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中小企業(yè)規(guī)范化管理成套解決方案[002]-全文預(yù)覽

2025-05-24 04:34 上一頁面

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【正文】 改進(jìn)簽訂正式項(xiàng)目合同結(jié)束通過公關(guān)活動,獲取客戶購買產(chǎn)品的意向,對產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求,需求數(shù)量的預(yù)測,服務(wù)保障要求等需求信息。如果公關(guān)達(dá)成既定目的,則準(zhǔn)備后續(xù)活動,如商務(wù)談判,樣品、能力、體系的認(rèn)證或?qū)徍?;如果沒有達(dá)成目的,則必須改進(jìn)。供貨協(xié)議或合同、初步項(xiàng)目合同已簽訂的協(xié)議、合同客戶、競爭對手等市場信息形成初步的客戶信息表與客戶建立關(guān)系是否需要招標(biāo)的結(jié)論確定一個團(tuán)隊(duì)初步項(xiàng)目合同成功進(jìn)入客戶合格供應(yīng)商名單,正式簽訂供貨協(xié)議或合同正式項(xiàng)目合同獲得訂單,產(chǎn)品被客戶接受,回款到位從老客戶獲得新產(chǎn)品供貨資格、定型產(chǎn)品更大的供貨量給予獎勵,定提成比例定提成比例給予獎勵,設(shè)定提成比例。由公司根據(jù)與客戶簽訂的供貨合同,在初步項(xiàng)目合同基礎(chǔ)上詳細(xì)規(guī)定提成額度,形成正式合同。以公司的名義面向市場部各營銷團(tuán)隊(duì)發(fā)標(biāo),各團(tuán)隊(duì)提交自己的方案由公司組織評審,最終確定一個中標(biāo)的團(tuán)隊(duì)。:3.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種方案、具體的獎懲計劃,必要時參與或支持重大的營銷活動;3.2市場部:具體實(shí)施營銷活動,及時報告工作進(jìn)展與結(jié)果,與相關(guān)部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持;3.3研發(fā)部:實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā),為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術(shù)支持。通過核心價值鏈活動,實(shí)現(xiàn)公司自身的價值,滿足市場需求,并持續(xù)開拓,不斷壯大,達(dá)成原景。通過市場營銷,分析市場結(jié)構(gòu)、分布、需求及其趨勢,制定對應(yīng)的市場營銷戰(zhàn)略,把握客戶明確的、潛在的各類需求,策劃合理的營銷方案給予滿足,并及時將各類市場信息提供給研發(fā)、制造、品保等相關(guān)部門,及時獲取相關(guān)部門對營銷活動的支持。數(shù)量)100%經(jīng)理、會計經(jīng)理、會計經(jīng)理、會計經(jīng)理、會計經(jīng)理、會計、出納經(jīng)理、會計、出納每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年2.業(yè)務(wù)流程愿景:樹立自身品牌,在通訊電源領(lǐng)域進(jìn)入國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商行列。計劃完成數(shù)量)100%(實(shí)際完成優(yōu)化數(shù)量247。次數(shù))100%經(jīng)理、人力資源科經(jīng)理、人力資源科經(jīng)理、人力資源科經(jīng)理、人力資源科經(jīng)理、人力資源科經(jīng)理、人力資源科、行政科經(jīng)理、人力資源科、行政科經(jīng)理、人力資源科、行政科經(jīng)理、人力資源科、行政科每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年1.8財務(wù)部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計算方法考核對象考核頻率123456資金周轉(zhuǎn)效率成本率應(yīng)付賬款按期支付率財務(wù)報表/報告及時完成率財務(wù)管理流程優(yōu)化率培訓(xùn)計劃完成率(月主營業(yè)務(wù)收入凈額247。被調(diào)查員工總數(shù))100%(實(shí)際優(yōu)化/改革的流程/制度數(shù)247。計劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)量)100%經(jīng)理、制造科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科制造科制造科、設(shè)備科制造科、設(shè)備科經(jīng)理、制造科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年*分產(chǎn)品一次直通率=該產(chǎn)品在各工序一次合格率的乘積1.6品保部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計算方法考核對象考核頻率12345678檢驗(yàn)正確率檢驗(yàn)及時率質(zhì)量成本超額率一次直通率客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度供應(yīng)商優(yōu)良率質(zhì)量管理體系持續(xù)維護(hù)與改進(jìn)工作計劃完成率質(zhì)量培訓(xùn)計劃完成率(1—檢驗(yàn)錯誤次數(shù)/總檢驗(yàn)次數(shù))100%(按時完成檢驗(yàn)批次數(shù)/總檢驗(yàn)批次數(shù))100%(質(zhì)量成本實(shí)際—質(zhì)量成本目標(biāo))/質(zhì)量成本目標(biāo)分產(chǎn)品一次直通率的幾何平均值*調(diào)查獲得滿意度算術(shù)平均值(合格供應(yīng)商考核成績達(dá)優(yōu)良數(shù)量/合格供應(yīng)商總數(shù))100%(實(shí)際完成事項(xiàng)數(shù)量/計劃完成事項(xiàng)數(shù)量)100%(實(shí)際完成培訓(xùn)/計劃完成培訓(xùn))100%經(jīng)理、檢驗(yàn)科經(jīng)理、檢驗(yàn)科經(jīng)理經(jīng)理、品質(zhì)工程科經(jīng)理、檢驗(yàn)科、品質(zhì)工程科經(jīng)理、品質(zhì)工程科經(jīng)理、體系管理科經(jīng)理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每半年每年每年1.7管理部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計算方法考核對象考核頻率1234567人力資源成本控制達(dá)標(biāo)率招聘計劃完成率公司培訓(xùn)計劃完成率全公司績效考核完成率人員淘汰率員工滿意自身業(yè)務(wù)能力提升7.1人力資源/行政管理的流程優(yōu)化/制度改革7.2部門員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)(1—人力成本超標(biāo)部分247。計劃完成內(nèi)部挖潛指標(biāo))100%(持證上崗員工數(shù)247。工作時間)100%(有標(biāo)準(zhǔn)、并按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工序/工位數(shù)量247。全部生產(chǎn)指令單數(shù))100%(實(shí)際制造成本降低比例247。調(diào)查次數(shù))100%(及時解決問題次數(shù)247。1.2市場部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計算方法考核對象考核頻率1234561..1銷售額 市場占有率利潤回款率產(chǎn)品單價X銷量本公司銷售量占客戶總購買量的比例(產(chǎn)品價格—產(chǎn)品成本)X銷量(實(shí)收貨款/應(yīng)收貨款)X100%各項(xiàng)滿意度調(diào)查指標(biāo)的加和達(dá)到滿意標(biāo)準(zhǔn)以上的客戶數(shù)量占所有被調(diào)查客戶數(shù)量的比例真實(shí)需求品種占所有傳遞給研發(fā)部品種的比例達(dá)成正式銷售的數(shù)量占傳遞給計劃部、制造部總量的比例實(shí)際有效培訓(xùn)項(xiàng)目、次數(shù)占原計劃的比例實(shí)際改進(jìn)、新增管理流程占現(xiàn)有管理流程的比例部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每年每年1.3研發(fā)中心目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計算方法考核對象考核頻率123456新產(chǎn)品開發(fā)—成功完成率成型產(chǎn)品設(shè)計優(yōu)化—完成率器件通用率對客戶培訓(xùn)、技術(shù)支持—滿意率對制造過程的支持—問題及時解決率部門能力提升6.1培訓(xùn)計劃完成率6.2人員結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率(規(guī)定時間段實(shí)際成功完成項(xiàng)目數(shù)量247。