【摘要】了解被審計單位及其環(huán)境案例被審計單位:萬科企業(yè)股份有限公司項目:了解被審計單位及其環(huán)境審計目標:(1)相關行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素;(2)被審計單位性質;(3)被審計單位對會計政策的選擇和運用;(4)被審計單位的目標、戰(zhàn)略以及可能導致重大錯報風險的相關經營風險;
2025-05-11 22:57
【摘要】對推動基層審計整改工作的思考---------------------------------------------------------對推動基層審計整改工作的思考[摘要]審計整改工作是確保發(fā)揮審計監(jiān)督職能、維護審計監(jiān)督權威的重要保障,服務于我國經濟社會發(fā)展,有利于提高審計工作效率,有利于推進依法行政、陽光執(zhí)法。當前基層審計整改工作存在審計整改主
2024-10-06 14:29
【摘要】LOGOAuditing第七章了解被審計單位并評估重大錯報風險本章概要第一節(jié)風險評估概述一、含義風險評估,是指以了解被審計單位及其環(huán)境為內容,以充分識別和評估財務報表重大錯報風險為目的,在設計和實施進一步審計程序之前實施的程序??傮w要求
2025-02-08 14:13
【摘要】 整改報告范文審計整改報告范文 針對貴局對新農合審計中提出的問題,我辦領導高度重視,組織專門人員認真查閱資料,核實數據,逐項落實整改,現就整改情況報告如下: 一、重復參保(合)問題:97人重復參...
2024-09-26 11:52
【摘要】 鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計整改報告 審計發(fā)現問題的整改情況 對審計發(fā)現的問題,XX省局召開辦公會議,通報總局審計決定,采取四項措施:一是省局向各被審計單位轉發(fā)了審計決定,強調被審計單位要高度重視、認真討論,制定...
2024-09-25 13:47
【摘要】 第1頁共4頁 審計自查整改報告 【篇一:審計自查整改報告】 審計中發(fā)現的問題 自查自糾情況報告為落實xx在xx會上針對審計部在內部審 計工作中發(fā)現的一些問題做的重要講話及批示, 公司財...
2025-08-29 05:31
【摘要】 第1頁共3頁 審計整改報告范文 自收到XX縣區(qū)審計局對我鎮(zhèn)《**同志任**鎮(zhèn)黨委書記期間 經濟責任審計的報告》后,主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn) 在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在...
2025-08-29 04:19
【摘要】 問題整改情況匯報審計整改情況匯報 問題整改情況匯報-審計整改情況匯 報 整改情況匯報 XX縣區(qū)遠程教育工作整改檢查情況匯報 省遠程辦: 4月24日,省遠程辦對我縣遠程教育站點暗訪后,我...
2024-09-26 13:31
【摘要】審計查出問題的處理和整改情況報告 20xx年,市審計局依照《審計法》的規(guī)定,組織開展了20xx年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計。審計結束后,向市政府提交了審計結果報告,并受市政府委托,向市...
2025-04-01 00:32
【摘要】關于年度財政決算審計整改情況的報告5篇第一篇:關于年度財政決算審計整改情況的報告根據象審財報〔2021〕30號象山縣大徐鎮(zhèn)2021年度財政決算審計報告及審計要求?,F將相關整改情況公示如下:一、預算執(zhí)行情況的問題1、預算執(zhí)行存在偏差。2021年度大徐鎮(zhèn)收支預算與執(zhí)行結果存在偏差。整
2025-04-07 12:40
【摘要】 第1頁共13頁 關于財政同級審計存在問題整改情況的報告 縣政府: 根據2024年8月26日縣十六屆人大常委會第25次常務會 議《審議意見決定事項通知書》要求,和政府領導批示精神,現 就審...
2025-08-17 16:36
【摘要】202X年度財政決算審計整改情況報告(合集)第一篇:202X年度財政決算審計整改情況報告X202X年度財政決算審計整改情況的報告202X年度財政決算審計整改情況的報告根據象審財報〔20XX〕30號象山縣大徐鎮(zhèn)20XX年度財政決算審計報告及審計要求。現將相關整改情況公示如下:一、預算執(zhí)行情
2025-04-26 00:18
【摘要】第一篇:關于年度財政決算審計整改情況的報告 根據象審財報〔2019〕30號象山縣大徐鎮(zhèn)2018年度財政決算審計報告及審計要求。現將相關整改情況公示如下: 一、預算執(zhí)行情況的問題 1、預算執(zhí)行存在...
2024-11-16 05:03
【摘要】(本模板為Word格式,可根據您的需要調整內容及格式,歡迎下載。) 單位內部審計報告 單位內部審計報告1 審計時間:xx年4月14日xx年4月16日 審計重點:賬務處理的規(guī)范性...
2025-04-15 01:25
【摘要】 第1頁共30頁 關于對財務審計中發(fā)現問題的整改報告 縣審計局: 2024年1月9日起,貴局對我單位xx東同志任職期間經濟 責任履行情況進行了報送審計,主要審計了xxx同志任職期間預 算內...
2025-08-17 14:19