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建筑工程采購管理制度流程(文件)

2024-10-13 22:14 上一頁面

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【正文】 相關(guān)工作。(質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第二章采購(計(jì)劃)審批第一條 采購計(jì)劃的制定各項(xiàng)目部根據(jù)材料采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要予以制定,確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報(bào);由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計(jì)劃申報(bào)表完成采購工作。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致;對重大的物資采購,無論是技術(shù)、商務(wù)談判,要保證參加人數(shù)不少于兩人。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,并送樣報(bào)驗(yàn),未通過報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。長期訂貨和大額進(jìn)貨,原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行,應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第十一條 退貨作業(yè)對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時,應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。第三條 進(jìn)度控制及異常處理材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進(jìn)度;采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。一、請購極其規(guī)定請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定請購的接收要點(diǎn)(1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;(2)接收請購單時應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;(3)通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。第五篇:采購流程管理制度采購管理程序一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制訂本制度。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時,采購人員必須及時對此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新,由采購人員收到請購單時對請購的物料進(jìn)行審核及供應(yīng)商價格,數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如供應(yīng)商無法按交期交貨時,采購應(yīng)征求相關(guān)單位是否調(diào)料,或采取緊急對應(yīng)措施如周期較長的物料可先行訂貨,由需求人員填寫物料請購單,經(jīng)由請購部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購作業(yè)。且采購須與供應(yīng)商確認(rèn)采購物料之版次是否相符。請購單的分發(fā)規(guī)定(1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;(2)對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;(4)重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。十、合同的簽訂規(guī)定。目前我們的采購工作主要涉及五金產(chǎn)品買賣合同。2.入庫(1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;(2)合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn);(3)質(zhì)檢部門未及時驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;(4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;(5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;(6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司規(guī)定入庫。十一、付款及合同執(zhí)行1.付款規(guī)定(1)所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;(2)按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;(3)財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。依法成立的合同,受法律保護(hù)。八、比價、議價1.對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報(bào)價格的綜合條件更加突出;3.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格;4.重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;5.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與以合作單位或以中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。4.公司物資請購單的提報(bào)部門(1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);(2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);(3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。如采購的產(chǎn)品之質(zhì)量對提交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無任何影響的物料采購由需求部門根據(jù)其實(shí)際工作需要報(bào)經(jīng)采購經(jīng)理審批,由采購員直接進(jìn)行采購作業(yè)。然后才能執(zhí)行采購流程傳真給供應(yīng)商。,并確定物料之名稱,規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求,和訂單發(fā)出,確認(rèn)及物料接收并按時請款之過程,如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達(dá)成,就在網(wǎng)上或自薦、展銷會等開發(fā)新的供應(yīng)商,則由采購部對其供貨商進(jìn)行選擇及評估流程對供應(yīng)商進(jìn)行選擇,考核等作業(yè)。(4)重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。(5)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。第四章附則第一條 參與采購過程的各相關(guān)部門,既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害; 第二條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監(jiān)督; 第三條 超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長核準(zhǔn)后實(shí)施; 第四條 本辦法自公布日期執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知材料公司會同處理;對有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資,通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。第九條 緊急訂貨采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價,迅速辦理。發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。第五條 購前核決及權(quán)限采購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后,在“訂購匯簽單”上詳細(xì)填列以下事項(xiàng),呈報(bào)負(fù)責(zé)材料采購的各部門及公司經(jīng)理核決:詢價或議價結(jié)果及
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