中小企業(yè)規(guī)范化管理成套解決方案 目 錄前言1.目標(biāo)體系.......................…………………………………………(1 – 9)1.1公司總目標(biāo)及分解 ………………………………………………………...…( 1 )1.2市場部目標(biāo)體系……………………………………………………………...( 2 )1.3研發(fā)中心目標(biāo)體系…………………………………………………………...( 3 )1.4計劃物流部目標(biāo)體系………………………………………………………..(45)1.5制造部目標(biāo)體系……………………………………………………………..(67)1.6品保部目標(biāo)體系………………………………………………………………( 7 )1.7管理部目標(biāo)體系………………………………………………………………( 8 )1. 8財務(wù)部目標(biāo)體系……………………………………………………………...( 9 )2.業(yè)務(wù)流程…..………………………………………………….(10118)2.1公司業(yè)務(wù)運(yùn)作模式…………………………………………………………..( 10 )2.2市場營銷管理流程………………………………………………………..(1128)2.3研發(fā)管理流程………...…………………………………………………...(2952)2.4計劃物流控制流程……………………………………………………..…(5371)2.5制造控制流程……………………………………………………………..(7284)2.6 服務(wù)體系框架……………………………………………………...……...(8587)2.7產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)管理流程…………………………………… (8898) 2.8 人力資源管理流程………………………………………………………(99108)2.9 財務(wù)支持與監(jiān)控流程…………………………………………………..(109118)3.核心職責(zé)與崗位說明書3.1管理層核心職責(zé) 3.2市場部核心職責(zé)與崗位說明書3.3研發(fā)中心核心職責(zé)與崗位說明書3.4計劃物流部核心職責(zé)與崗位說明書3.5制造部核心職責(zé)與崗位說明書3.6品保部核心職責(zé)與崗位說明書3.7管理部架構(gòu)與職責(zé)3.8財務(wù)部組織架構(gòu)與職責(zé) 前 言本方案是從按‘平衡記分卡’模式建立的總目標(biāo)出發(fā),即按‘財務(wù)指標(biāo)—客戶指標(biāo)—內(nèi)部運(yùn)作過程指標(biāo)—學(xué)習(xí)與提升指標(biāo)’設(shè)定公司實(shí)現(xiàn)高速成長、永續(xù)經(jīng)營目的所必須關(guān)注的要素,并按各部門的職能進(jìn)行分解,制定了市場部、研發(fā)中心、計劃物流部、制造部、品保部、管理部、財務(wù)部核心目標(biāo)。190 / 1941.目標(biāo)體系1.1公司總目標(biāo)及分解公司總目標(biāo)市場部研發(fā)部計劃物流部制造部品保部管理部財務(wù)部財務(wù)指標(biāo)1.銷售額ABBB2.利潤ABBB3.銷售回款A(yù)B4.資金周轉(zhuǎn)效率BBBA5.成本BBBBBBA客戶指標(biāo)1.成品質(zhì)量BBAB2.成品交貨期BBBAB3.客戶服務(wù)ABBB4.客戶關(guān)系A(chǔ)BB過程指標(biāo)1.新產(chǎn)品開發(fā)BABBBB2.供應(yīng)鏈管理ABBB3.制造過程控制BBABB4.資源提供(人力、物力、資金等)BBAB學(xué)習(xí)與提升標(biāo)準(zhǔn)化/規(guī)范化建設(shè)BBBBABB業(yè)務(wù)流程改進(jìn)/再造BBBBABB學(xué)習(xí)、培訓(xùn)(知識、技能)BBBBBAB其中A表示以該部門為主導(dǎo)的職責(zé),B表示必須參與的職責(zé)??偲骷贩N數(shù))100%(客戶滿意次數(shù)247。計劃達(dá)標(biāo)總數(shù))100%經(jīng)理、項(xiàng)目工程師經(jīng)理、項(xiàng)目工程師經(jīng)理、項(xiàng)目工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年1.4計劃物流部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計算方法考核對象考核頻率12
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