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財務預算實施狀況及來年草案報告與財政上半年監(jiān)察工作總結匯編-全文預覽

2024-11-23 02:11 上一頁面

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【正文】 等831萬元,并積極幫助企業(yè)申報“新產(chǎn)品開發(fā)補助”、“中小企業(yè)國際市場開拓資金”等各類省級扶持經(jīng)濟發(fā)展項目;大力支持構建自主創(chuàng)新平臺。針對上半年經(jīng)濟財政形勢,各級財政部門主動調整財稅收入征收導向,從單純注重數(shù)量增長向兼顧數(shù)量和質量同步增長轉變,在采取相應增收措施,確保財政收入應收盡收和及時入庫的基礎上,著力提高稅收收入占一般預算收入比重,進一步優(yōu)化財政收入結構。16月份全市完成財政總支出766791萬元,%,%,其中:一般預算支出完成419947萬元,%,%;政府基金支出完成213219萬元,%,%;社?;鹬С鐾瓿?33625萬元,%,%。各位代表,年我縣財政工作任務繁重,機遇與挑戰(zhàn)并存,我們一定要把思想統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來,自覺接受縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,堅定信心,搶抓機遇,扎實工作,確保完成年預算目標任務,為加快我縣經(jīng)濟社會發(fā)展做出新貢獻!財政上半年監(jiān)察工作總結上半年,市財政部門緊緊圍繞全市“優(yōu)化發(fā)展、加速提升”大局,以深入開展思想解放大討論活動為契機,著力破解財政改革發(fā)展難題,加快創(chuàng)新財政工作思路和舉措,主動作為,扎實工作,努力促進全市經(jīng)濟和社會事業(yè)“更好更快”發(fā)展。全面啟動國庫集中支付制度改革,推進國庫執(zhí)行動態(tài)監(jiān)督工作,形成預算編制與執(zhí)行相互呼應、相互制衡的高效運行機制。加大交通投入力度,加快交通事業(yè)發(fā)展。推進廉租住房和農(nóng)村危舊房改造建設,改善城鄉(xiāng)居住條件。三是推動醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。擴大社會保障覆蓋范圍,繼續(xù)落實農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、社會救助等社會保障制度,確保群眾切身利益。深入研究因經(jīng)濟波動和稅收政策調整影響財政收入的各種因素,規(guī)范稅收秩序,多管齊下,堵塞漏洞,加強對重點行業(yè)的稅收征管,確保應收盡收。繼續(xù)開展“家電下鄉(xiāng)”、家電以舊換新等活動,為人民群眾帶來實實在在的利益。(一)進一步圍繞全縣發(fā)展大局,促進經(jīng)濟增長。各位代表,年全縣財政收入增長20%以上,與全縣經(jīng)濟發(fā)展增長水平是相符的,是積極穩(wěn)妥的。綜合考慮我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的速度、規(guī)模、質量和增長預期,在認真分析財源基礎、結構、潛力和政策因素的基礎上,確定我縣年財政預算編制總的指導思想是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導,繼續(xù)深入貫徹落實科學發(fā)展觀,圍繞縣“十二五”規(guī)劃和縣委、縣政府工作重點,按照構建和諧社會和完善公共財政體制的要求,以保障民生為重點,進一步優(yōu)化支出結構;以細化審核項目支出預算為重點,繼續(xù)推進預算編制改革和制度創(chuàng)新,完善預算決策和管理制度,進一步增強預算編制的準確性;以加強支出管理、提高支出執(zhí)行率為重點,進一步增強預算執(zhí)行的規(guī)范性和預算監(jiān)督的有效性;促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、區(qū)域協(xié)調發(fā)展、社會和諧發(fā)展。全年完成政府非稅收入17987萬元,%,增加8710萬元。積極推進項目支出績效評價管理,將評價結果作為下年度部門預算安排和資金撥付的重要依據(jù)。認真落實黨政機關厲行節(jié)約要求,大力壓縮一般性支出,全力提高民生保障水平。充分發(fā)揮財政服務發(fā)展的職能作用,大力支持新區(qū)基礎設施建設,促進新區(qū)發(fā)展;認真貫徹落實“家電下鄉(xiāng)”、“汽車、摩托車下鄉(xiāng)”和家電以舊換新等惠農(nóng)政策,發(fā)放補貼資金953萬元;加大建設投資公司融資力度,有效緩解了政府重點工程項目資金供需矛盾。具體表現(xiàn)在以下幾個方面:一是財政收入實現(xiàn)歷史性突破。分部門國稅完成46328萬元,地稅完成40587萬元,財政完成34084萬元。年財政預算執(zhí)行情況年是“十一五”規(guī)劃的收官之年,也是我縣財政工作擺脫金融危機困擾,財政收入恢復平穩(wěn)較快增長的關鍵一年,縣鄉(xiāng)兩級財政部門認真落實中央、省、地、縣的決策部署,搶抓機遇,扎實工作,年初預定的目標順利實現(xiàn),有力地促進了全縣經(jīng)濟社會又好又快、更好更快地發(fā)展。財務預算實施狀況及來年草案報告與財政上半年監(jiān)察工作總結匯編第 18 頁 共 18 頁財務預算實施狀況及來年草案報告過去五年,是縣經(jīng)濟社會發(fā)展極不平凡的五年,也是財政整體工作取得突破性進展的五年。全縣“保增長、保運轉、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”目標全面實現(xiàn),為縣域經(jīng)濟社會健康發(fā)展做出了應有的貢獻。一般預算收入實現(xiàn)58062萬元,%,增幅位列全區(qū)第一。年財政工作始終堅持以人為本、關注民生,努力促進科學發(fā)展、和諧發(fā)展,財稅改革不斷深化,財政管理更加規(guī)范,有力地支持了全縣經(jīng)濟社會及各項事業(yè)的發(fā)展。二是促進經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展。通過“一卡通”發(fā)放涉農(nóng)補貼資金2120萬元,;發(fā)放義務教育階段教師績效工資21100萬元;完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設;支持計劃生育事業(yè),計生投入380萬元;全面實施事關困難群眾和弱勢群體的“民心工程”,讓人民群眾共享公共財政陽光的溫暖。積極探索國庫集中支付改革新思路,規(guī)范資金管理流程。著力推進政府非稅收入管理改革,規(guī)范收入分配秩序,堅決杜絕部門滯留、挪用非稅收入,有效落實“收支兩條線”管理,為推進部門綜合預算和國庫集中支付制度改革打下堅實基礎。年財政預算草案年是“十二五”規(guī)劃實施的第一年,財政收支目標的確定要符合我縣未來五年經(jīng)濟社會發(fā)展的實際和預期。二、財政支出主要項目安排年的財政收支平衡情況是:
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