【摘要】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計劃和報告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應(yīng)付帳款 3-61 責任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購買行
2025-03-26 23:50
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制審計 企業(yè)內(nèi)部控制審計 課 后 作 業(yè) 教師:陳老師 學生:何敏 學號:201108050326 一.請簡述什么是內(nèi)部控制的規(guī)范體系? 答:內(nèi)部控制規(guī)范體系,主...
2024-11-14 18:01
【摘要】畢業(yè)設(shè)計(論文)題目:論現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制制度的問題與完善姓名甘廣月專業(yè)會計學班級CS0909301指導(dǎo)教師周楊南京航空航天大學2011年12月目
2025-04-13 01:51
【摘要】論現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要性摘要:隨著巴林銀行、安然公司、世通公司、中國航油等國內(nèi)外公司因企業(yè)內(nèi)部控制缺失或無效導(dǎo)致的企業(yè)失敗案例的不斷發(fā)生,使企業(yè)的管理者和理論研究者充分認識到建立完善的企業(yè)內(nèi)部控制
2024-10-26 13:57
【摘要】第一篇:現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制制度的難點及其理性思考 I:現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制制度的難點及其理性思考 內(nèi)部控制制度是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。不斷完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,對于防范舞弊,減少損失,提高資本的獲利能...
2024-11-15 22:40
【摘要】MOTOROLA內(nèi)部控制標準1.0一般控制要求2.0收人周期3.0采購周期4.0工資周期5.0制造周期6.0融資周期8.0計算機系統(tǒng)控制一、序言自1979年,摩托羅拉就已正式闡明一項公司完善經(jīng)營和財務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標準的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定,實行可靠的經(jīng)營和財
2025-07-14 17:56
【摘要】61/61企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程 內(nèi)部控制,在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上,由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中創(chuàng)造;并審計人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長的產(chǎn)生和發(fā)展過程中,大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個歷史階段?! ?一)萌芽期一一內(nèi)部牽制 內(nèi)部控制,作為一個專用名詞和完整概念
2025-07-09 12:55
【摘要】30/30內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級: □管制文件 □非管制文件文件履歷紀要頁文 件 發(fā) 行 單 位文 件 管 制 等 級管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀 錄版次修 訂 內(nèi) 容核準
2025-04-08 11:12
【摘要】內(nèi)部控制與企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范中國證監(jiān)會會計部李維友2021年8月14日1目錄一、上市公司為何需要健全有效的內(nèi)部控制二、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范三、中國上市公司內(nèi)部控制實證研究四、如何實施企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范2一、上市公司為何需要健全有效的內(nèi)部控制3
2025-01-16 17:50
【摘要】1企業(yè)內(nèi)部控制理論與實務(wù)2?內(nèi)部控制的概念?內(nèi)部控制五要素內(nèi)部控制的定義3在組織內(nèi)建立經(jīng)營政策、標準和程序,并通過各級管理層和員工有效運行,以此來防范風險,達成組織的目標。組織中的所有人員都負有相應(yīng)的職責。4控制為什么++控
2025-05-15 01:13
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制制度——上海施貴寶案例研究?內(nèi)部控制是企業(yè)為保證財產(chǎn)的完整,會計信息的正確和可靠,經(jīng)營目標的實現(xiàn),防止弊端,避免失誤,提高效率和效益,而對其內(nèi)部各職能部門和人員業(yè)務(wù)活動、管理活動所采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的規(guī)劃、控制、調(diào)節(jié)和考核工作。內(nèi)部控制制度即是關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計、規(guī)劃的規(guī)章制度和組織經(jīng)營管理
2025-01-10 09:49
【摘要】萊西市會計培訓中心2022年7月17日星期日歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)邵占夏萊西市會計培訓中心2022年7月17日星期日第四講采購與付款內(nèi)部控制?邵占夏萊西市會計培訓中心2022年7月17日星期日采購循環(huán)常見弊端盲目采購、積壓變質(zhì)收受回扣、中飽
2025-06-21 07:44
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)構(gòu)建2022年2月課程安排?建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的動因?管理制度控制?組織結(jié)構(gòu)控制?業(yè)務(wù)流程控制?案例分析?問題解答建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的動因股東大會董事會監(jiān)事會審計委員會總經(jīng)理公司治理結(jié)構(gòu)
2025-01-21 14:14
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范問題:從我國部分知名企業(yè)的破產(chǎn)看企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)第一章、企業(yè)內(nèi)部控制的全面分析1、內(nèi)控的概念內(nèi)部控制是為合理保證單位經(jīng)營活動的效益性、財務(wù)報告的可靠性和法律法規(guī)的遵循性,而自行檢查、制約和調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)活動的自律系統(tǒng),其貫串于經(jīng)營活動的全部過程。內(nèi)
2025-05-13 11:09
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范企業(yè)的不同發(fā)展階段轉(zhuǎn)型階段創(chuàng)業(yè)階段成熟階段優(yōu)點一、吃苦耐勞,有非常強凝聚力二、靈活多變,對環(huán)境有極快的反映能力。三、團隊之間有很好的信任,不拘泥于規(guī)章制度。效率很好!不足一、規(guī)模有限、無法完成較大的任務(wù)。二、缺乏足夠的能力
2025-01-16 11:10