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k3采購管理操作規(guī)程-預覽頁

2025-06-29 18:55 上一頁面

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【正文】 ...............................................................................4 采購業(yè)務處理 ..........................................................................................................................................4 采 購資 料 設 置 ..................................................................................................................................4 采 購業(yè)務處 理 ..................................................................................................................................5 采 購 系 統(tǒng)單 據及 報 表 查詢 ............................................................................................................40 委外加工 處 理 ................................................................................................................................41 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 4 頁 共 47 頁第 1 章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務處理基于上述前面的基礎,在初始化系統(tǒng)后, 業(yè)務系統(tǒng)就可以進行日常業(yè)務的處理。 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 5 頁 共 47 頁 采購業(yè)務處理 常用采購流程開 始采購訂單審核采購訂單結 束關聯(lián)外購入庫輸入采購發(fā)票審核采購發(fā)票 (鉤稽發(fā)票和入庫單 )審核后外購入庫單采購發(fā)票質檢員采購經理材料會計M R P 計劃單生經辦 M R P 計算后 , 形成 M R P 計劃單打印出采購訂單 , 傳真給供應商質檢人員根據采購檢驗申請單進行檢驗 , 并判斷是否合格和合格數量采購員關聯(lián)外購入庫單 , 錄入采購發(fā)票審核 、 鉤稽發(fā)票和入庫單及費用發(fā)票作入庫核算 并生成憑證由采購員負責審核采購訂單 , 對于超過最低價格時 , 由系統(tǒng)自動進行控制 , 不允許進行審核 。 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 14 頁 共 47 頁進行外購入庫核算:點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】,系統(tǒng)調出采購發(fā)票的界面,選擇需要核算的發(fā)票,點 擊“分配”按鈕,如下 圖所示費用分配的作用:將該筆采購業(yè)務中發(fā)生的費用按一定的方式分配到物料上,計入對應的原材料成本中。(100+150); 內存條:120=150200247。 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 15 頁 共 47 頁 核算的作用在于將該筆采購業(yè)務最終通過采購發(fā)票上的實際金額來確認物料的入庫成本,包括兩部分:原材料的實際價款和價外費用(兩者都不含稅),分別更新了外購入庫單上“金額”字段。勾上【選擇標志】點擊【生成憑證】的按鈕,系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫的憑證。直到收到發(fā)票時才確認應付賬款和材料的實際入庫成本。 9 月 8 日,財務 部支付上期購買電 源的剩余貨款,不含稅 單 價為 14 元;并收到石家莊電子廠開具電源的增值稅專用發(fā)票價稅合計 1, 元,經手人為滿軍(1)采購訂單:點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購訂單】—【采購訂單新增】,依此路徑進入采購訂單錄入界面,錄入日期、供 應商、物料代碼、數量等信息,然后將 單據保存并審核。 功能介紹 退貨業(yè)務基本流程: K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 37 頁 共 47 頁退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)票 案例 2022 年 8 月 10 日,向蘇州電子廠采購的 CPU 中 發(fā)現(xiàn)有 10 片質量不合格,采購部的吳偉通知倉管部的陳魚進行退貨處理,陳魚將這 10 片 CPU 由原材料倉庫退貨,財務部于 8 月 11 日收到蘇州電 子廠的退款以及紅字增值稅專用發(fā)票,合 計 5, 元,經手人為賈全。 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 46 頁 共 47 頁 委外加工處理 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 47 頁 共 47 頁
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