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國際酒店管理財務(wù)系統(tǒng)管理辦法-精品(文件)

2024-10-07 10:14 上一頁面

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【正文】 損壞之公物雖能修復(fù),但影響整體美觀和原有價值者,應(yīng)賠償修理費和財產(chǎn)減值部分; ,尚有殘值者,可按現(xiàn)價減去殘值計算賠償,若賠償歸賠償者所有時,要按現(xiàn)值全價計算賠償費。 4. 凡因財產(chǎn)遭受損失后互相包庇隱瞞不報,嫁禍于人或一貫不負責,任意損壞公物,屢教不改者,應(yīng)全部賠償,情節(jié)嚴重者要給予一定的行政處分。 5. 4 職工不能付現(xiàn)金時,應(yīng)由本人簽字認可,送人事部待發(fā)薪時扣回,再到財產(chǎn)管理小組辦理財產(chǎn)手續(xù)。 第三十七條 正確使用《固定資產(chǎn)盤點表》和《低值易耗品在用記錄表》。 :為了便于盤點工作,固定資產(chǎn)的盤點以存放地點為盤點基礎(chǔ),適當時候輪流進行盤點,每個存放地點的固定資產(chǎn)每年最少要盤點一次,移交與盤點數(shù)不符時,調(diào)查后以書面形式呈報管理班子處理并按規(guī)定處理。 迅載管理資源 —— 更多優(yōu)秀管理資源,請到迅載管理資源 3. 4 其它:盤點數(shù)量與實際庫存,在用數(shù)量不符時,要呈報管理班子處理并按規(guī)定辦理。 第四條 食品和飲料配方規(guī)定 1. 飲食成本控制會計配合廚師長和飲料部經(jīng)理制訂食品和飲料配方,確定每種食品和飲料所需的原料及其用量,形成單位產(chǎn)品標準成本和成本率,并計算出銷售價格。 第五條 飲食成本信息反饋規(guī)定 1. 此規(guī)定是 為了掌握標準成本預(yù)算執(zhí)行結(jié)果,控制實際成本消耗。 2. 庫房收貨必須填入庫單,廚房領(lǐng)料必須根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單。 第七條 餐飲成本核算、收入報告規(guī)定 1. 標準成本預(yù)算是針對單位產(chǎn)品而定的,要掌握整個成本控制實施情況如何,要對食品飲料的收入,成本消耗進行統(tǒng)計,編制出收入和成本報告,以此考核標準成本預(yù)算的實施情況,并提出改進措施,控制實際成本消耗。 ,要查明原因,追查責任,并及時編制會計憑證。 4. 編制“餐飲月末營業(yè)報告” 飲食部根據(jù)每日營業(yè)收入統(tǒng)計表和每月成本統(tǒng)計表,到月末統(tǒng)計匯總,對餐飲營業(yè)情況進行總結(jié)評價,編制餐飲月末營業(yè)報告。 總 則 第一條 為了搞好酒店采購工作,保證采購到優(yōu)質(zhì)廉價的物品,確保經(jīng)濟指標的完成,防止一些不正常事情發(fā)生,特制定此細則。 第一節(jié) 采購申請 第五條 倉庫保管員要根據(jù)酒店的經(jīng)營情況,掌握定額指標和日常使用情況,編制年迅載管理資源 —— 更多優(yōu)秀管理資源,請到迅載管理資源 (季、月)的采購計劃交酒店財務(wù)負責人和總經(jīng)理審批后報酒店管理班子討論,通過后列入年(季、月)度計劃,由酒店財務(wù)部具體安排執(zhí)行。申請之前須查詢倉庫是否有該項物資,或在倉庫多余物資中是否有代用品。 第九條 所有申購單必須用中文(或中英文)填寫,并寫清楚其規(guī)格 、型號等條件(或特殊要求)等,以便采購員購買。 3. 國內(nèi)常用批量項目需在當年度底提出下年度全年或半年申請計劃,分批到貨。 第二節(jié) 采購項目的擇商、確認和報價 第十一條 所有“廚房每日市場訂單”以外的采購申請單報送到采購部審批后,由采購部經(jīng)理統(tǒng)一登 記后分發(fā)給相應(yīng)采購員,由其具體負責申請單上采購項目的擇商、確認和報價。通常以發(fā)電傳、傳真的方式向香港或國外供應(yīng)廠商詢價; 屬國家控制進口的項目在詢價的同時,向酒店集團采購配送部匯報。 第十八條 所有采購項目的擇商、報價必須 由采購部在充分了解并掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門有權(quán)了解所需物品的價格并提出質(zhì)疑,采購部在擇商報價中必須認真研究對待,使用部門主動與采購部辦理協(xié)調(diào)配合,對于所掌握的供應(yīng)廠商情況及購貨意向通報采購部,以便由其選定質(zhì)好價廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。 第二十一條 基準單價的適用范圍:蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。 第五節(jié) 購 買 迅載管理資源 —— 更多優(yōu)秀管理資源,請到迅載管理資源 第二十五條 所有采購項目依據(jù)有效訂單,原則上由采購部統(tǒng)一購買,其他部門一般不得自行購買。 2. 國內(nèi)采購訂單由各主管落實到采購員實施購買。 第二十九條 采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。然后完整、準確地填制有關(guān)單證,附交合法、齊全、有效的報關(guān)單證向海關(guān)辦理報關(guān)手續(xù)。 