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正文內(nèi)容

郵電大學(xué)后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團質(zhì)量手冊(文件)

2025-07-17 05:50 上一頁面

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【正文】 的要求;c 有關(guān)供方人員資格的要求;d 適用時,規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式,與供方溝通時,采購文件由需要采購的各中心提出,并提交中心主任或分管經(jīng)理批準(zhǔn)。對后兩種情況,應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品運行的方法。b 各中心應(yīng)廣泛收集顧客服務(wù)滿意度的信息,包括顧客投訴、意見或建議;定期發(fā)放調(diào)查表或進行走訪。各部門在生產(chǎn)和服務(wù)運作中,使用適宜的方法,對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品和服務(wù)過程進行標(biāo)識。7.5.5 產(chǎn)品防護為了確保產(chǎn)品合格狀態(tài)得到持續(xù)保護,集團編制了《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時,立即停止使用對以往測量結(jié)果和有效性進行重新評價和記錄,并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意為了實現(xiàn)顧客至上的宗旨,集團辦公室編制了《顧客滿意度測量控制程序》,建立了監(jiān)控體系、收集、分析服務(wù)對象對產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面滿意和不滿意的感受,顧客需求和期望的信息,測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績。內(nèi)部審核應(yīng)滿足以下要求:a 每年初編制年度內(nèi)審計劃。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量為確保服務(wù)的符合性,滿足顧客要求,集團對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量,證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。未能達到所策劃的結(jié)果應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施,以確保服務(wù)符合性。這種監(jiān)視和測量,依據(jù)所策劃了安排,在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段進行。重新提供服務(wù)的,應(yīng)再次驗證直至符合服務(wù)要求為止;b 當(dāng)出現(xiàn)顧客提出讓步接收不合格服務(wù)時,必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn);c 集團辦公室要保存不合格服務(wù)的類型、性質(zhì)及采取的糾正措施的記錄。各部門負責(zé)本單位服務(wù)過程中相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、傳遞、交流,并負責(zé)本單位統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇應(yīng)用。集團辦公室質(zhì)量管理組負責(zé)編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》,并組織實施。b “不合格分類”確認不合格項。 ——一般不合格由各部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》,分析原因、制定糾正措施并實施。 預(yù)防措施a 集團各部門對潛在的問題進行分析,找出其原因,制定預(yù)防措施,防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)由責(zé)任單位負責(zé)人批準(zhǔn)。34 / 35。 ——責(zé)任單位應(yīng)對預(yù)防措施實施效果進行評審,對潛在問題的預(yù)防措施,應(yīng)重新確定并再次進行評審。b 預(yù)防措施實施步驟為: ——集團辦公室根據(jù)收集的信息,組織有關(guān)責(zé)任單位分析潛在不合格的原因。 ——對在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項,按照《內(nèi)部審核控制程序》實施。責(zé)任單位填寫“原因分析”欄,根據(jù)分析結(jié)果制定糾正措施并實施。集團辦公室質(zhì)量管理組通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹過程,審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)論,尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進,確定需
要改進的方面,按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行策劃,并制定實施計劃(包括糾正措施計劃、預(yù)防措施計劃等),經(jīng)單位負責(zé)人批準(zhǔn)后予以實施。 找出主要不合格和服務(wù)特性的變化趨勢,采取糾正措施或預(yù)防措施改進服務(wù)質(zhì)量。對預(yù)防措施的制定、實施及驗證結(jié)果應(yīng)形成記錄。8.3 不合格品控制8.3.1 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別,以防止其非預(yù)期使用或交付,集團編制了《不合格服務(wù)控制程序》,其內(nèi)容包括不合格品控制和處置的職責(zé)和權(quán)限,并作出下列規(guī)定:a 不合格服務(wù)分為輕微不合格、一般不合格和嚴(yán)重不合格三類,具體內(nèi)容是:——輕微不合格:由所在部門的負責(zé)人當(dāng)場糾正,對員工進行服務(wù)質(zhì)量教育:——一般不合格:由各部門根據(jù)本部門有關(guān)規(guī)定,對責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰。它適用于采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品及服務(wù)的全過程。集團辦公室主管過程的監(jiān)視和測量工作。b 進行審核方案策劃時應(yīng)考慮審核過程和區(qū)域的狀況和要求,以及以往審核結(jié)果,根據(jù)需求決定審核的準(zhǔn)則、范圍、內(nèi)審頻次和方法;c 每次內(nèi)審前編制審核實施計劃,包括:審核目的、范圍、依據(jù)、審核組織的成員及分工、日程安排等,審核結(jié)束后編制審核報告;d 受審核部門負責(zé)人根據(jù)不合格報告及時采取糾正措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格;e 審核組對糾正措施實施跟蹤驗證,并形成驗證記錄,確保糾正措施的有效性;f 審核員的選擇和審核的實施確保審核的公正性和客觀性。集團辦公室對收集的信息進行統(tǒng)計分析,確定服務(wù)對象的需求和期望及需改進的方向,得出定性或定量的結(jié)果,采用統(tǒng)計分析方法尋找主要原因,采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,對各部門實施情況進行監(jiān)督、檢查,并跟蹤驗證實施效果。