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黑龍江辰能集團內(nèi)部審計管理制度-全文預覽

2025-05-21 06:29 上一頁面

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【正文】 表、資料和證明材料的; ,抗拒、破壞監(jiān)督檢查的; 、隱瞞事實真相的; ; 。 七、審計檔案制度 第十五條 審計部門建立、健全審計檔案管理制度。 。 ,說明審計內(nèi)容、方式、時間。 。 ( 2) 任期審計:對被審單位負責人在任職期間履行職責、廉潔奉公情況進行審計。 :對被審單位及人員違紀經(jīng)濟問題進行審計。 三、審計對象、范圍和依據(jù) 第七條 內(nèi)部審計的對象: 1. 集團公司本部有關(guān)部門; 2. 集團公司本部事業(yè)部、全資子公司及控股子公司; 3. 集團公司參股公司的派駐人員; 2 4. 集團公司總經(jīng)理辦公會認為需要審計的其他事項。 第三條 內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、具備相應(yīng)的審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經(jīng)驗。 總 則 第一條 為了加強集團公司內(nèi)部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、規(guī)范化,根據(jù)國家有關(guān)審計工作的法律、法規(guī),結(jié)合集團公司實際情況,特制定本制度。集團公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。
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