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正文內(nèi)容

備用金管理制度-全文預(yù)覽

  

【正文】 次月起全額扣除該部門(mén)負(fù)責(zé)人的工資用于抵償借款,直至還清借款為止。三、管理單位::; ;。,對(duì)無(wú)故拖延者,財(cái)務(wù)部辦事處發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者,財(cái)務(wù)部辦事處將從下月起直接從借款人獎(jiǎng)金中抵扣,不再另行通知。 借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在六日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦事處索取“報(bào)銷(xiāo)單”,填寫(xiě)好“報(bào)銷(xiāo)單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容,按《管理審批權(quán)限》進(jìn)行簽字審批流程,再將“報(bào)銷(xiāo)單”返回財(cái)務(wù)部辦事處,財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核,審核無(wú)誤后,辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。,從而提高工作效率,但必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪用和貪污,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。各部門(mén)未經(jīng)特許,不得印制或購(gòu)買(mǎi)任何票據(jù)。(2)經(jīng)二次催款有不結(jié)賬,計(jì)劃財(cái)務(wù)部扣發(fā)借款人的工資。暫付款必須遵循下列報(bào)銷(xiāo)時(shí)間:(1)差旅費(fèi)在回校一周之內(nèi)結(jié)算。暫付款必須遵循下列原則:(1)預(yù)付給外單位的各種工程款、設(shè)備款、材料款等必須按照簽訂的合同或協(xié)議支付。出差借支的備用金,應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行核定。加班費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等,由各部門(mén)自己制單造冊(cè),經(jīng)主管總經(jīng)理簽字后,到計(jì)財(cái)部領(lǐng)取。支票使用后,應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理注銷(xiāo)手續(xù),最遲不得超過(guò)支票使用后3天。支票存根聯(lián)歸還時(shí),所附單據(jù)必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人簽字。備用金一般不超過(guò)1000元,如確因工作需要增加額度,須經(jīng)主管部經(jīng)理審批。備用金只能用于所申請(qǐng)的業(yè)務(wù),不得挪作他用。(五)備用金借支人員內(nèi)部調(diào)動(dòng)或外調(diào)、辭退、辭職時(shí),應(yīng)先到財(cái)務(wù)部辦理備用金清理手續(xù)。借用的備用金必須在辦理完業(yè)務(wù)后7天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)清賬,超過(guò)7天的單據(jù)財(cái)務(wù)人員有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo)。辦公室:市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部:其他部門(mén):(四)(五)因公出差的業(yè)務(wù)人員: 其他規(guī)定:各部門(mén)在辦理特定項(xiàng)目所需大額現(xiàn)金時(shí),可采用書(shū)面報(bào)告形式經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理轉(zhuǎn)項(xiàng)審批。第五條 備用金借支程序借款人提出申請(qǐng)、填寫(xiě)“請(qǐng)款申請(qǐng)書(shū)”→所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人審批→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審定、確定備用金定額→總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字→借款人填寫(xiě)“借據(jù)” →出納員確定手續(xù)齊全后按定額借出現(xiàn)金→借款人在使用備用金后及時(shí)憑單據(jù)報(bào)銷(xiāo)→財(cái)務(wù)部支付現(xiàn)金補(bǔ)足備用金定額。(一)(二)(三)(四)經(jīng)常性因公出差的業(yè)務(wù)人員的差旅費(fèi); 司機(jī)人員的出差費(fèi)用(包括油料、過(guò)橋費(fèi)等); 辦公室日常辦公費(fèi)用等支出; 公司領(lǐng)導(dǎo)成員、部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展業(yè)務(wù)的支出??偨?jīng)理:副總經(jīng)理: 公司部門(mén)。(二)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)該加強(qiáng)備用金的管理工作,因公借備用
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