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公司付款管理綜述-免費閱讀

2025-05-01 20:16 上一頁面

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【正文】 財務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會計應(yīng)收應(yīng)付會計辦理承兌付款、物資抵賬等相關(guān)手續(xù)財務(wù)部出納會計匯票付款等出納會計填寫相應(yīng)憑證和票據(jù)。 董事會:采購單筆__萬以上、其他單筆__萬以上 新產(chǎn)品項目預(yù)算的審批:167。 總經(jīng)理單筆__萬167。 采購部經(jīng)理單筆__萬、市場部經(jīng)理單筆__萬、信息技術(shù)部經(jīng)理 (軟件采購)單筆__萬;167。 財務(wù)部經(jīng)理:采購?fù)豁椖縚_萬以內(nèi)、其他同一項目__萬以內(nèi);167。4財務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會計應(yīng)收應(yīng)付會計審核相關(guān)單據(jù)是否真實、合法,是否符合財務(wù)制度的規(guī)定;查詢財務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付款帳,判斷是否有此應(yīng)付款項。10財務(wù)部會計主管會計主管審核支付憑證科目、金額、及憑證附件是否齊全準(zhǔn)確11財務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會計應(yīng)收應(yīng)付會計根據(jù)已經(jīng)過審核付款的付款申請審批單更新財務(wù)帳。2部門經(jīng)理部門經(jīng)理以至主管副總在審批權(quán)限內(nèi)根據(jù)月工作計劃、資金計劃、相關(guān)合同條款及公司有關(guān)規(guī)章制度,審核經(jīng)辦人填寫的付款申請書的內(nèi)容是否完整、數(shù)據(jù)是否真實、準(zhǔn)確,確定是否同意付款/預(yù)付款,將不同意的付款申請書返回1進(jìn)行修改,將超出審批權(quán)限的付款申請書報主管副總審批。 生產(chǎn)物流相關(guān)副總單筆__萬以內(nèi)
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