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《浙江拉秀時(shí)裝公司倉(cāng)庫(kù)管理制度》-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 同時(shí)開發(fā)票、收錢。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo) 簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。 1 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單,核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦 各項(xiàng)手 6 續(xù)。 出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否 則拒絕出庫(kù)。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”,然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn) 行審核。 禁止虛開無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。 倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清 點(diǎn)入庫(kù)后,應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。日常備貨采購(gòu)指商務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行 情主動(dòng)備貨,預(yù)算清單由商務(wù)下;業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨,預(yù)算清單仍由商務(wù)下,但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。 一、 采購(gòu)入庫(kù)管理 : 商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致,貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單,并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負(fù)。 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時(shí),公司將根據(jù)訂單金額每天加收 1‰管理費(fèi),統(tǒng)計(jì)樣表見附件:過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。 倉(cāng)庫(kù)每天記帳,次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單,出庫(kù)單一式四聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià);與發(fā)貨單配對(duì),并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。 1 商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出 ” 原則,以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。 附件: 銷售出庫(kù)流程 、 銷售預(yù)算清單傳遞流程 、 銷售訂單傳遞流程 、 發(fā)貨單傳遞流程 、 送貨單傳遞流程 、 出庫(kù)單傳遞流程 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣,特做如下規(guī)定: 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品,經(jīng)總經(jīng)理審批后,從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。 銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨,內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒(méi)有的商品時(shí),如果預(yù)先知道銷售時(shí)間,應(yīng)提前填寫預(yù)算清單,通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單;如果是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的銷售,客戶要求馬上提貨,可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章,倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在 預(yù)算清單上加蓋“已錄”章,倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單,在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章,并手工開 具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶,一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 附件: 物資借用流程 五、 商品贈(zèng)送管理 商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。 各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算,于當(dāng)年 12 月 20 日前制定出全年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算,分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。 倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表,報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度,報(bào)表一式三份,一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式,調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì),填寫調(diào)撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。 各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單,關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)單,具體操作銷售出庫(kù)流程 每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。 商務(wù)審核預(yù)算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無(wú)誤的輸入訂單,訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 銷售借用特指緊急放行出庫(kù),必須經(jīng)過(guò)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行,并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。 倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。 月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。 ( 2) 業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品,將商品返回給客戶。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務(wù)員。 退貨管理 ( 1) 業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單 報(bào)主管審批后,辦理退貨手續(xù)。不良品的入庫(kù)價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定,退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。 13 ( 8) 退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置,資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理,具體鑒定時(shí)間在 《 工作聯(lián)系》單中規(guī)定。 ③ 運(yùn)輸單位造成的,由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失,包括來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。退貨返修指客戶退貨后,倉(cāng)庫(kù)和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。 ( 5) 返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,登記返修商品臺(tái)帳,并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用,并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。 分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù),在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。 分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。對(duì)往年有銷量,而季節(jié)性供貨的商品,應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。 十二、 倉(cāng)庫(kù)日常管理 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù),都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。 月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所 有庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請(qǐng)有關(guān)部門處理。 十四、 現(xiàn)場(chǎng)管理 倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序,按先進(jìn)先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨 要求)按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)(可采用標(biāo)牌)。 本制度從 20xx 年 1 月 1 日起執(zhí)行,以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。 倉(cāng)庫(kù):審核銷售預(yù)算清單、訂單,準(zhǔn)備貨源( Y/N) 預(yù)算清單(一式四聯(lián))。 商品贈(zèng)送預(yù)算清單(一式三份) 出庫(kù)流程與商品銷售出庫(kù)流程相同。 倉(cāng)庫(kù):核銷送貨單 返回業(yè)務(wù)員修改 送貨單(一式四聯(lián)), 27 (二)其他借用流程: N Y N N Y 借用人:填寫借條 部門主管:審核借條( Y/N) 填寫設(shè)備、工具借條(一式二聯(lián)),表 11 倉(cāng)庫(kù):審核借條,備貨,發(fā)貨( Y/N) 業(yè)務(wù)員:簽單、提貨 業(yè)務(wù)員:在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品 ,送維修部檢測(cè) ,并通知倉(cāng)庫(kù) . 倉(cāng)庫(kù):清點(diǎn)檢測(cè)后的商品 ,是否報(bào)廢( Y/N) 倉(cāng)庫(kù):核銷借條、歸還商品 按銷售出庫(kù)流程補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù) 返回借用人修改 返回業(yè)務(wù)員修改 維修部:進(jìn)行質(zhì)量檢 驗(yàn) ,出具檢測(cè)報(bào)告 . 填寫檢測(cè)報(bào)告 (一式三份 ),表 12. 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì): DR:其他應(yīng)收款 — 借用人 CR:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 28 七、 維修、更換、退貨和 返修流程 (一)商品維修后返回流程 維修部:登記維修記錄,進(jìn)行維修,維修后通知業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員:查明原因或通知技服人員查明原因( Y/N) 客戶:通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務(wù)員:填寫工作聯(lián)系單通知維修部 業(yè)務(wù)員:將維修好的送達(dá)客戶 客戶:簽收商品 29 (二)商品更換流程 N Y N Y 維修部:登記維修記錄,進(jìn)行質(zhì)量鑒定,填寫商品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告,通知業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員:查明原因或通知技服人員查明原因( Y/N) 客戶:通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務(wù)員:將商品返回客戶 參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù) 參照銷售出庫(kù)手續(xù)辦理商品出庫(kù)手續(xù) 部門主管:審批是否同意更換( Y/N) 填寫檢測(cè)報(bào)告( 一式三份) 業(yè)務(wù)員:填寫工作聯(lián)系單通知維修部 30 (三)退貨流程 1.銷售退貨流程 Y N Y Y N Y Y N Y 倉(cāng)庫(kù):審核紅字銷售預(yù)算清單,清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符 ,合格品入總倉(cāng)庫(kù),不合格品入不良品庫(kù),是否合格( Y/N) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):審核紅字銷售訂單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 退貨單位:簽單、回執(zhí) 商務(wù)部:審核紅字銷售預(yù)算清單,輸入訂單 . 關(guān)聯(lián)生成紅字出庫(kù)單 ,一式四聯(lián),開具紅字發(fā)貨單 ,與紅字銷售訂單配對(duì) ,送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì) . 業(yè)務(wù)員 :查找原銷售預(yù)算清單,填寫紅字銷售預(yù)算清單(一
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