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采購(gòu)流程管理制度五篇-wenkub

2024-11-16 01 本頁(yè)面
 

【正文】 。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。九、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;2.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出以選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。六、采購(gòu)部接收請(qǐng)購(gòu)單作業(yè)流程請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)(1)采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;(2)接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu),名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu),圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu),庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;(3)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存;(4)對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。,如所采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量無法描述清楚時(shí),則需求部門或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),要求。采購(gòu)須進(jìn)行采購(gòu)追蹤及監(jiān)控采購(gòu)的物料,及時(shí)準(zhǔn)確的到達(dá)公司入庫(kù),然后財(cái)務(wù)根據(jù)送貨單,入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)賬。如需采購(gòu)的產(chǎn)品中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商,則采購(gòu)部在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí),必須從客戶批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采購(gòu)有關(guān)產(chǎn)品,如采購(gòu)部要從其他供貨商處采購(gòu)時(shí),必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn),并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的供應(yīng)商后,采購(gòu)方可從該供應(yīng)商處采購(gòu)物料。第一篇:采購(gòu)流程管理制度采購(gòu)管理程序一、目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本,滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制訂本制度。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對(duì)原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí),采購(gòu)人員必須及時(shí)對(duì)此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新,由采購(gòu)人員收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)對(duì)請(qǐng)購(gòu)的物料進(jìn)行審核及供應(yīng)商價(jià)格,數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如供應(yīng)商無法按交期交貨時(shí),采購(gòu)應(yīng)征求相關(guān)單位是否調(diào)料,或采取緊急對(duì)應(yīng)措施如周期較長(zhǎng)的物料可先行訂貨,由需求人員填寫物料請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)由請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。且采購(gòu)須與供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)物料之版次是否相符。請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定(1)對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;(2)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;(3)無法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門;(4)重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。十、合同的簽訂規(guī)定。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及五金產(chǎn)品買賣合同。2.入庫(kù)(1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;(2)合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門,由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn);(3)質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;(4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù),并及時(shí)出具入庫(kù)清單;(5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù);(6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司規(guī)定入庫(kù)。本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。物資采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢價(jià)及后期談判。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。,提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格,財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。:采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià),填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購(gòu)的物資,應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后,應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),交予財(cái)務(wù)部備案。2特殊采購(gòu)流程:凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買的,各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,應(yīng)要求開具收款收據(jù)。、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu),應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢問,確定沒有所需材料、設(shè)備后,向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào),得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。若應(yīng)急采購(gòu)無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明,列明應(yīng)急采購(gòu)物資來源、價(jià)格等信息,報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。,應(yīng)編制需求預(yù)算,逐級(jí)申報(bào)審批后,交予財(cái)務(wù)部審核、備案?!安少?gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,確定價(jià)格及付款方式。,應(yīng)為不固定總價(jià)合同,按季度或按進(jìn)行結(jié)算。、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的,給予辭退。(完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下要素):⑴ 申購(gòu)的部門;⑵ 申購(gòu)的日期;⑶ 申購(gòu)物品的需求日期;⑷ 申購(gòu)的辦公用品名稱;⑸ 申購(gòu)的物品數(shù)量;⑹ 申購(gòu)的物品規(guī)格;⑺ 申購(gòu)如有特殊需要備注;⑻ 申購(gòu)單填寫人簽字;⑼ 申購(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字;(注:所有申購(gòu)必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部);⑽ 集團(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字;:⑴申購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部;⑵申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。三、詢價(jià)及其規(guī)定、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應(yīng)及
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