第三十三條 報關(guān)、報驗員必須認真學習并切實遵守國家有關(guān)進出口政策、法令、海關(guān)迅載管理資源 —— 更多優(yōu)秀管理資源,請到迅載管理資源 和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章,依法履行報關(guān)員義務(wù),行使報關(guān)員權(quán)力。 第三十六條 采購運輸要做到及時、安全、完好、節(jié)約且有效率;禁止食品與其它貨物混裝,保證食品衛(wèi)生。司機必須持有采購部經(jīng)理簽字的派車單駕駛車輛外出,并在收車后如實地填寫好派車單的逐項內(nèi)容,上報采購部經(jīng)理。不符合采購訂單內(nèi)容的項目一律拒收。 第四十四條 在驗收中,收貨部或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。如仍存分歧,由酒店管理班子授權(quán)人裁決。五百元以下的,按第一章第十五條 款處理。有關(guān)部門對此要予以協(xié)助。 第五十一條 對采購部、收貨部正常工作 時間以外的需求項目,盡可能提前申購。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,樹立良好的企業(yè)及個人形象,廉潔自律。 第五十七條 采購人員按酒店采購項目的分類進行分工負責,采購部經(jīng)理負責進口物資的訂購,不負責具體項目的采購,對于一些技術(shù)較強,或有特殊要求的采購項目,采購部可要求有關(guān)部門共同招標購買,并共同承擔此責任。 2. 電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定,落實由電腦供貨公司提供的定期對主機和終端的維修保養(yǎng)服務(wù)。 6. 本制度執(zhí)行情況由電腦房經(jīng)理定期向財務(wù)總監(jiān)報告。 4. 凡新建立的軟件系統(tǒng),必須對操作人員進行培訓(xùn)。 3. 沒有酒店的授權(quán),任何人員不可泄露酒店機密。 迅載管理資源 —— 更多優(yōu)秀管理資源,請到迅載管理資源 第三條 電腦操作人員權(quán)限控制制度 1. 酒店嚴格規(guī)定各級管理人員和操作人員對于電腦的使用權(quán)限。 2. 對電腦終端(個人電腦)操作人員,必須堅持先培訓(xùn),考核并合格后上崗的規(guī)定,未參加培訓(xùn)者,不允許操作電腦。 4. 酒店各崗位上的操作人員,必須定期對終端設(shè)備(或個人電腦)做清潔工作,保證工作環(huán)境衛(wèi)生。 第十二節(jié) 獎懲 規(guī)定 第五十九條 按集團總部《招標管理辦法》執(zhí)行。 第五十五條 采購部經(jīng)理主要負 責收集、分析、研究市場信息;按財務(wù)規(guī)定制定采購原則。 第五十二條 酒店集團當局決定的特殊專項專人采購項目不受此規(guī)程限制。采購部要急人所急,以最快速度擇商報價,一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后,必須迅載管理資源 —— 更多優(yōu)秀管理資源,請到迅載管理資源 千方百計采取緊急購買措施,保證供應(yīng)。付款后采購 人員要及時將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財務(wù)部。 第四十六條 國外進口采購項目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財務(wù)部辦理付款事宜。 第四十五條 購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。 第四十二條 驗收合格但未付款的采 購項目由收貨部開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后,將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證,第一聯(lián)隨同收貨日報上交財務(wù)部,第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?,第迅載管理資源 —— 更多優(yōu)秀管理資源,請到迅載管理資源 三聯(lián)交使用部門。 第八節(jié) 貨物驗收 第四十條 無論是采購人員自提項目還是供應(yīng)廠、商送貨項目,貨到酒店后,必須首先與收貨部聯(lián)系,說明酒店采購訂單號碼及部門,由收貨部依據(jù)采購訂單或合同過數(shù)檢驗,合格后分送所需部門。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運輸、用車計劃,并填寫派車單。 第七節(jié) 貨物運輸 第三十五條 所有購買項目必須首先爭取供應(yīng)廠、商送貨到店。 第三十二條 準確地填制報關(guān)手續(xù)。 第六節(jié) 進口貨物報關(guān)與報驗 進口項目入關(guān)到貨后均需由專職報關(guān)、報驗員按照有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、報驗。 第二十七條 在購買過程中要認真檢查所購物的品質(zhì)、商標、期限、衛(wèi)生標準等內(nèi)容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。 