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會(huì)計(jì)報(bào)稅工作流程-免費(fèi)閱讀

2024-11-29 05:22 上一頁面

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【正文】 一般情況下銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額就是本月應(yīng)納稅額 (應(yīng)納增值稅額 =當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 )。 ,即可生成 ”免 抵退 ”正式申報(bào)盤向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式申報(bào) ,并打印相關(guān)表。 報(bào)稅員每月 110前,在防偽開票系統(tǒng)對(duì)上月開具的銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抄稅處理,將上月開具增值稅專用發(fā)票的信息讀入金稅卡中向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),抄稅完成后未向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)前不允許再開具發(fā)票。會(huì)計(jì)報(bào)稅工作流程 目的:為明確稅務(wù)崗位作業(yè)流程,最大限度地節(jié)約 /利用資金,做到既及時(shí)繳納稅款,又合理地安排使用資金,特制訂本作業(yè)流程。 。 “免抵退申報(bào)表 ”的數(shù)據(jù)應(yīng)與 ”電子申報(bào)表 ”的數(shù)據(jù)核對(duì) ,確保準(zhǔn)確無誤。 如有出口銷售則應(yīng)計(jì)算出 口退稅額抵減
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