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行政助理交接表-預覽頁

2024-11-15 22:58 上一頁面

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【正文】 無誤。本銀行存款日記帳 本?,F(xiàn)金日記帳余額與總帳余額相符。實存現(xiàn)金 元,帳實相符。三、移交帳簿票據本現(xiàn)金日記帳 本。本銀行對賬單及調節(jié)表一份。2016年6月份工人工資計算資料、生產日報表及裝缷統(tǒng)計表一宗。二、日常工作的內容:原材料、包裝物、外購成品的入庫核算。每日據生產日報表、生產領料單、成品入庫單填寫(高塔、轉鼓)審核表,通過對比分析生產領用與產品入庫的相符性,如有問題及時與相關部門溝通、解決。每月對手工記帳與系統(tǒng)記帳定期核對,月初完成銀行對帳單的核對。1每月中旬裝訂憑證,生產統(tǒng)計表,電費表等,以備查?,F(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定,辦理如下交接手續(xù):(一)移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務會計憑證,已由移交人填制完畢。(五)保管期內材料采購入庫單和出庫單的存根,已裝訂成冊,編號為材字第X冊至第X 冊,共X X 冊(按月份裝訂,保存期3年),經點收無誤。(十)交接日期:199X年調月調日(十一)移交后,如發(fā)現(xiàn)原經營的會計業(yè)務中有違反財會制度和財經紀律等問題,仍由移交人負責?,F(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定,辦理如下交接事項:一、科內人員與分工:分管綜合財務;:分管成本核算;:分管損益與所有者權益、固定資產核算;:分管投資、債權、存貨、負債核算;:分管貨幣資金核算。《八五》發(fā)展規(guī)劃(財務部分)草稿1份,需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后,再上報主管局。七、本交接書一式四份移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份,廠部存檔一份。銀行存款余額xxx萬元,經編制“銀行存款余額調節(jié)表”核對相符。移交人:朱XX(簽名蓋章)接管人:金XX(簽名蓋章)監(jiān)交人:遲XX(簽名蓋章)XX公司財務處(公章)199X年X月X日
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