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集團公司財務管理內部交易管理辦法-全文預覽

2025-05-04 03:26 上一頁面

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【正文】 內部交易確認單銷售方購買方交 易 內 容協(xié)議價格交易數(shù)量交易金額交易完成日期備注銷售方負責人:購買方負責人:XXXX財務管理部意見總裁批準注:1,本交易單一式三份,分別在銷售方、購買方及XXXX財務管理部存檔。 上述內部交易確認單由銷售方提交給XXXX財務管理部審核。 因上述內部交易行為引起的各核算主體之間資金占用按《XXXX集團銀行資金管理規(guī)范》中的相關規(guī)定執(zhí)行。:(規(guī)范該類型內部交易能夠使集團整體減少增值稅支出。 經(jīng)濟和競爭原則為了促進各核算主體降低成本,提高服務質量,集團總部鼓勵各核算主體之間進行內部交易但并不限制集團內各核算主體向外單位購買價廉物美的產(chǎn)品或優(yōu)質的服務,但如果涉及金額較大(暫定為年采購額五萬元或每次采購額兩萬元以上的交易)應由總經(jīng)理室決定是否采購。 各主體根據(jù)本實施辦法履行相關手續(xù)。3.職責 XXXX財務管理部負
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