當(dāng)使用計算機進行測量和記錄前,應(yīng)預(yù)先對其軟件進行評價和測量,以確保其記錄準(zhǔn)確、有效。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制為確保監(jiān)視和測量裝置對產(chǎn)品或過程監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性,集團編制《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。各中心應(yīng)對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗證時,集團應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制集團依據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)過程的特點,編制了各中心作業(yè)指導(dǎo)書,各中心以《作業(yè)指導(dǎo)書》作為員工工作的準(zhǔn)則。采購產(chǎn)品的驗證活動包括:檢驗、測量、觀察、審查供方提供的合格證明文件等。根據(jù)供方按集團的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方,制定選擇、評價的準(zhǔn)則。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng):a 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求;b 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息;c 包含或引用對服務(wù)項目的接受準(zhǔn)則;d 規(guī)定對新增項目的安全和正常運營所必需的服務(wù)特性。至于新項目與其他部門接口問題應(yīng)由部門之間進行有效的溝通,并進行職責(zé)分工。 顧客溝通集團辦公室應(yīng)在以下方面保持與顧客溝通;a 傳遞產(chǎn)品信息:集團應(yīng)通過多種渠道(宣傳、服務(wù)月、顧客座談等),向顧客介紹集團工作運行情況以及有關(guān)服務(wù)過程;b 對詢問、合同或訂單的處理和修改;c 服務(wù)結(jié)束后,由集團辦公室對顧客的反饋信息,包括顧客投訴予以收集,并妥善處理,以取得顧客的持續(xù)滿意; 設(shè)計與開發(fā) 設(shè)計與開發(fā)策劃為確保后勤集團服務(wù)的全面性與及時性,集團各中心應(yīng)結(jié)合本中心實際對服務(wù)項目的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。 與顧客有關(guān)的過程為確保顧客的需求和期望得到充分理解,滿足顧客的要求,集團編制了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》,集團辦公室是該程序的主管部門,以保護本集團的合法權(quán)益。b 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃與質(zhì)量管理體系要求應(yīng)相一致。各部門在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃:a 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋特殊事項。 工作環(huán)境 為確保工作環(huán)境對員工的能動性產(chǎn)生積極的影響,后勤集團營造適宜的工作環(huán)境,以激發(fā)員工的工作熱情和潛力,提高服務(wù)效益和工作效率。 辦公室負責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施進行監(jiān)控并建立設(shè)施設(shè)備總帳,做到帳物相符。資源包括:人力資源、信息和工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施等。管理評審由集團辦公室組織實施,并保持管理評審記錄; 評審輸入管理評審輸入包括以下內(nèi)容:a 質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審核結(jié)果;b 顧客反饋信息,包括顧客抱怨和顧客滿意度的測量及處理情況;c 過程的業(yè)績是否達到了預(yù)期的效果和服務(wù)質(zhì)量的符合性(符合顧客、法律法規(guī)和自身要求);d 預(yù)防和糾正措施的狀況,重大質(zhì)量事故的處理過程及服務(wù)質(zhì)量趨勢,包括內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項,采取的糾正及預(yù)防措施的實施情況及其有效性的監(jiān)視結(jié)果;e 以往管理評審跟蹤措施的實施情況及有效性結(jié)果驗證;f 可能影響質(zhì)量管理體系的變化,包括內(nèi)、外環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)變化等;g 對質(zhì)量管理體系改進的建議,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實施情況及適宜性、有效性。 管理評審 總則總經(jīng)理按策劃的時間間隔,對質(zhì)量管理體系進行評審,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,為此集團編制了《管理評審控制程序》,由集團辦公室歸口管理。m 熱力生活中心:負責(zé)校內(nèi)浴室、茶爐、供暖二次水的運行保障工作,并實施有效地控制,充分發(fā)揮其效能,確保設(shè)施的安全運行,以滿足顧客的服務(wù)需求。 i 商貿(mào)中心(公司):負責(zé)為顧客提供質(zhì)優(yōu)價廉的商品,做到了解顧客需求信息,確保顧客服務(wù)需求的實現(xiàn)。d 人力資源部:負責(zé)集團的人力資源管理工作,對各職能部門和各中心的人事管理、員工教育培訓(xùn)提供服務(wù)和控制。a 總經(jīng)理——結(jié)合集團的宗旨,策劃、制定集團的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并以文件形式批準(zhǔn)正式發(fā)布,使集團全體員工意識到滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性,理解質(zhì)量方針并堅持執(zhí)行;——負責(zé)對集團質(zhì)量管理體系進行整體策劃,確保集團質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn);——確定質(zhì)量管理體系有效運行的資源要求,并提供必要的資源;——任命管理者代表,并為其有效開展工作提供必要的條件;——負責(zé)主持管理評審,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性;——負責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。 質(zhì)量管理體系策劃a 本集團依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)“”和質(zhì)量目標(biāo)的要求,對質(zhì)量管理體系進行策劃,運用過程方法,系統(tǒng)地識別全部過程及其相互作用,對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和持續(xù)改進做出明確規(guī)定;
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