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正文內(nèi)容

電器銷售有限公司全套管理制度匯編(15個)-wenkub

2022-12-26 21:19:56 本頁面
 

【正文】 承擔(dān)。 當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損等情況。 二十三、自覺接受上稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo),并按其要求不斷完善制度、改進工作。 十九、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置。 十六、嚴格商品出入庫管理,每月底對商品庫存進行盤點 。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。 八、公司以單價 500 元以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為三大類: 電子設(shè)備(如電腦、復(fù)印機、傳真機等); 交通運輸工具; 其他設(shè)備。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。 愷豐電器 2021 年 7 月 15 日 財 務(wù) 管 理 制 度 為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司具體情況,制定本制度。 三、 服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團結(jié)互助。 七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng),提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。 三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責(zé)任制,不 斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。愷豐電器銷售有限公司 管理大綱 為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。 四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和文化知識,為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。 八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。 四、 愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。 一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤 儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。 四、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。 六、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。 九、各類固定資產(chǎn)折舊年限為 5 年。 十二、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務(wù)章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。 十四、根據(jù)已獲總經(jīng)理批準的合同付款或《訂貨計劃》打款,不得改變支付方式和拖延打款時間。 十七、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,貨款支付必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié) 算,不得直接兌付現(xiàn)金。 二十、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理,辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號。 愷豐電器 2021 年 7 月 15 日 商品出入庫管理制度 一、商品入庫流程 采購部下定單時應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量,做到以銷定進。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部。 入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可,做到帳、貨相符。 二、商品出庫流程 銷售部門開具出庫單或調(diào)撥單,或者采購部開具退貨單。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運者承擔(dān)。 二、辦公 用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《購物申請單》和購貨發(fā)票、清單,到辦公室辦理出入庫手續(xù)。 五、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。 三、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。 六、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,轎車與微型貨車均按每 100公里/12 升耗油量計算,節(jié)獎超罰。 九、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現(xiàn),按貪污論處。 考 勤 制 度 一、 員工上班前和下班后必須打卡,不得無故不打卡、不得代他人打卡,因故不能打卡者,必須有部門領(lǐng)導(dǎo)批準簽字,把備忘錄交考勤員處 。 四、 員工無故不上班或外出不辦理任何手續(xù)者,作曠工處理。 六、 考勤記錄不得隨意涂改,如有差錯必須及時更正,并由考勤員負責(zé)加以說明并簽字 。 三、各部門應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人,檔案責(zé)任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責(zé)。 七、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。 二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施 解決。 六、落實防盜措施: 倉庫 下班時要接通報警器的電源,關(guān)閉照明鎖好鐵門; 辦公室無人時要關(guān)好門窗和電燈; 商場夜班值班員在值班期間,不許脫離崗位。凡違章造成事故的,一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責(zé)任。 三、衛(wèi)生清理實行部門責(zé)任制,部門負責(zé)人為責(zé)任人。
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