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最新外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報流程-預(yù)覽頁

2024-10-15 11:06 上一頁面

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【正文】 批出口數(shù)據(jù),進貨數(shù)量與出口數(shù)量應(yīng)該相等。四、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日(以出口貨物報關(guān)單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準(zhǔn),下同)起90日內(nèi),向我局申報辦理出口貨物退(免)稅手續(xù)。裝訂時企業(yè)打印的“出口貨物退稅匯總表”,“出口退稅進項憑證申報明細(xì)表”,“出口退稅出口申報明細(xì)表”應(yīng)排列在其它單據(jù)之前,并要求明細(xì)表上的序號和單據(jù)裝訂的順序相同。3.在接到《退稅申請書》并審核無誤后,打印《退稅審批表》,在《退稅申請書》及《退稅審批表》上簽署意見,當(dāng)日轉(zhuǎn)交科長崗位復(fù)審后轉(zhuǎn)計會科。用戶口令和權(quán)限的設(shè)置也在系統(tǒng)配置中操作。由于每年海關(guān)都要變換一次商品代碼,外貿(mào)企業(yè)申報系統(tǒng)的海關(guān)商品碼的更新也在“系統(tǒng)維護”下的“代碼維護”的“海關(guān)商品碼”菜單下“代碼讀入數(shù)據(jù)備份、導(dǎo)入功能① 系統(tǒng)配置設(shè)置與修改:執(zhí)行“系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進入編輯畫面,點擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作): 企業(yè)代碼:即本企業(yè)的10位海關(guān)代碼,如33039100000; 納稅人識別號:即本企業(yè)的稅務(wù)登記號15位號碼; 企業(yè)名稱:本企業(yè)的工商登記全稱;計稅計算方法:輸入數(shù)字“2”,單票對應(yīng)法; 開戶銀行名稱:如“中國銀行溫州市分行營業(yè)部” 銀行帳號:與上述開戶行對應(yīng)的退稅專用帳號; 換匯成本檢查:選“T”;進貨足額檢查:選“2”,同時檢查增值稅、消費稅; 是否預(yù)申報:選“T”。發(fā)現(xiàn)錯誤的,繼續(xù)修改。操作人姓名:錄入操作人漢字名稱;操作人級別:如果該軟件為多人同時操作,為避免出錯,日常操作時建議設(shè)置為1或2(0:系統(tǒng)管理員1:4)系統(tǒng)在出廠時已將所有商品代碼設(shè)為自用商品,為了提高企業(yè)輸入明細(xì)數(shù)在相關(guān)明細(xì)數(shù)據(jù)錄入欄當(dāng)中,可以以下拉菜單方式進行商品選擇,而無須錄入代碼,設(shè)置步驟如下: 必須以“管理員身份”(如sa)進入系統(tǒng),點擊菜單“系統(tǒng)維護”——“代碼維護”——“海關(guān)商品碼”,進入海關(guān)商品碼編輯模塊后,可以看到所有商品代碼在編輯窗口中“標(biāo)志”項均為“1”,意思就是說開始時系統(tǒng)將所有商品代碼都默認(rèn)為“自用代碼”,因此我們必須先撤銷所有商品的自用代碼標(biāo)志,再進行重新設(shè)置。并可將舊備份數(shù)據(jù)刪除,以減少磁盤空間占用。注: “分批單”一式四聯(lián),由出口企業(yè)填列報退稅機關(guān)審核出具,第一聯(lián):出口企業(yè)退稅憑證;第二聯(lián):退稅機關(guān)申報部門留存;第三聯(lián):退稅機關(guān)審核部門留存;第四聯(lián):出口企業(yè)留存。申報批次:當(dāng)月申報的批次數(shù)。(特別說明:上述金額錄0時,不要在備注欄加“WT”);計稅金額:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動生成,如果是分批單時,此處要填分批單上本次申報金額。審核結(jié)束后,在標(biāo)志欄會顯示“R”或“E”,R代表該條記錄正確,E代表該條記錄不正確,請檢查錯誤數(shù)據(jù)并改正后,再做一次檢查,直到正確為至,即標(biāo)志為“R”。(01)共12位注意:a、當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時,錄入“9位碼+‘0’+商品項號01”;b、當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時,有幾條記錄要逐條錄入幾次,在9位碼后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;c、假如關(guān)單上有4條記錄,第三條不申報退稅,錄入時則不錄入“003”項,第4條記錄仍應(yīng)錄“004”,其他不變。是計算換匯成本的依據(jù)核銷單號:9位碼,見報關(guān)單上的批準(zhǔn)文號商品代碼:出口商品的商品編號① 商品編碼:錄入10位商品編碼;同一商品名稱相同,對應(yīng)不同的征稅稅率,如征13的在10位商品編碼后加1,征17則加2。