【摘要】內(nèi)審員培訓(xùn)教材-內(nèi)審檢查表標準條款審核
2025-07-04 21:27
【摘要】----東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審檢查表編號:20xx01表號:002受審核部門管理層部門負責(zé)人曹總/賈廠標準條款檢查內(nèi)容檢查紀錄
2025-05-29 20:07
【摘要】----東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審檢查表編號:20xx01表號:004受審核部門管理層部門負責(zé)人曹總/賈廠標準條款檢查內(nèi)容檢查紀錄
2025-05-29 20:06
【摘要】SUNWAY東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審檢查表編號:200501表號:003受審核部門管理層部門負責(zé)人曹總/賈廠標準條款檢查內(nèi)容檢查紀錄評價、權(quán)限和溝通?
2025-08-08 04:48
【摘要】第1頁共3頁體系審核檢查記錄表QR/CA015-03編號:審核過程名稱經(jīng)營計劃/質(zhì)量成本/人力資源/工作環(huán)境/過程監(jiān)測/數(shù)據(jù)分析涉及標準條款相關(guān)文件受審核部門總經(jīng)辦(生產(chǎn)
2025-01-06 20:33
【摘要】體系審核檢查記錄表QR/CA015-03編號:審核過程名稱經(jīng)營計劃/質(zhì)量成本/人力資源/工作環(huán)境/過程監(jiān)測/數(shù)據(jù)分析涉及標準條款相關(guān)文件受審核部門總經(jīng)辦(生產(chǎn))審核員審核日期受審核部門代表
2025-08-21 01:59
【摘要】第1頁共4頁體系審核檢查記錄表QR/CA015-03編號:審核過程名稱內(nèi)部溝通/量具控制/實驗室控制/產(chǎn)品檢驗/不合格品控制/糾正和預(yù)防措施/持續(xù)改進涉及標準條款相關(guān)文件
2025-01-06 20:32
【摘要】----東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審檢查表編號:20xx01表號:009受審核部門制造部部門負責(zé)人趙立華/劉發(fā)祥標準條款檢查內(nèi)容檢查
2025-05-29 20:03
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)審檢查表受審核部門:銷售部陪同接待人:審核日期:年月日NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價61是否對標書、合同或
2025-08-23 19:56
【摘要】內(nèi)審檢查表編號:MR/—04被審核部門:領(lǐng)導(dǎo)層審核員:審核日期:標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去?2.請總經(jīng)理談?wù)?,為使公司質(zhì)量管理體系正常運作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程,以確保其有效運行。4.公司選擇
2025-07-01 00:18
【摘要】IATF16949內(nèi)審檢查表一、IATF16949的應(yīng)用范圍編號檢查內(nèi)容1IATF16949的目的規(guī)定了汽車相關(guān)產(chǎn)品(包括裝有嵌入式軟件的產(chǎn)品)的設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn),以及(相關(guān)時)裝配、安裝和服務(wù)的質(zhì)量管理體系要求2影響組織設(shè)計和實施質(zhì)量體系的因素組織的環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險。說明:環(huán)境包含內(nèi)外部環(huán)境3組織利益相關(guān)及其期望4
2025-07-29 17:43
【摘要】海隆石油鉆具(無錫)有限公司受審核部門:技術(shù)部質(zhì)量部第1頁共2頁內(nèi)審檢查表QR/JZ-34№:021部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注文件控制1.質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是
2024-11-16 09:33
【摘要】安康運動器材有限公司 內(nèi)審檢查表編號:JXJLZJ-21受審核部門貿(mào)易部負責(zé)人劉穎審核日期2016-11-18審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn)場審核內(nèi)容審核依據(jù)審核記錄評價結(jié)果一?職責(zé)分配是否合理?有無變更??1、清
2025-07-29 18:57
【摘要】受審核部門:文管中心編制人/日期:周小麗/2013-4-1批準人/日期:審核準則:TS16949:2009,ISO14001:2004,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內(nèi)審員:吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款I(lǐng)SO1
2025-07-04 21:47
【摘要】企業(yè)內(nèi)審檢查表部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去?2.請總經(jīng)理談?wù)?,為使公司質(zhì)量管理體系正常運作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程,以確保其有效運行。4.公司選擇了哪些外包過程?對這些外包過程如何進行控制?
2025-06-30 18:01