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企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定-全文預覽

2025-05-21 04:33 上一頁面

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【正文】 審計意見后應交給有關人員進行審定、審批會簽,并通知被審單位,沒有意見后加蓋審計專用章生效。 (3)審計人員在審計過程中要堅持原則,審計 要嚴肅認真,對一些重點疑點問題要認真調(diào)查。報送前工程管理 職能部門經(jīng)辦人員或隨工人員必須自先審核 (重點審核工程量 ),并由審核人員簽署意見,本單位領導同意后才能送審計部審計。 (3)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場,掌握第一手資料,保證審計質(zhì)量。 (7)參與工程的圖紙會審和竣工驗收。 (3)負責本公司及屬下公司內(nèi)部預、結算的統(tǒng)一管理工作,制定公司內(nèi)部統(tǒng)一的計費標準。 (1)負責貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關工程審計方面的方針、政策、規(guī)定和各處概 (預 )算定額及取費標準。 ,有以權謀私、舞弊行為者應給予行政處分,情節(jié)嚴重 而構成犯罪的提請司法機關依法追究其刑事責任。 ,審計部必須在一定時期內(nèi)向總經(jīng)理報告執(zhí)行結果。 ,必須依法有據(jù),實事求是地提出解決辦法,切忌主觀、武斷。 ,可建議公司總經(jīng)理給予行政處分,情節(jié)特別嚴重的可建議移送司法機關依法追究刑事責任。 (5)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法紀、嚴重損失浪費行為作出臨時制止的決定。 □ 職權 (1)根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要,被審計單位應按時向審計部報送有關計劃、預算、決算報表和文件資料等。 (8)貫徹執(zhí)行有關審計法規(guī),制定或參與研究 本公司及所屬公司有關的規(guī)章制度。 (4)對公司及所屬公司的承包經(jīng)營責任的審計評議,配合上級審計機構對公司主要領導人及所屬公司的主要領導人的離任經(jīng)濟責任進行審計。 (三 )內(nèi)部審計是在公司總經(jīng)理的直接領導下,對公司各部門以及公司所屬單位的財務收支和經(jīng)濟效益等進行監(jiān)督,獨立行使審計職權,對總經(jīng)理負責并報告工作,在業(yè)務上同時受上級審計機構的領導和地方審計機關的監(jiān)督。 (二 )內(nèi)部審計的目的是加強公司及所屬公司的管理和監(jiān)督,維護財經(jīng)法紀,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。 (3)對公司及所屬公司的會計報表進行審計。 (7)對嚴重違反財經(jīng)紀律,侵占國家、公司資產(chǎn),嚴重損失浪費等損害國家、
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