出口/進貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入(此功能僅供參考;業(yè)務(wù)簡單的企業(yè)以此界面錄入數(shù)據(jù)效率將有較大提高;此功能用于代替前面兩步操作)為了方便用戶進行數(shù)據(jù)錄入,此界面中可以同時錄入進貨和出口數(shù)據(jù),錄入規(guī)則同分別錄入進貨,出口是相同的,錄入后進行“數(shù)據(jù)分解”,系統(tǒng)會自動將數(shù)據(jù)分解為響應(yīng)的進貨和出口數(shù)據(jù)。無錯誤,點“關(guān)閉”即可。點擊“確定”彈出“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”窗口,顯出預(yù)申報數(shù)據(jù)存放路徑,以供遠(yuǎn)程申報上傳使用第七步:遠(yuǎn)程預(yù)審:登錄出口退稅遠(yuǎn)程申報系統(tǒng)選擇“外貿(mào)企業(yè)預(yù)審/退稅申報預(yù)審/申報數(shù)據(jù)上傳”,點擊“瀏覽”,通過預(yù)申報數(shù)據(jù)存放路徑找到預(yù)申報數(shù)據(jù)文件**********,點擊“上傳”,提示“上傳成功”。第八步:預(yù)審反饋信息處理,選擇“預(yù)審反饋處理/退稅申報預(yù)審信息接收”,在彈出的“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”對話框中,根據(jù)前一步稅務(wù)機關(guān)預(yù)審反饋信息下載保存的路徑,選擇選擇目標(biāo)文件為**********,系統(tǒng)提示“成功解壓,是否讀入”時,選擇“是”,彈出“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改),點擊“確定”,彈出“確定讀入上列數(shù)據(jù)嗎?”,選擇“是”,系統(tǒng)提示“成功讀入”,選擇“確定”選擇“預(yù)審反饋處理/退稅預(yù)審信息處理”,顯示具體的反饋信息,企業(yè)根據(jù)反饋信息來具體處理申報數(shù)據(jù),比如說數(shù)據(jù)不正確的修改數(shù)據(jù),電子信息未到的等待信息齊全等等。企業(yè)執(zhí)行“退稅正式申報軟盤”功能后,申報數(shù)據(jù)由本次申報轉(zhuǎn)為已申報狀態(tài),轉(zhuǎn)入申報系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)庫?!癢”:警告標(biāo)志。出口企業(yè)根據(jù)不同性質(zhì)的錯誤,分析產(chǎn)生的原因,并采取相應(yīng)的方法予以調(diào)整。涉稅證明(一)出口商品退運已補稅證明 出口企業(yè)將貨物報關(guān)實際離境出口后,因故發(fā)生退運情況,凡海關(guān)已簽發(fā)出口退稅報關(guān)單的,出口企業(yè)需出具主管其出口退稅的地(市)國家稅務(wù)局簽發(fā)的《出口商品退運已補稅證明》,海關(guān)方能辦理退運手續(xù)。出口企業(yè)填寫或錄入《出口商品退運已補稅證明》后,需持以下資料申請辦理《出口商品退運已補稅證明》:(1)出口貨物報關(guān)單(出口退稅聯(lián));(2)出口收匯核銷單(出口退稅專用)或外管局出具的該票貨物已(未)收匯證明;(3)出口貨物外銷發(fā)票;(4)稅收通用繳款書(原件及復(fù)印件,已退稅須提供)。屬于所屬期海關(guān)信息已到的,由企業(yè)先到調(diào)查部門開具海關(guān)核查函到海關(guān)核查,核查后,憑海關(guān)的出具的海關(guān)核對結(jié)果證明予以辦理。本崗位人員接受出口企業(yè)提供辦理出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的申請后,應(yīng)對審核無誤的證明分別按以下不同情況審核開具,并轉(zhuǎn)科長復(fù)審,復(fù)審后,返還企業(yè)。出口企業(yè)申請補辦需出具主管出口退稅的地(市)國家稅務(wù)局簽發(fā)的《關(guān)于申請出具(補辦報關(guān)單)證明的報告》(以下簡稱《補辦報關(guān)單證明》)。(2)計算機審核查找到報關(guān)單沒有退運,若已開出代理證明,則自動提示已開出代理證明及其數(shù)量,若計量單位一致,計算機自動審核,報關(guān)單信息中出口數(shù)量是否大于已開出代理證數(shù)量,若大于則審核通過,小于則提示出應(yīng)核實相關(guān)數(shù)據(jù);若計量單位不一致,則自動顯示出報關(guān)單信息中出口數(shù)量和已開出代理證明數(shù)量,人工判斷是否可以開具《補辦報關(guān)單證明》。12(5)如報關(guān)單無海關(guān)外部信息,由企業(yè)先到調(diào)查部門開具海關(guān)核查函到海關(guān)核查,核查后,憑海關(guān)的出具的海關(guān)核對結(jié)果證明予以辦理。本崗位人員出具《代理出口貨物證明》時,應(yīng)先審核受托方是否具有代理出口資格,委托方是否為有進出口權(quán)的外貿(mào)公司或出口自產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)。(3)計算機自動到海關(guān)報關(guān)單信息中查找報關(guān)單號,若查找到此票報關(guān)單號未辦理退稅,沒有辦理過退運補稅證明,但已開具代理證明計量單位一致,則計算機自動審核剩余數(shù)量與本次開出數(shù)量;若計量單位不一致,則自動提示出三個數(shù)量,即報關(guān)單信息中出口數(shù)量,已開具代理證明單數(shù)量,本次開具代理證明單數(shù)量,由審核人判斷。