1. 國外進口訂單由采購部經(jīng)理直接負責訂購,通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購。 第二十三條 基準單價的上浮及下降,均按集團總部《招標管理辦法》執(zhí)行。無力解決的必須及時上報領(lǐng)導(dǎo),不得拖延誤事。 第十六條 對于特殊要求的或需要加工訂做的項目,申請部門要作詳細說明或提供樣品;供方按要求提供樣品,并經(jīng)管理班子授權(quán)人確認簽字后方可進一步洽談。 第十三條 采購人員收到自己分管的申請單后要歸納、分類整理,對其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報部門授權(quán)人及時溝通;在確認無誤后,按照要求時限尋找至少三家以上供應(yīng)廠商,進行業(yè)務(wù)洽談;經(jīng)過酒店擇優(yōu)確定報價填入申請單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后迅載管理資源 —— 更多優(yōu)秀管理資源,請到迅載管理資源 上報上級審閱。 5. 廚房直接正常消耗食品每天下午提出申請,次日上午進貨。 1. 國外進口項目需提前二至三個月提出申請。 1. 廚房直接正常消耗食品填寫“廚房每日市場訂單”,一式四聯(lián)報送采購部。申請之前須認真檢查庫存量、消耗量及編制的采購計劃,嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。 第三條 所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。 第四章 酒店采購實施細則 采購部是酒店的一個重要的支出部門,為了保證各部門所需物品的品質(zhì)和價格的合理性,結(jié)合集團總部《招標管理辦法》制訂采購方式及程序。 對外地采購和國外進口食品原料和飲料,每日由收貨部將收貨報告及有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)到飲食成本控制,審核單據(jù)并計算出運輸費、關(guān)稅、檢疫費等,計入成本;月末尚未付款結(jié)算的原料,經(jīng)檢驗收貨后,迅載管理資源 —— 更多優(yōu)秀管理資源,請到迅載管理資源 估價計入當月成本。 ,包括各餐廳、酒吧的客單,收款項目和收款數(shù)額;審查收款機的過機數(shù);審核高級管理人員用餐標準,以保證收入準確,成本核算準確。 4. 財務(wù)部每月末進行庫房存貨盤點;夜間停止營業(yè)后,對廚房原料進行盤點,以確保帳物相符,使成 本核算準確、真實。 3. 根據(jù)銷售量及成本,調(diào)整供應(yīng)量。 3. 飲料根據(jù)雞尾酒的配制方法,定出每種酒水在單位飲品中的用量標準,計算價格。 第二條 標準成本是根據(jù)餐飲產(chǎn)品銷售定量要求制定的單位產(chǎn)品成本消耗量,重點是控制食品和飲料成本。 :領(lǐng)用部門、存放地點;入庫、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、 報廢及庫存在用余額數(shù)量,低值易耗品的名稱及規(guī)格。 盤點表的內(nèi)容包括:資產(chǎn)保管及使用部門,存放地點及盤點日期;資產(chǎn)保管及盤點人員姓名;資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格、來源及移交日期,移交及實際盤點數(shù)量。 第三十五條 財務(wù)部庫房應(yīng)按物資的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額設(shè)置三級明細賬,并與總賬科目一致。 5. 2 部門財產(chǎn)保管員向賠償人收款后,應(yīng)連同四聯(lián)賠償單交送財務(wù)部辦理交款手續(xù),加蓋收訖章;再到財務(wù)部財產(chǎn)管理小組辦理財產(chǎn)手續(xù)。 第三十三條 職工損壞、遺失公物賠償規(guī)定 1. 因工作疏忽同時又有某些客觀原因使公物受到損失時,全賠或部分賠償; 2. 非因公或打鬧使財產(chǎn)遭受損失時,令其全部賠償,并給予批評教 育。 第八節(jié) 損壞、遺失公物的賠償規(guī)定 第三十二條 賓客損壞、遺失公物的賠償規(guī)定 1. 賓客損壞、遺失酒店公物,由負責該項財產(chǎn)的財產(chǎn)保管員報主管部門負責人,視情況決定賠償意見。 第七節(jié) 棉織品的使用、保管和洗滌規(guī)定 第二十九條 工作制服和營業(yè)活動服裝是為了服務(wù)工作需要而配備的,只準許工作時間內(nèi)穿著,非工作時不得使用。 第六節(jié) 廢 舊物資管理 第二十五條 各部門的一切廢舊物資及包裝應(yīng)及時交庫房保管,其它部門不準自行處理。 2. 庫房管理員發(fā)放時,要按領(lǐng)物單所列的品種、規(guī)格、數(shù)量逐項點發(fā),不得頂替,如因庫存物品不足由領(lǐng)用部門另填領(lǐng)物單,不得更改數(shù)字,管理員不得擅自修改領(lǐng)物單上所列的項目數(shù)字。領(lǐng)用按規(guī)定辦理手續(xù),
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