jí)稽核員實(shí)施財(cái)務(wù)稽核的檢查,每年不少于 6 次,每季度不少于 1 次。成員企業(yè)稽核員對(duì)本單位會(huì)計(jì)報(bào)表每月進(jìn)行全面審核,有完整的審核記錄。 及財(cái)務(wù)部門業(yè)務(wù)管理和核算上的問題,財(cái)務(wù)部門立即組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員自行整改。 。 9 附則 、修訂。被處罰人屬于財(cái)務(wù)主管人員的,除給予經(jīng)濟(jì)處罰外,可并處降職降級(jí)等處分。
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