(6)計算機審核已辦理過退稅,計算機自動核實是否全部辦理退稅,若全額辦理退稅則提示應(yīng)查明原因,若沒有全額辦理退稅,則自動到待退庫中注銷本次開具代理出口數(shù)量;若待退稅數(shù)量小于本次開出代理證明數(shù)量則計算機提示應(yīng)查明原因。已開具證明及相關(guān)資料應(yīng)按季裝訂,于終了后歸檔(六)外貿(mào)企業(yè)進料加工貿(mào)易申請表根據(jù)《出口貨物退(免)稅管理辦法》的規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)以“進料加工”貿(mào)易方式進口料件,采用作價加工方式銷售進口料件,必須到主管退稅機關(guān)申請開具進料加工貿(mào)易申請表,應(yīng)納稅款在退稅款中抵扣,征稅機關(guān)予以免稅。(1)銷售進口料件的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))復(fù)印件和海關(guān)代征進口料件增值稅完稅憑證原件(復(fù)印件);(2)《進料加工登記手冊》復(fù)印件;(3)進口料件的進口報關(guān)單;(4)進口合同。(2)貨物出口后,出口企業(yè)應(yīng)憑來料加工出口貨物報關(guān)單和海關(guān)已核銷的來料加工登記手冊、收匯憑證向退稅機關(guān)辦理核銷手續(xù)。2.受理申請外貿(mào)企業(yè)代理生產(chǎn)企業(yè)進口料件(進料加工貿(mào)易方式),同時代理企業(yè)出口貨物。(2)對報送的有關(guān)資料進行審核,不得超計劃數(shù)量核簽證明,審核無誤后2個工作日內(nèi)在《準(zhǔn)予免稅購進出口卷煙證明》上簽署意見轉(zhuǎn)科長復(fù)核后加蓋公章,登記臺帳。(4)對生產(chǎn)卷煙的廠家主管征稅的稅務(wù)機關(guān)寄送的《出口卷煙已免稅證明》進行核對、登記、留存。并登記臺帳。整理相符發(fā)票(抵扣聯(lián))對應(yīng)的出口發(fā)票,出口報關(guān)單二、出口退稅申報(一)、外部數(shù)據(jù)采集下載出口報關(guān)單信息登入電子口岸網(wǎng)頁→出口退稅→下載***.xml文件插上口岸IC卡→進入出口退稅申報系統(tǒng)→外部數(shù)據(jù)采集→出口報關(guān)單讀入→核對關(guān)單出口關(guān)單確認(rèn)→數(shù)據(jù)檢查→全選,數(shù)據(jù)確認(rèn)匯率配置:關(guān)單出口日期第一個工作日的匯率,折百匯率海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置:01→出口明細(xì)申報表認(rèn)證發(fā)票信息讀入:認(rèn)證系統(tǒng)→下載認(rèn)證結(jié)果***.xml文件(二)、出口明細(xì)錄入關(guān)單信息讀入后自動帶出→輸入出口發(fā)票號→序號重排(物理序號)→修改關(guān)聯(lián)號→審核確認(rèn)→在關(guān)單右上角寫上對應(yīng)的關(guān)聯(lián)號①關(guān)聯(lián)號:所屬期4位+批次2位+序號4位(如1605 01 0001)②所屬期:如本月為6月,所屬期為201605進貨明細(xì)錄入(進項發(fā)票,抵扣聯(lián))①關(guān)聯(lián)號:與錄入出口關(guān)單時的關(guān)聯(lián)號對應(yīng)一致錄入所屬期,批次,序號,發(fā)票號碼,商品代碼,數(shù)量→回車→序號重排→審核認(rèn)可(三)、數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查:關(guān)單數(shù)量=發(fā)票數(shù)量,出現(xiàn)差異,倒回到進貨明細(xì)錄入修改換匯成本:預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查(四)、確認(rèn)明細(xì)申報(五)、免退稅申報退稅正式申報→查詢本次申報數(shù)據(jù)→退稅匯總申報表錄入→點擊增加,輸入申報年月→一直按回車到底→保存生成退(免)稅申報數(shù)據(jù)→存盤(六)、出口退稅綜合服務(wù)平臺辦稅區(qū)→免退稅預(yù)申報→申報數(shù)據(jù)上傳→操作顯示已完成→查看反饋信息下載 →有反饋疑點的,撤銷本次申報,倒回處理→沒有反饋疑點的,直接轉(zhuǎn)正式申報、(七)、打印退(免)稅申報數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報數(shù)據(jù):4份進貨明細(xì)申報數(shù)據(jù):4份退稅匯總申報表:3份(八)、裝訂退稅匯總申報表+出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)+進貨明細(xì)申報數(shù)據(jù),2份出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)+關(guān)單(復(fù)印件)+Invoice(復(fù)印件)進貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)+進項發(fā)票抵扣聯(lián)(正本)三、其他撤銷申報已申報出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢→轉(zhuǎn)待申報(點完后,進貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)會跟著一起轉(zhuǎn)待申報)
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