【摘要】,提高審計(jì)工作質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)?;?、制度化,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展中的作用,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部審計(jì),是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員,對公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果等開展的一種評價(jià)活
2024-10-27 10:34
【摘要】1、典當(dāng)有限責(zé)任公司章程……………………………….(2)2、典當(dāng)有限責(zé)任公司可行性研究報(bào)告………………….(10)3、典當(dāng)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)規(guī)則………………………….(14)4、典當(dāng)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度……………………(18)5、典當(dāng)有限責(zé)任公司內(nèi)部審計(jì)制度…………………….(25)6、典當(dāng)有限責(zé)任公司安全制度及安全防范措施………(27)典當(dāng)有限責(zé)任公司
2025-04-12 08:34
【摘要】典當(dāng)有限責(zé)任公司章程第一章 總 則第一條 為了規(guī)范公司的行為,保障股東合法權(quán)益,適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,根據(jù)《中華人民共和國公司法》和商務(wù)部《典當(dāng)管理辦法》,制定本章程。第二條 公司是獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、依法納稅的典當(dāng)企業(yè)法人。股東以出資為限對公司承擔(dān)有限責(zé),公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第三條 公司的經(jīng)營宗旨是遵守國家法律、法規(guī),充
2025-04-24 23:08
【摘要】公司內(nèi)部審計(jì)反饋一、會計(jì)核算方面1、未建立系統(tǒng)和完整的會計(jì)核算體系1)目前恒石埃及財(cái)務(wù)未建立完整的會計(jì)核算賬簿,沒有按照會計(jì)準(zhǔn)則的要求對會計(jì)科目建立總分類賬和明細(xì)分類賬,僅以統(tǒng)計(jì)匯總表的形式對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。2)財(cái)務(wù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)表用阿拉伯記錄,需建立英文、阿拉伯語對照,或中英文對照的統(tǒng)計(jì)報(bào)表2、未建立成本核算體系,未進(jìn)行成本核算公司已于2015年1
2025-06-18 20:09
【摘要】集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作流程第1頁共8,確保審計(jì)人員能夠順利完成內(nèi)部審計(jì)任務(wù),根據(jù)集團(tuán)公司《內(nèi)部審計(jì)制度》及《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定,制定內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的具體工作流程和操作規(guī)范,審計(jì)人員應(yīng)在內(nèi)部審計(jì)工作中按流程規(guī)定遵照執(zhí)行。根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作的基本任務(wù)和要求,審計(jì)工作可按以下操作流程進(jìn)行實(shí)施。
2024-11-06 02:31
【摘要】中管網(wǎng)通用業(yè)頻道中管網(wǎng)通用業(yè)頻道2/FGuangdongHotel,18PratAvenue,Tsimshatsui,Kowloon,HongKong香港九龍尖沙嘴寶勒巷18號粵海酒店2樓內(nèi)部稽核(審計(jì))制度第一章總則第一條為加強(qiáng)內(nèi)部稽核監(jiān)督,規(guī)范內(nèi)部稽核工作,維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,促進(jìn)廉政建設(shè)
2025-08-10 08:05
【摘要】____________________________________工程?內(nèi)部承包責(zé)任制?________________________公司年????月???日建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任制?甲方:__________________
2025-04-12 01:15
【摘要】 第1頁共5頁 公司內(nèi)部責(zé)任追究制度 究原則 是、客觀、公平、公正原則第二章責(zé)任追究的執(zhí)行第七條公司辦 公室同公司審計(jì)部負(fù)責(zé)收集、匯總與追究責(zé)任有關(guān)的資料,提出 相關(guān)方案,報(bào)公司總經(jīng)理...
2024-09-20 00:09
【摘要】第一篇:小額貸款公司內(nèi)部審計(jì)制度 ⅩⅩ市ⅩⅩ小額貸款公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為規(guī)范并保障公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,提高審計(jì)工作質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)?;?、制度化,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在加強(qiáng)內(nèi)部控制...
2024-10-17 16:18
【摘要】第一篇:【企業(yè)制度】公司內(nèi)部審計(jì)章程 []內(nèi)部審計(jì)章程 (2008年月日第一屆董事會第次會議通過) 目錄 第一章總則 第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第三章獨(dú)立性與報(bào)告制度 第四章工作關(guān)系 第五章保...
2024-11-16 02:40
【摘要】1大自在房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部審計(jì)制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),完善內(nèi)部自我約束機(jī)制,維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益,促進(jìn)公司廉政建設(shè),保證公司經(jīng)濟(jì)健康飛躍發(fā)展,根據(jù)《國際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《中華人民共和國審計(jì)法》,《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。
2024-10-22 08:04
【摘要】**典當(dāng)有限責(zé)任公司的可行性研究報(bào)告(樣本)山西省商務(wù)廳:隨著改革開放不斷深化和社會主義市場經(jīng)濟(jì)體系逐步完善,我國國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出持久快速、健康發(fā)展的態(tài)勢。中小企業(yè)的成長如雨后春筍,非公有制經(jīng)濟(jì)在整個經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過程中,比重越來越大,越來越活躍,國有企業(yè)又在進(jìn)一步深化改革,這些都為典當(dāng)業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。典當(dāng)業(yè)作為國家特許經(jīng)營質(zhì)押放款和抵押放款業(yè)務(wù)的特殊企業(yè)法人,在整
2025-06-22 21:27
【摘要】 第1頁共10頁 公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 第一節(jié)總則第一條為規(guī)范本公司內(nèi)部審計(jì)工作,提高內(nèi)部審 計(jì)工作質(zhì)量,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在公司經(jīng)濟(jì)管理中的作用, 根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)署...
2024-09-20 00:14
【摘要】第一篇:公司內(nèi)部審計(jì)制度 ***公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為履行出資人的職責(zé),加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作,保障財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)要...
2024-11-16 03:07
【摘要】第一篇:某集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 海量免費(fèi)資料盡在此 橫店集團(tuán)控股有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度 目錄 第一章總則..............................................
2024-10-10 17:13