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4內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)(文件)

2025-08-24 03:44 上一頁面

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【正文】 核算、內(nèi)部控制管理、目標(biāo)考核情況后,將采取以下措施:對(duì)已審計(jì)各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進(jìn)行歸納總結(jié),區(qū)分主要問題和次要問題。 一、加大事前審計(jì)和事中審計(jì) 的力度,事前審計(jì)、事中審計(jì)和事后審計(jì)要有機(jī)的結(jié)合 事后審計(jì)只能查錯(cuò)糾錯(cuò),不能防患于未然,且事后改正費(fèi)時(shí)費(fèi)力,同時(shí)對(duì)不可避免的損失也無能為力。 二、發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的 “ 天時(shí)、地利、人和 ” 優(yōu)勢,突出服務(wù)職能,做好企業(yè)的 “ 內(nèi)參 ”“ 天時(shí) ” 是指內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性。 “ 人和 ” 是指內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)向性。 三、將財(cái)務(wù)收支審計(jì)向管理審計(jì)延伸 企業(yè)改制以來,內(nèi)部管理不斷完善,工廠經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐步呈現(xiàn)有序狀態(tài),各部門及工廠實(shí)體經(jīng)濟(jì)違規(guī)現(xiàn)象逐步減少, 。 正如國家審計(jì)署李金華審計(jì)長在《論國家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)》一文中指出的 “ 內(nèi)部審計(jì)就其性質(zhì)來看,它是一種管理權(quán)的延伸,是一種組織內(nèi)部的管理活動(dòng),是代表管理權(quán)的審計(jì),是內(nèi)部控制的重要組成部分 ” 。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績。 二、協(xié)會(huì)主要工作 __年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作: 采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力,提高協(xié)會(huì)的凝聚力。 3 月 25 日在市煙草公司召開二屆三次理事會(huì)。增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事 。 6 月 9 日,在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排 。從元月 5 日到 2 月 20 日拜訪了 9 個(gè)區(qū)、縣(市)審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo),向他們匯報(bào)工作、征求意見、溝通 思想、聯(lián)絡(luò)感情 。與會(huì)者認(rèn)為:收集整理內(nèi)審工作 25 周年有 關(guān)資料是一件大好事。 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文精選 你也可以在搜索更多本站小編為你整理的其他內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文 。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。通過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作,增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力,提高協(xié)會(huì)的凝聚力。各區(qū)、縣(市)審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會(huì)議。布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作 25 周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜 。通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目 。布置我市 __年度內(nèi)審工作 。 2 月 6 日,召開了會(huì)長、秘書長會(huì)議,商討 “ 脫鉤 ” 后的新形勢下,我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向,研究二屆三次理事會(huì)事宜。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示:全年完成審計(jì)項(xiàng)目 6534 個(gè)(其中財(cái)務(wù)收支審計(jì) 1393 個(gè)、效益審計(jì) 293 個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 546 個(gè)、基建審計(jì) 139 個(gè)、專項(xiàng)審計(jì) 283 個(gè),內(nèi)控審計(jì) 360 個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4 個(gè)、其他審計(jì) 1516 個(gè)),查出損失浪費(fèi) 8028 萬 元,發(fā)現(xiàn)大案要案 8 件,增加效益 15389 萬元,提出審計(jì)建議意見 2347 條,向司法機(jī)關(guān)移送案件 7 件,建議給與行政處分 22 人,移送司法機(jī)關(guān)處理 5 人,財(cái)務(wù)決算審簽 134 個(gè)。我們審計(jì)人員會(huì)牢牢記住這些干好本職工作的。 審計(jì)工作若要達(dá)到提高管理水平和提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo),必須將管理審計(jì)作為今后的核心和發(fā)展方向,管理審計(jì)立足點(diǎn)高, 第 11 頁 共 14 頁 定位在 “ 管理、效益 ” 四個(gè)字上,它以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),可以涉及企業(yè)所有經(jīng)營活動(dòng),通過對(duì)企業(yè)經(jīng)營流程和內(nèi)部控制狀況的調(diào)查分析,提出改進(jìn)管理的建議,促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。 例。 “ 地利 ” 是指內(nèi)部審計(jì)身處企業(yè)當(dāng)中熟悉內(nèi) 第 10 頁 共 14 頁 部管理及生產(chǎn)工藝的優(yōu)勢。例: 20_年度新開展的對(duì)拆除、隱蔽工程進(jìn)行事前審計(jì)簽證,物資公司注銷前有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債的清理,已證明取得了很好的效果。那么,作為一名內(nèi)部審計(jì)人員,為了更好地開展和實(shí)施審計(jì)工
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