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淺議代賬會計(文件)

2024-11-14 21:22 上一頁面

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【正文】 作,仔細調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單。二、工作中存在的各種問題及修正:在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候,在2012年的工作中應(yīng)更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。積極參與各種培訓及學習,不斷充實、更新知識,提升職業(yè)勞動技能。每日編制客戶欠款回款情況表,并根據(jù)回款情況將已回款客戶進行回款清理,上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進行核對,查管家婆貨款是否已結(jié),貨是否有需要退回情況,核實后填制付款申請單并簽字。手續(xù)齊全后入賬。1每月結(jié)賬前要確認成本、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額,并錄入。1每2個月協(xié)助行政對公司固定資產(chǎn)及低值易耗品等進行盤點。2每月月末要核對繼發(fā)與客戶往來是否無誤。2每月8號之前根據(jù)考勤記錄編制員工工資表。2結(jié)賬后倒出數(shù)據(jù)(科目余額表、損溢表、資產(chǎn)負債表、費用明細表、往來余額表等),并編制報表,每月于10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。2業(yè)務(wù)員如有月銷售產(chǎn)品的要按要求進行審核并簽字。1每月不定期抽查出納庫存。1每月需對如下廠家往來并填寫對賬單(寫清對賬情況)進行保管1每月核對廠家返利明細,并將廠家應(yīng)兌現(xiàn)的返利掛賬管理。將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費申請單及低價申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證,并檢查是否附件齊全,將整理好的憑證給外賬會計抽票子,并根據(jù)憑證錄入金碟財務(wù)軟件。收入庫單,每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致,核對廠家出庫單與入庫是否一致,無誤編制憑證。三、2012年工作打算及展望: 新的一年,工作也是一個全新的開始,理應(yīng)對人生對工作有個新展望,在嶄新的下一年我要: 2012年建立新財務(wù)帳套,全面準備、核對、處理數(shù)據(jù),在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作??傎~賬務(wù)方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù),及時分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應(yīng)無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對,保證資金、備用金項目、應(yīng)收和應(yīng)付項目帳帳相符,通過每月對應(yīng)收預收、應(yīng)付預付項目的數(shù)據(jù)的對比,核銷了應(yīng)收款、應(yīng)付款的重復項,保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理,為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎(chǔ);及時處理財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)oa郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對pxxf工廠、cxxt采購、銷售、一般往來賬務(wù)及時進行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務(wù)人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,保證雙方往來賬務(wù)清晰、數(shù)據(jù)準確。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬,及時核銷客戶應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款;及時處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員oa郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時,給商務(wù)方面在對客戶和供應(yīng)商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。本著正視當下、展望明天、總結(jié)成績、剖析不足的思想,對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié),不足之處請領(lǐng)導批評指正:一、崗位工作取得的成績:資金方面:作為一個企業(yè),資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作,2011年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,并做資金對賬表存檔。五、合同有效期:本合同自雙方代表簽字之日起生效,有效期為 年,并在本合同約定的全部事項完成之前有效。三、業(yè)務(wù)范圍:1)根據(jù)委托人提供的原始憑證和其他資料,按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,包括審核原始憑證、填制記賬憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告;2)對外提供財務(wù)會計報告;編制和提供財務(wù)會計報告要符合《會計法》的有關(guān)規(guī)定和稅務(wù)部門的要求,內(nèi)容真實、準確;3)向稅務(wù)機關(guān)提供稅務(wù)資料;4)會計資料傳遞程序和簽收手續(xù):做好憑證簽收工作,指導甲方妥善保管會計檔案; 4)按有關(guān)規(guī)定審核甲方提供的原始憑證,填制記帳憑證,登記會計帳冊,及時編制會計報表; 5)在每月月度結(jié)束后15 天內(nèi),向甲方報告核算結(jié)果和會計報表; 6)對委托方有關(guān)會計法規(guī)和財稅政策等問題,提供咨詢意見,并可根據(jù)委托方的要求提供財務(wù)分析報告; 7)如委托方需要變更工商營業(yè)執(zhí)照的有關(guān)內(nèi)容,并相應(yīng)變更國稅和地稅登記內(nèi)容的,按市場價格的70%收費。其中一份不用會計報表)特注:因為內(nèi)部賬的絕大部分單據(jù)都要裝訂到稅務(wù)賬上,為了便于未來的日子里查找過去的某一筆業(yè)務(wù),務(wù)必將原始單據(jù)的每一個數(shù)字都連篇累牘地抄寫到稅務(wù)賬的現(xiàn)金日記賬中去。包括廚房盤點表、酒水盤點表、客房材料盤點表 有必要報告的其他表格。酒店的所有的收入、費用明細化,分別經(jīng)營事業(yè)部門填列,分門別類逐步推算出酒店月份的凈利潤。為切合企業(yè)實際情形,其結(jié)構(gòu)可略微迥異于財務(wù)制度的規(guī)定范表。直到總賬余額與日記賬、明細賬完全對等為止??颇繀R總表,就是一種總賬。十一、記賬依
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